2021年上半年度综合大检查项目表.docx
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1、2021年上半年度综合大检查项目表序号工程项目名称备注1泰顺县司前至筱村公路改建工程第SG01标体合检时另通。 片综大查间行知2泰顺县文福公路改建工程(横坑至泗溪段、仕 阳至龟湖段)第LHJG01合同段3泰顺县月山下至后山公路工程4泰顺县长垄至洲岭“四好农村路”联网工程第SG01 标5泰顺县福梅至沐峰“四好农村路”提升改造工程6泰顺县新兴村至潘洋新村“四好农村路”联网工程 第SG01标7泰顺县凤堤三门堞至潦克“四好农村路”联网工程 第SG01标8泰顺县雪溪乡“十里稻香”产业配套道路改造提升 工程9泰顺县百丈镇叶岸山至柴岭脚联网公路工程(环湖慢行系统)一期工程(K14+000-K21+813)1
2、0泰顺县百丈镇叶岸山至柴岭脚联网公路工程K0+000-K13+194 (环湖慢行系统)(二期工程)112020年泰顺县农村公路提升改造工程(桥梁工程)12各乡镇“四好农村路”公路工程备注:在检查期间已完成监督申请备案的项目,一并列入本次综合大检查范围。工程施工检查评价表内 业 台 账风险管理1、未对本工程开展施工专项安全风险评估;2、未对本项目存在的风险源进行总结分析及 提出防控措施;3、未制定应急预案或应急预案内容无针对性、 不符合实际或未按规定报批;4、未定期组织应急演练;5、未建立本合同段分部分项工程风险清单; 未绘制风险分布图;未制定风险管理工作实施 细则;未落实风险管理及整改责任人;
3、未落实 管理人员“一岗双责”;6、未将本合同段分部分项工程较大及以上风 险清单报送监理单位审核、建设单位审批登记 备案。7、未开展不定期风险隐患排查,未进行风险 动态管理;未对风险隐患的整改做到隐患销 号、闭环管理。8、未对较大及以上风险分部分项工程施工现 场设置视频监控;9、对存在一般风险分部分项工程未严格限制 进场施工作业人数;对较大及以上风险分部分 项工程未制定专项管控方案,未严格限制进场 施工作业人数,未实施人员登记管理;10、对存在一般及以上风险分部分项工程的项 目,项目企业未按规定频率进行风险管控检 查。安全专项方案 及临时用电1、未梳理本项目危险性较大工程清单;2、未按规定编制危
4、险性较大工程安全专项施 工方案或制定临时用电、边施工边通车专项方 案;3、方案未按规定报批或组织专家论证;4、无电工巡视维修保养记录或记录不连续的。施工机械 设备1、未按规定进行“一机一档”管理;2、无特种设备施工检查、维修、保养、使用 台账;3、M种设备未经监督检验登记、标定或验收;4、起重设备吊装无试吊记录;5、自拼式起重设备无联合验收记录。安全管理 台帐1、未按规定台帐类别进行建档;2、台帐记录整理不及时、不真实、不完整。施 工 现 场施工驻地 及加工场1、办公、生活和生产区域选址不合理,且未 按规定封闭设置;2、生活区内存放易燃易爆危险品;3、装配式房屋无材料合格证或验收证明;4、拌合
5、、预制和钢筋等加工场区域划分不合 理,标识不明显;5、场地未硬化或未设置排水系统;6、梁板堆放不符合规范要求,无防倾覆措施。施 工 现 场现场安全 标志防护1、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域 无防护或防护不符合规定;2、交通要道、重要作业场所等危险区域未设 置安全警示标志、标牌;3、在危险源、隐患点、风险点等风险区域未 设置施工警戒区、安全标志标牌、危险源告示 牌、安全防护和风险告知牌等;4、施工机械未按要求设置安全操作规程牌;5、个人安全防护不符合规定。消防和 危险品1、危险品存放、使用、管理等不符合规定;2、未确定消防安全责任人;3、施工现场消防器材配备不足或已过期。临时用电1、临时
