企业管理资料-财务费用审核审批制度文档范本.docx
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1、宏酷广州宏酷企业管理顾问有限公司财务费用审核审批规章制度(试行)(机密)2012年6月制订广州宏酷企业管理顾问有限公司发布财务费用审核审批规章制度为加强财务管理,提高工作效率,明确审核审批职责与权限,根据公司有关规定和公司实际情况,特制定本规章制度。一、借款的审核审批1、员工因工作需要借款的审核、审批(1)员工因公借款,请款人须填制借款款单,注明借款事由;(2) 2000元以下(含)借款由相关部门负责人审核一财务审核一分管 副总裁审批,借款金额超过2000元的,报董事长或总裁审批一凭签批 后的借款单出纳处借款。(3)员工私人借款审批流程:负责人审核一财务审核一分管副总裁审 批一董事长或总裁审批
2、,公司原则上不允许员工私人借款,如遇特殊原 因以书面申请,并按以上流程审批,但借支金额不得超过本人月薪金。(4)项目部人员差旅费借款,项目部负责人审批,项目部出纳内勤登 记备查,从项目部备用金中支付,项目备用金,每周清算一次,按统一 格式粘贴票据凭证按公司相关规章制度审批流程报销,清算后额度重新 核定,备用金额度由董事长确定。(5)赞助等非正常支出借款,事先向董事长请示,经相关部门负责人 审核一财务审核一分管副总裁审核一汇总报总裁审批。(6)借款人必须及时报销还款,回单位后必须二日内填制费用报销单 经财务审核按公司相关规章制度报销流程审批后财务部结算,超过一个 月无特殊情况不报销的,按请款金额
3、扣罚利息,并扣发工资直至借款数 相抵为止,另额外罚款200元。相关部门负责人应及时督促借款人还款 报销。项目部除固定备用金外,前款不清后款不借。2、采购物资材料借款的审核、审批:采购物资前编制采购计划单,计划单由分管副总裁审核。(1)由经办人填写借款单一相关部门负责人复核一财务相关部门审核一分管副总裁审批,(借款超过3万)一董事长或总裁审批一财务出纳 借款。(2)物资采购材料报销流程,由经办人填写采购明细表并附有提货单 或销售详单、材料物资销售发票一相关部门负责人核准一财务相关部门 审核一分管副总裁审批(金额超过3万元材料物资采购款的)一总裁或 董事长审批一财务处结算,做到每天一结算,收支两清
4、,特殊情况可申 请延缓一天结算。(3)其他行政办公费用由经办人填写借款单一相关部门负责人复核一 财务相关部门审核一分管副总裁审核一董事长或总裁审批;水、电、电 话费、房租、物业费由行政人事管理部负责缴纳,相关部门负责人审核, 分管副总裁审批;二、各项费用支出的审核、审批1、差旅费的审核、审批:(1)员工因公外出报销差旅费时,须填写差旅费报销单,按公司公 司出差管理规章制度执行;(2)营销人员报销差旅费时,根据营销人员相关规章制度执行;(3)公司相关部门负责人报差旅费必须由董事长或总裁审批;(4)所有相关部门员工差旅费超标原则上自理,特殊情况下准予报销 的报董事长或总裁审批。2、招待费的审核、审
5、批:(1)对外应酬的招待费用(含就餐费、礼品费、香烟费、茶叶费等), 经办人必须事先请示,报销时报销人填报销单;(2)报销单由相关部门负责人审核一财务审核一分管副总裁审批(单笔费用超过500元以上的)一董事长或总裁审批(并附菜单及相关明细单); (3)在公司就餐的工作餐费,按招待费管理规定办理客饭单,由行政人事相关部门汇总填制费用报销单,行政人事相关部门负责人审核,分 管副总裁审批。3、办公费用、小车费用的审核、审批:办公费用包括:办公用品费、单据印刷费等,办公用品、单据印刷由办 公室根据办公用品申购单等统一购置办理,验收后报销。公务用小车费用包括路桥费、加油费、1000元以下的日常修理费、停
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