2023年-0内部质量审核控制程序.docx
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1、*金属制品有限公司程序文件内部审核控制程序文件编号HS-QP80-01发行日期2005-01-25版本A管控状态受才空页次第1页共5文件修订履历版本修订理由与合适的内容简述修订日期拟定制定:发行副本章:审核:核准:1目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取纠正预防措施,以实现体系的持续改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。3定义无4职责4.1 管理者代表及品质部负责内部质量审核(以下简称内审)的组织、管理、领导工作。4.2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作。4.3 公司各部门积极配合,接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预
2、防措施。5作业合适的内容5.1 内审的策划5.1.1 每年年初,管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划,呈报总经理批准 后组织实施,内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所,每年至少二次。5.1.2 如下特殊情况时可提出内审要求:a)当合同要求或客户需要评价质量管理体系时;b)当机构和职能有所重大变更时;c)发现严重不合格而需要审查时;d)第三方审核认证或监督审核前;e)总经理提出要求时。5.1.3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议,总经理批准后实施。5. 2成立内审小组5.1.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排,管理者代表提出内审小组名单,总经 理批准后组
3、成内审小组。5.1.2 内审人员资格条件:a)内审人员应是所在部门负责人或主要骨干;b)内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格;c)内审人员须经总经理确认授权。5.1.3 2. 3内审人员职责5. 2. 3. 1内审组长职责a)协商并制定审核活动计划,准备工作文件,布置审核组成员工作;b)主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行;C)确认内审员审核发现的不合格项报告;d)向管理者代表和总经理提交审核报告,报告合适的内容包括对受审核方提出改进建议和要 求;e)做好审核实施过程中文件的分发工作。6. 2. 3. 2内审员职责a)根据审核要求编制检查表;b)按审核计划完成审核
4、任务;C)将审核发现形成书面资料,编制不合格项报告;d)支持配合内审组长工作,协助受审核方制定纠正措施,并实施跟踪审核;5. 3编制审核工作计划5.3.1 由内审组长编制审核工作计划,经管理者代表批准后组织召开审核小组会议,明确各成员分工 和要求,确保每位内审员清楚了解审核任务。5.3.2 审核工作计划包括以下合适的内容:a)被审部门目的、范围、日期;b)依据的文件;c)审核的主要本次项目和时间安排;d)内审员分工;5. 4编制检查表审核前内审员应根据分工编制检查表。检查表要求:a)应突出审核区域的主要职能,选择典型关键的质量相关问题;b)应覆盖质量管理方面的全部职能,包括本公司客户的一些特殊
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- 2023 内部 质量 审核 控制程序
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