6、用电未采用TN-S接地接零保护系统, 不符合“三级配电、两级保护”要求,保护零 线与工作零线混接;2、配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、 一箱”;3、电闸箱无门、无锁、无防雨措施,电线老 化、破皮未包扎;4、隧道施工或潮湿作业现场照明未使用36v 及以下安全电压;5、临时用电架设不规范,扣1分。模板、支架及 脚手架1、大型模板、支架和脚手架安装与拆除违反 施工程序或施工方案;2、支架未经预压而投入使用;3、钢管、扣件等材料未经检测检验;4、脚手架未按规定设立剪刀撑,或未按要求 进行基础处理,或未按要求设置固定措施。施工机具1、预应力张拉作业未按规定采取安全防护措 施,千斤顶的对面及后面站人;
7、2、外露传动部位无安全防护罩,露天设备无 防雨设施;3、乙焕瓶、氧气瓶之间安全距离小于规定或 乙族瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于规 定;4、钢筋机械冷拉作业及对焊作业区无防护措 施的。垂直升降 设备1 .垂直升降设备未经检验投入使用;检验合格 铭牌未悬挂于明显位置;2 .架体附着装置不稳定牢固;3 .设备承载超过额定承载重量;4 .吊笼出入口未设置防护设施。起重作业1、起重设备未经检验投入使用;检验合格铭 牌未悬挂于明显位置;2、塔吊基础不符合要求;3、钢丝绳磨损、断丝超标;4、轨道式起重机无有效限位或保险装置,未 作业时不使用夹轨钳;5.大型构件空中停留操作人员离开或吊装施 工无指挥人员。
8、施 工 现场高处作业1、高处作业未设置上下通道或爬梯,或脚手 架外侧未设置密目式安全网;2、作业平台脚手板未铺满或存在翘头板;3、高处作业人员安全带无牢靠悬挂点或未佩 戴安全带。基坑作业1、基坑边坡不符合安全要求,基坑边沿堆物 小于安全距离;2、基坑支护未按规定观测或支护设施产生变 形;3、基坑未按规定设置上下通道或通道设置不 符合要求。施 工 现 场高边坡工程1、高边坡作业中存在立体交叉;2、作业平台未按规定设置安全防护。3、高边坡施工未按专项施工方案及规定要求 开展高边坡监测。路面工程1、施工区域交通封闭管理不到位;2、施工车辆违规载人;3、压路机、摊铺机等机械未设置反光设施;4、路面摊铺
9、施工时现场无专职安全管理人员。桥梁工程1、未按安全专项施工方案进行施工;2、村镇等人口密集区域未设置警戒设施或警 示灯;3、人工挖孔桩孔未设置高出地面围栏,桩孔 边沿堆物,人工挖孔未按规定采用机械通风; 4、立柱墩柱施工未按规定设置施工爬梯或施 工作业平台;5、挂篮未进行静载试验;6、架桥机平衡配置、限位及支垫不稳固,或 梁板吊装就位后,未及时进行稳固;7、现浇桥梁施工过程中临空、临边未设置安 全防护或安全防护设置不规范;8、跨线施工时未设岗哨管理,或未设置防护 措施、或未设置防坠落措施。隧道工程1、未按安全专项施工方案进行施工;2、隧道洞口未进行出入洞登记或值班管理; 3、仰拱与掌子面、二衬
10、与掌子面未按要求进 行安全步距控制;4、未按要求进行监控量测和超前地质预报;5、长大隧道和不良地质隧道未设置逃生通道; 6、各类施工作业台架、台车防坠设施不足; 7、未按要求通风、或积水较严重、或消防器 材不足、或电缆布设不规范、照明不足。其它根据现场检查存在的其他问题情况。工地试验室检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项总体情 况、环境 条件未经备案审核后开展检测业务。总体布局不合理,环境卫生整洁差;试验室内通 风、采光不满足要求。试验室遗弃的废渣、废液、废样等有害物质的处 理不符合环保要求。消防设施不完善;试验留样不规范;残样保留不 满足要求。试验检测环境无法满足技术标准规定的要
11、求,无 相应的应急保障措施。仪器设 备管理 情况仪器设备实物及配置清单不相符(是否能满足工 程实际需要)。仪器设备使用不真实、不及时、不规范;设备维 护未至位。仪器设备运行状态失效;校准证书、校准证书未 进行有效性判定。仪器设备档案管理不规范。管理、质 保体系 情况组织管理与机构框图未上墙。各项管理制度不齐全、运行不正常。人员分工及职责未明确。试验检测原始记录、报告不规范、不完整(含漏 签、漏盖章)。试验检测原始记录存在眷抄现象。存在虚假资料;存在严重违反试验检测技术规程 操作。试验检测台帐的不规范、不完整;试验检测不合 格事项以及不合格报告情况未登记记录。检测频率、参数不满足规范或合同要求。
