企业管理资料-公司财务管理制度大全文档范本.docx
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1、财务科xxxx公司财务管理规章制度第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提 高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务相关部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理规章制度。(二)建立健全财务管理的各种规章规章制度,编制财务计划,加 强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪 律。(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理使用资金。(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行相关部门了解,检查财务工 作,主动提供有关资料,如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三
2、条 公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组 成。第四条公司各相关部门和职员办理财会事务,必须遵守本规定。财务工作岗位职责 益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。附则第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。第四十五条 本规定自发布之日起生效。财务空白单据管理办法我公司财务空白单据管理实行分级管理的办法,根据单据的重要 性分为三类,一类跟资金有关的票据由财务主管亲自管理;二类是重 要的物料管理的票据由专人管理,财务主管监督;三类普通管理的票 据由财务专人管理和监督。工作流程如下:1、 使用相关部门提出申请,填写申请审批单。一联存根;二 联申请;申请相关部门负责人签
3、字。2、 财务相关部门票据管理人员审核,并和申请相关部门人员共同设计版本。3、 财务主管审核,签批。4、 票据印刷后,由财务票据人员签收,并登记入册。5、 使用相关部门领取,财务票据管理人员必须登记、盖章, 双方签字。6、 使用相关部门再次领取,必须交回原单据,财务相关部门负责审核是否合理。7、 如果单据出现问题,财务相关部门要及时上报总经理。登记表格格式如下:票据名称:领取相关部门:编号 领取人时间 保管归还时间归还人主管外出办理业务索取报销凭证的规定为加强公司内部企业管理,降低费用支出,同时做到即不偷税、 漏税,又能合理避税,现对公司人员办理业务在索要发票时应注 意的问题规定如下:1、凡本
4、公司人员办理业务需索要报销凭证的,必须取得对方单 位开具其经营业务范围内的项目或内容的发票(如工业加工业、建筑 安装业、商业批发、零售等)。2、购买原材料、辅助材料、设备配件等应该索取对方单位开具 增值税专用发票。开具增值税专用发票应注意以下几点:(1)在同一个单位公司买设备同时又购买设备配件的应要求供货方将设备与配件分别开具增值税专用发票,否则我们不能收取。(2)开具的增值税专用发票应是电脑版专用发票,电脑版专用 发票开具很严格,发票右上方密码区内所有数字、符号既不能压线, 又不能出线,必须在密码区方框内。(3)电脑版增值税专用发票最下边“收款人” “复核”“开票人” 处必须将三人的名字全部
5、打印,缺一不可。(4)供货单位在加盖单位印章时必须盖在发票右下方“销售单 位(章)”处,加盖的印章应是:单位的财务专用章或发票专用章。(5)在同一单位公司购买物品品种太多,受发票的局限制不能 列明所有物品名称的,可综合开具(如阀门一批、轴承一批等)。但 在增值税专用发票后面必须附有税务相关部门的统一印制的“增值税 专用发票销货清单”,供货单位需在销货清单上加盖该单位财务专用 早。(6)物资的名称、规格型号、单位、数量、单价等必须齐全。以上6项,不允许有任何差错,如有一项不符合要求也不应收取, 否则税务相关部门将不予认证,企业也就不能抵扣。3、公司购买物资,接受劳务(如在外单位加工配件、修理修配
