物业半年度工作总结.docx
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1、物业半年度工作总结篇一:物业公司半年工作总结 物业公司2022年上半年工作总结 2022年是航港的品质提升年,我方为适应航港的工作要求和快节奏,瞄准“工程程序化、工作规范化、服务优质化、管理科学化”这个目标,埋头苦干,扎实工作,勇于担当,较圆满地完成了今年上半年工作任务。 一、公共区域设施设备日常修理按时保质 对综合楼南门LOGO、南广场广告牌及高杆灯线路进行了敷设,更换楼内节能灯,修理楼外路灯、草坪灯;焊接修理了各层消防通道护栏及楼顶避雷带;修补了室外花园木制甬;综合楼、3#地和B型库区光控改造等。综合楼、B型、3#地、国航临时库及BGS国际库今年上半年分别接到日常修理工单为405、77、8
2、3、90和290单(共计945单),根据航港工程修理响应速度达到十五分钟以内的要求,工单按时完成率达到101%以上,返修率限制在1%以内,使日常修理工作做到安排性、合理性、刚好性,在空调、供水、供电等方面未发生大的投拆。 二、重点维保工作平稳有序 依据物业工程部周、月、季及半年的设备设施修理保养安排,有条不紊地支配了重点设施设备的维保任务。对综合楼及上药空调机组、新风机组过滤网进行了一次更换,并每月循环清洗,较好保证了冬季供暖运行;对工区路灯、屋面排水分别进行了6次月度保养;对强电竖井,配电室、低压配电柜、机房配电柜、生活水泵房和外围路灯及综合楼照明等设施设备分别进行了两次季保;对中水泵房分别
3、进行了1次半年维保和不定期反冲洗作业。对各库区压力表进行了年度拆装检测,完成国航临时库年度井盖涂刷,综合楼卫生间品质提升加装皂液盒。为保证夏 季空调制冷,从今年四月份起先对供冷设备进行了维保检修,主要有冷水机组、空调、水泵、风机、空调箱等。完成综合楼南北楼3台冷冻机组管道中异物清理;对37台新风机组及风机盘管过滤网清洗,清理新风机组限制柜,接线紧固,复原电磁阀线路,对风机电机绝缘阻值进行了遥测。完成冷冻机房各阀门维保。由于维保安排有效落实,保证了冷冻机组、空调机组等设备设施的平安运用和有效运行。 三、日常检查巡察形成常态 根据检查巡察安排,分别对防火卷帘门、疏散指示灯、消防泵房、通排风机等消防
4、设备进行每月一次检查,对给、排水系统、污水泵房 库升降门、卸货平台等每月一次巡检;1至3月份,加强了工区白天和夜间空调、消防、喷淋防冻日常检查;4至6月份,加强了冷冻机组持续值机。对检查巡察发觉的问题,凡我方能解决的马上解决,不能解决的能刚好报告航港甲方,今年上半年共计提出需协调解决问题42项。 四、培训工作进展顺当 工程修理保养是一项专业技术要求很高的操作工种,为提高员工技能,达到规范、平安、文明操作的目的,今年上半年共进行了17次培训。既有专业技能培训,也有平安操作的培训,在驾驭专业技术专业技能的同时,强调了把人身及设备平安放在突出的位臵,使每名员工能从思想上和行动上树立平安操作理念,重视
5、平安操作规程,形成按程序规程操作的良好氛围。同时也培育出多名技术上的骨干。 五、能源计量分析机制初步建立 各库区每月15日前能按时精确抄录水电表,从四月份起先,按航港能源管理精确化要求进行了能源初步分析,帮助修改了各库区水电表数据表结构,初步驾驭了水电表从属关系,形成了关键数据的分析报告, 为下一步精确管理和节能降耗打下基础。 六、运行及日常修理记录规范齐全 今年一月份,根据普洛斯要求,各类运行及日常修理记录采纳V4版本的记录表,我方涉及47类不同的记录表。为达到统一要求,对填写内容逐项进行了明确规范和要求,保证了表格编号、内容一样。实行按月收集记录表,建立了档案盒和档案册,加强对原始数据的管
6、理,并顺当通过普洛斯年度检查。 七、平安工作常抓不懈 平安工作是保底工程,必需常抓不懈。根据航港每年节前例行平安检查工作制度,春节期间及五一节期间我方都支配时间对各库区平安进行清查。发觉平安隐患通知租户刚好整改并将状况上报航港甲方,直至平安隐患问题彻底解决。今年雨季前,我方对各库区天沟、地沟及雨水沟普遍进行了清理,国航临时库雨水沟垃圾清理了十车。在此基础上,又按航港要求,重点对国航临时库防汛及用电状况进行了彻底检查,检查发觉雨水主管道堵塞,已上报航港,建议外委疏通。 在取得成果的同时,我们的工作中也存在一些不足之处。一是专业技术水平有待进一步提高;二是员工服务意识与客户要求还需进一步加强;三是