12、档案管理不规范;资料未及时归档或不符合要 求。母体机构检查、管理未到位。人员 情况持证试验检测人员不满足合同要求。工地试验室试验检测人员变更未履行审批手续。存在代签现象;报告签字人不具备相应的资格。请销假制度未执行到位。其他 行为存在违规超越业务范围承担试验检测任务。采用的技术标准、规范和规程不合法或现行已无 效。外委试验单位不具备交通试验检测等级及相应 的参数。各级主管部门监督检查中提出问题未落实整改、 反馈。合同与造价管理检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项要理员 主管人1、项目部成立、主要管理人员任命企业未正式行 文或未按照规定报批备案;2、主要管理人员未按合同要求履约到岗到
13、位;3、主要管理人员调换未按规定办理报批备案手续;41替换人资格条件(包括职称、资质等)有低 于投标文件承诺的;5、主要管理人员不能提供相应承包人缴纳的社 保证明。要械备 主机设1、主要机械设备不满足招标文件规定或施工要 求;2、主要机械设备调换未按规定办理报批手续;3、主要机械设备不能提供自有、租赁、或分包 单位携带的有效凭证。分包 与 劳务1、承包人未建立分包管理制度或制度不完善;2、存在违法分包行为;3、专项分包和劳务合作合同不符合招标文件规 定或未按规定程序报批备案的。计量 支付1、计量申报资料存在欠齐全或计量报表、中间 检验单等填写、签认不全或内容不准确,以及无 计量草图、计算式等情
14、况;2、计量过程中存在未按工程量清单及合同、规 范计量,或未按进度计量,或重复计量、多计冒 计、工程量计算错误等情况;3、各类预付款、价格调差,存在资料或签认不 全,或计算不正确等情况;4、存在因资金不到位导致支付不及时、不足额 情况。变更1、工程设计变更未按照规定履行变更手续;工 程设计变更严重滞后或手续不齐全;工程设计变 更资料不齐全;2、变更单价存在未按合同条款规定确定,组价 和分析材料欠缺或不合理,报价明显不合理等情 况;3、变更工程量的计算有错误;4、为增加造价而存在不合理的强行变更、擅自 变更、有意变更等情况。动金 流资流动资金未按投标文件承诺全额到位。台帐1、未建立项目部主要管理
15、人员台帐或台帐不齐 全;2、未建立主要机械设备动态台帐或台帐不齐全;3、未建立分包与劳务台帐的或台帐不齐全;4、未建立计量支付台帐或台帐不齐全;5、未建立变更台帐或台帐不齐全。其它1、在监督检查中不配合检查人员提供相应资料 或信息,或故意提供虚假信息;2、索赔事件发生后,未按合同要求及时办理索 赔事项;3、存在其它不规范、不合理的造价与合同行为 等。农民工工资管理检查表类别检查内容及评价标准存在的问题及整改事项农民工 根治欠 薪“六项 制度”未实行工资保证金管理制度(未按照规 定缴纳农民工工资保证金)。未实行农民工工资专用账户管理。未实行银行代发农民工工资管理制度。未实行用工实名制管理。未按月
16、足额支付农民工工资。项目部驻地未设立维权信息告示牌。承包人未指定项目专职劳资员或未行文 任命专职劳资员;专职劳资员不是承包 人自有人员。未建立农民工工资管理台账或台账资料 不齐全。其它根据现场检查存在的其他问题情况。施工单位 总体评价联合检查 组人员 (签字):根据本次综合大检查检查结果的反馈,我单位认同联合检查组的检查处理意见及 评价。施工单位代表(签字):建设单位代表(签字):年 月日年 月日注:施工单位总体评价等级分为:好、较好、一般、较差、差五个等次,由检查组进行评价。监理工作检查评价表监理合同段: 监理单位:类别指标检查内容及评价标准存在的问题及整改事项工程 实体实体 质量1、监理办
17、对工程实体质量监督不到位或未严格 按照已审批的施工(工艺试验)方案、专项施工 方案进行监督施工单位施工;2、未按照标准规范或施工图设计内容进行监理, 对工程实体质量监管不力、存在失职行为。企业 管理监理 企业 对监 理办 管理 情况1、监理企业未对监理办制订考核制度;2、未按制度规定的次数和内容进行考核。1、监理企业未对监理办进行检查或监理办未对发 现的问题进行整改反馈。监理 办 履约 信誉人员 到位 与管 理情 况1、监理企业违约调换监理人员。1、替换人的条件有低于投标文件承诺且不能满足 合同强制性要求。1、监理人员未到岗到位或未经批准违规兼职。1、监理办自有人员不满足合同要求;2、总监、专