6、) 索要发票时,应核查供货方或提供劳务方提供的发票与共行业是否相 符,不相符的不能收取,否则税务相关部门将视为白条处理,进行企 业所得税纳税调整。4、在行政事业单位办理业务应收取当地财政相关部门监制的行 政事业单位缴费专用发票。5、接受外单位提供的劳务或服务的发票不允许有涂改现象,如 遇特殊情况的,必须要求提供劳务或服务方在发票涂改处加盖该单位 财务专用章,和开票人私章,否则不能收取。6、无论办理何种业务,收取的发票必须是套写票,并且大、小 写金额要一致,不是套写票或发票大、小写金额不一致,不准收取。废料处理程序我公司生产过程中的废料主要包括煤灰渣、原料废料等,实行新 的处理手续,过程如下;公
7、司根据实际情况确定价格,总经理签字后方可生效。一、 客户认为价格合理后,与公司的主管相关部门签订合同,到现 场装货,然后进行过磅,过磅员及责任人要签字。(领料通知单必 须加盖财务章)客户凭过磅单或量方单据到财务部开出库单并交款,出库单必 须加盖财务章,否则无效。(出库单包括存根联、记帐联、财务联 及出门证)二、 客户交款后,财务人员将出库单的出门证一联交与客户,客户 可以根据出库单出门证一联出门。三、 保卫人员见加盖财务章的出库单,可以放行,但必须再复核一 下出库单和实际物品的种类和数量是否相符,如果认为有不符的 地方,拒绝其出门,然后及时上报,等待处理。四、 保卫人员第二天早晨及时将出库单出
8、门证上交财务相关部门,财务相关部门及时进行审核,如有问题及时回报,等待处理。财务相关部门安全管理为了确保财务相关部门的现金、票据、发票、帐本、报表、凭 证的保密性和安全性,特制定本规定。一、 现金的管理。出纳每天做到日清日结,库存现金不准超3000 元,由于记帐错误或疏忽出现问题自己付全部责任。二、 银行存款、应收票据的管理。每月编制银行余额调节表,如果 由于工作疏忽导致有未达帐项,付全责。应收票据要求日清日结, 在收承兑汇票时要仔细认真,收假承兑或不合格承兑,附全责。三、 增值税发票、普通销售发票、玉米收购发票的管理。做到不虚 开、错开发票,以及确保发票的安全,以防被盗丢失,出现问题 付全部
9、责任。四、 凭证、帐本、报表的管理。每天下班后要存放好凭证、帐本、 报表,如出现问题,此人承担全部责任。五、 单据、保管帐管理。单据、保管帐保证安全存放,以防被盗丢 失。六、 金库的安全管理。防盗门随手开门,随手关门,坚决杜绝不关 门走人,外人随便进入,如果出现问题此人承担全部责任。七、财务科科室内财务的管理,做到下班后保证关好门,关好窗, 以防财务被盗丢失。八、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须会计主管审核,经总经理批准。关于发票入帐及报销单据签字手续的规定为了规范我公司的签字程序,特规定如下内容:一、发票及报销单据必须有四个人签字后,方可入帐。一是经 办人;二是分管相关部
10、门负责人;三是财务主管;四是总经 理。二、 发票入帐,首先由经办人和分管领导签字以后,汇总集中 到财务科审核,财务主管认为发票符合财务手续合格后方可签 字(有合同必须附合同),然后再由总经理签字。三、报销单据入帐,首先是报销人也就是经办人将报销单据汇 总分类后,填写好报销单。自己签完字以后,由相关部门主管 审核后签字,然后到财务科,由财务主管根据公司及税务政策 进行审核,认为无误后签字,再到总经理处签字,然后再交到 财务,由财务处理有关账务。(费用报销单必须由经办人自己 办理,外人代替报销,财务有权拒绝付款。)四、发票入帐签字位置的规定,所有人员签字必需在规定的签 字章内进行签字,不按规定签字
11、,财务有权拒绝签字。五、出现以下问题有关人员必须拒签。相关部门负责人不知此 事;认为其的花费不合理;材料的价格过高,必须拒签;财务 主管认为票据不合理,花费不符合公司规定和税法及会计规章制度,必须拒签;总经理最后把关签字。六、 签字时间的规定:供应、土建、设备、客服等发票的入帐 签字时间为每周五财务、总经理签字;后勤相关部门以及业务 员的费用报销签字时间为每周六财务、总经理签字,特殊情况 除外。七、 报销时间的规定:当月发生的费用在当月或第二个月的10 号前报销,相关部门负责人、财务、总经理签字时效为一周, 超过一周,财务有权拒绝签字和付款,如果有特殊情况除外。关于内部招待费用的管理规定为了规
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