7、工作流程化、操作规范化以及工作制度还需进一步健全等等。这些都是我们下一步的努力方向,通过提高相识,加强学习,强化管理等有效方式来提升我们的服务质量和水平,以此感谢航港蓝天同仁们对我方的关切、支持和帮助! 二一五年六月十九日 篇二:物业公司上半年工作总结范本 物业公司上半年工作总结 上半年,公司在公司董事会决议精神指导下,在以陈达总经理领导的经营班子的带领下,全体员工团结协作,紧紧围绕经营与管理这个中心,以“励精图治、开拓物业市场;众志成诚,再创大厦辉煌;重经营、控成本、提高经济效益;重管理、抓培训、创新服务理念;重品牌、拓市场、增加竞争实力;重人才、创机遇、扩大发展空间”为经营管理方针,克服了
8、目前新建写字楼硬件设施好,价格低所带来的市场冲击,以及厦内几家大客户由于公司自建楼宇和国家政策调整等缘由的搬迁给公司造成的巨大经营影响等困难,加大内部物业管理和对外营销工作力度,双管齐下,遏制了出租率连续下滑的趋势,使经营工作扭转了不利的局面,保持出租率稳定回升,最高达到86.39%;物业管理也取得较大进展,客户满足率保持在101%以上;员工队伍建设也实现了人员接着精干,任务不断加大,素养进一步提高,精神面貌实现大改观的崭新局面。 一、 上半年经营状况及预算执行状况 1、营业收入 截止2004年5月末完成营业收入331.12万元(含能源费 58.101万元),占预算815万元(含能源费149万
9、元)的40.63,比上年同期削减57.101万元。削减的主要缘由是出租率低于上年同期,2003年5月出租率为83.42,2004年5月出租率为75.95。 2、营业成本 营业成本完成3.75万元,占预算8万元的46.88,比上年同期增加1.40万元。营业成本是餐饮的外卖成本,今年餐饮收入高于上年同期收入1.6万元。 3、三项费用 三项费用即营业费用、工资及福利、行政管理及公共费用合计216.41万元,占预算524.50万元的41.26,比上年同期削减10.76万元。主要是公司通过减员增效,工资削减4.17万元;公司开展节能降耗节余水电费2.21万元,修理费节余1.81万元。 4、营业税金 营业
10、税金完成14.60万元,占预算41.50万元的35.18,比上年同期削减1.81万元。 5、毛利 毛利完成96.36万元,占预算241万元的39.101,比上年同期削减46.81万元。主要缘由是营业收入低于上年同期。 6、非经营费用 非经营费用为201.84万元,占预算583万元的34.62,比上年同期削减49.59万元。主要缘由是房产税缴税期限的变更,2003年房产税自用部分一次缴纳,2004年改为按季缴纳,此项节余24.87万元,业主费用节余7.09万元。 7、营业外收支 营业外支出为0.45万元。 8、净利润 截至2004年5月末净利润为-105.93万元,占预算-342万元的30.10
11、1,比上年同期减亏0.32万元。 上半年经营运营状况预料: 依据公司1-5月经济运营状况预料,2004年上半年大厦公司营业收入预料完成410万元(含能源费74.5万元),占预算815万元(含能源费149万元)的50.31%;营业成本预料完成4.5万元,占预算8万元的56.25%;营业税金预料完成21万元,占预算41.5万元的50.6%;三项费用预料完成260万元,占预算524.5万元的49.57%;毛利预料完成124.5万元,占预算241万元的51.66%;非经营费用预料完成261万元,占预算583万元的44.77%;利润总额预 计完成-136.95万元,占预算-342万元的40.04%. 二