18、监未按合同要求持有安全、环保监理 培训合格证。1、存在未按合同规定办理人员进退场(变更)手 续;2、未按合同规定办理请假手续擅自离岗。1、监理人员有持假证上岗的;2、存在冒名顶替、考勤虚假或欺骗等违规违法行 为。监理 办建 设1、办公、生活用房及试验室、会议室、资料室、 物资储藏室等面积不符合合同要求或不能满足实 际需求。1、主要试验检测、测量仪器设备以及标养箱不符 合合同要求或不满足实际需求;2、检验设备、仪器未按规定进行标定。1、监理办门牌、告示牌、监理人员着装以及上墙 图表等不符合合同要求的;2、存在合同其它要求的设施不到位情况。1、监理办组建、监理办管理人员任命企业未正式 行文或未按规
19、定报批备案;2、监理人员未按监理岗位职责要求进行监理;3、未建立质量、安全、环保、廉政、考勤、考核 管理制度等或制度未严格落实。监理 办 履约 信誉监 理办 履约 信誉监理 办管 理与 制度1、未按规定要求实行总监负责制,监理企业未明 确总监的人事、财务和分配等管理权限;2、监理 企业未与总监签订质量、安全责任书3、总监与专 监、监理员未签订质量、安全责任书;4、监理办考核制度不落实或总监未履行回避义务 的。一般 工作 情况1、监理计划、监理细则未编制更新或编 审程序不到位或未按照规定程序报批,内容不符 合合同要求或缺乏针对性、可操作性、不齐全, 审核责任不到位(审核人无审核意见或意见不落 实
20、等);2、监理机构或监理岗位设置不符合合同要求;3、无岗位职责分工或分工不明确;4、监理细则未分册、分专业编写;5、危险性较大及以上分部分项工程未单独编制 专项监理细则。1、单位、分部和分项工程(单元)划分不符合规 范要求时违规审批;2、工地例会、安全生产例会不按时召开或无会议 记录;3、监理月报编发不及时、不规范或主要内容 不全;4、无监理日志或内容不真实、重要内容未记 录。1、监理人员越岗签字或未经授权代签,存在签字 造假等行为,签认超过规定时限行为;2、监理资料缺失、内容填写不规范、不真实或签 字不全且无法弥补的。3、合同文件不全,其它文件与资料管理不规范 (如:台帐不齐全,签字不全,原
21、始记录填写不 符合要求,档案资料分类不清晰、归档不及时等)。4、存在假数据、假资料等行为。施工 组织 设计 (含1、施工组织设计(含施工方案)内容不符合合同 要求或缺乏针对性、可操作性、内容错漏缺时, 监理存在审查程序不到位或审查责任不到位违规 审批行为。监理 办 履约 信誉施工 方案)及开 工报 告审 批情况1、未及时审批承包人质量、安全和环保等保证体 系(含人员),或违规审批不符合合同要求的保 证体系;2、对施工单位的质量、安全和环保保证体系未进 行动态管理或监管不到位。1、项目总体开工报告、首件工程开工报告、分项 工程开工申请报告内容资料不齐全、填写不规范 不符合要求,监理核查不严、违规
22、审批或审批不 及时。1、由于监理办监管不力等监理原因,导致施工单 位存在未批先开工等违规施工行为或对违规施工 行为未采取任何监理措施。原材 料混 合料 及工 程实 体等 抽检 情况1、对原材料、混合料、工程实体及有关构配件、 设备的监理抽检频率未达到规定检测频率或无监 理抽检记录;2、原材料监理未按规定进行平行试验;3、混合料、配合比监理未按合同规定进行监理试 验验证;4、监理未经建设单位、交通主管部门同意违规采 取检测见证方式进行监理,或无相关检测见证资 料台账的。1、试验工程未按合同规定审批,但监理已违规默 许开始规模施工,且未采取任何制止措施。1、监理工序抽检覆盖率、抽检频率不符合质量评
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- 2021 上半 年度 综合 大检查 项目
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