12、、成本费用限制及财务管理状况 公司严格贯彻执行预算限制的原则,将费用指标分解落实到每个部门和个人,在预算执行过程中,根据预算完成进度每月上报资金支出安排,报业主审核批准。工程方面在服务水平不降低的状况下,力争节能降耗,空调运行依据每天气温的实际状况进行供应调整,从一点一滴节约成本费用,截止5月末,节约水电费2.21万元;工程部加强设备的日常的维护保养工作,使修理费节余1.81万元;保洁部对低值易耗品的消耗,制定了详细的量化标准(如洗涤剂的运用),使低值易耗品节余3.61万元;在物品选购上,进一步完善了选购制度,由财务部经理及相关部门负责人组成了选购审核委员会,首先对全部供应商的资格进行严格评定
13、,只有供应商的资质、所供应产品的质量、所供应产品的价格等几项指标都符合标准,才可能成为大厦的供应商;其次计财部与相关部门还随时询价,以便随时调整所购物品的价格,以保证所购物品质优价廉,降低选购成本。 公司进一步强化财务电算化管理,保证了财务高效精确及数据平安性与稳定性;刚好完成各类报表的上报工作;进一步强化对欠租客户的清缴工作,完善了租金催缴制度,每月编制租金收取状况表,对几家常常交费不刚好的客户,进行重点关注,将租金的清缴落实到部门、个人,保证了各类应收款项的刚好足额收缴;主动进行了税收筹划工作,2003年哈尔滨市涉外分局征收自用房产税时,实行一次征收,经与税务局协调争取,今年自用房产税实行
14、按年征收,按季缴纳,为公司节约了资金成本;针对2003年税务检查提出的关于能源费征税的问题,大厦公司实行了主动的应对措施,今年年初大厦公司与北京保利物业签订了授权托付合同书,全部销售合同都加盖了北京保利物业的公章,使所签合同更加严密,从而规避了税务风险;公司每月进行一次损益分析,对各项指标按完成预算进度状况、与上年同期进行比较,刚好指出经营中应留意的事项,为公司的经营发展献技献策; 三、全力抓好销售工作 在公司领导的重视和干脆指导下,在其它部门的大力支持与协作下,经销售部全体员工的努力,上半年新、扩租面积达11015.96平米,仅上半年出租面积即超过2003年全年新扩租面积,创历史新高。 市场
15、形势及销售策略 二00四年是公司经营工作最为艰难的一年,年初厦内有近10家客户到期,因各种缘由不再续租,造成公司极大的被动。出租率一再下降,加之哈尔滨市相继投入运用的开发区管理大厦、奥维斯大厦、常青大厦等专业甲级写字楼的低价格招商,给我厦造成了巨大冲击。现厦内的华为公司也是我厦的最大客户之一,但其公司作为IT行业受行业政策的影响,可能有搬迁到联通大厦(奥维斯大厦另一半),这无疑将对我厦造成严峻的影响,干脆关系到公司全年经营任务的完成。 另一方面新建写字楼的低价位冲击市场,也迫使我厦租金价格逐年下降,利润率也随之有所下降,经营难度愈来愈大。 鉴于以上状况,公司确定以市场为导向,更新观念,抓住突出
16、重点,突出产品优势,依托强有力的软件服务,坚守地域名牌,坚守高档写字楼这块阵地。年初在经过广泛的市场调研后,制定了今年的营销方案。以此为指导开展工作。 1、实行主动出击方法出外寻访客户,摆脱了过去足不出户在厦等客户的被动局面。销售员对哈市写字楼市场进行了一次全方位的调研,公司领导与大家一起针对竞争对手,逐一进行具体分析,真正做到了知己知彼。同时对各大厦内的入驻公司也进行了地毯式探望,积累了大量目标客户,为日后销售工作奠定了良好的基础。 2、销售部建章建制,严格管理,在公司领导的干脆领导下每周一固定开部门例会,对厦内客户及意向客户逐一分析,不放过任何可能成交的机会。 3、完善内业工作,销售部目前
17、已建立了竞争对手档案、目标客户档案、厦内客户档案、每日工作安排表、每日工作记录表、会议纪要档案等,每月月末出台出租率一览表、月租赁状况报告、月租金收入表、月客户变动状况表及下月客户变动状况预料表等。 4、公司依据不同的出租形势,不定期推出特惠房,在小范围内进行宣扬,搞促销活动,收到了良好的效果与收益,大大提高了出租率及销售收入。 5、依据不同的出租状况,对空房进行整体规划,从十余米、几十米、上一百零一米至几一百零一米的面积都可供应,以满意不同客户的不同需求,从而增加了客户成交率。 6、针对每一个销售案例,对谈判流程进行剖析,让每位销售员从中受到启发,分析谈判技巧,从中积累阅历与教训,提高销售人
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