3C认证内审检查表(范例).docx
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1、公司名称CCC认证内审检查表受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1.1条款主要内容:职责1 .质量负责人2 .标志管理3 .与质量有关的各级人员的质量职责审核方法:1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定,规定的充分性、适宜性、协调性如何;2) 工厂是否指定了质量负责人,是否有任命书,其是否已文件的形式被赋予了 1.1 ahd)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?3) 通过对相关质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等;4) 通过对相关过程和活动的审核,评定各类人员职责的履行情况。5) 考查是否建立了标志管理程序,并考核其
2、内容是否符合细则的要求。6) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。审核结果审核结论1、查公司质量管理体系文件,公司已编制岗位职责与适用条件 编号YSGZ-06,文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品 质部岗位权限里明确规定了 “品质部为了纠正质量问题,有权停 止生产”。2、公司已下达“职务任命书”,任命品质部部长高涛为质量负责 人,职责内容包含了 a)d)规定的职责和权限。总经理:王德平。 日期 3、通过一其交流沟通,高涛对公司CCC基本要求已经非常熟悉, 能胜任质量负责人一职。4、公司已编制认证标志使用和控制程序YSQP12-CCC-01.其 内容符合要求。5、因公司已通过现场
3、审核,CCC标志已获批,且有使用记录, 记录明确。公司名称CCC认证内审检查表受审部门生产部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款4.3条款主要内容:过程监控 1、过程参数的监控。2、产品特性的监控。审核方法:1、通过查阅相关规定和调查询问的方式,确定有无需要进行监控的过程参数和产品特性;。2、通过查阅相关记录和现场观察的方式,了解对过程参数和产品特性进行监控的情况,确认 其实施的符合性和有效性。审核结果审核结论1、公司已识别注塑工序为关键工序,生产每日生产前有对其过程 参数进行监控的记录。2、查注塑工艺参数记录,记录数值与作业指导书相符。3、检验员有按要求巡检频次进行检验并记录。公司名称CC
4、C认证内审检查表受审部门生产部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款4.4条款主要内容:工装管理及关键设备的维护和保养审核方法:1、查阅与生产设备维护保养相关的文件,了解维护保养的要求;2、按文件规定的要求,抽查维护保养计划和记录,确认其计划实施的符合性和有效性;3、在现场通过观察和询问的方式了解生产设备的运行状态。审核结果审核结论1、公司已识别注塑工序为关键工序,生产每日生产前有对其过程 参数进行监控的记录。2、查模具、夹具、检具清单,资料完整。3、现场设备有日常保养记录。注塑机保养单填写正常4、现场设备运行良好。公司名称CCC认证内审检查表受审部门生产部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条
5、款4.5/4.6条款主要内容:产品检验和可追溯性系统审核方法:1、通过查阅相关文件和询问的方式,明确检验/试验的工位(或类似检验/试验点);2、通过在现场查阅记录和观察的方式,确认其实施结果可否达到检验的目的;3、当无法实现检验目的时,请生产厂给出合理的解释,并确认其为实现检验目的所采取的保 证方式。4、产品是否易于追溯。审核结果审核结论1、每条生产线均设有检验工位,如注塑、装配等。2、员工能够按照工艺文件要求进行检验。3、产品均采用标签进行标识,易于追溯。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款5条款主要内容:例行检验和确认检验 1、例行检验和确认检验
6、程序性文件。 2、例行检验和确认检验的实施。审核方法:1、制定文件化的例行检验和确认检验程序,其规定是否适宜;2、是否按程序要求进行例行检验和确认检验;审核结果审核结论1、公司已制定例行检验和确认检验程序,其规定是适宜的。2、因CCC认证产品已经进行批量生产,模压标识已经使用,故 进行了例行检验。3、公司已对试生产产品取样送检,经确认检验其燃烧特性满足国 家标准要求。4、对关键件如原材料PP-T20有按要求进行确认检验。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款6条款主要内容:检验试验仪器设备1、检验资源配备。2、校准和检定。3、日常检查及运行检查审核方法
7、:1、查阅有关检验和试验设备的相关规定,并确认其能否保证检验和使用设备满足检验试验能 力要求;2、检验人员是否能按操作规程使用仪器设备;3、观察和抽查检验人员培训记录等方式确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备。4、检验设备是否在检定有效期内。5、是否有符合要求的周期检验/校准计划。6、是否制定了运行检查和日常检查的规定性文件。7、是否能够按文件的规定进行运行检查和日常检查。审核结果审核结论1、有检验和试验设备台账。2、现有设备能够满足检验和试验需要。3、检验人员能够按设备操作规程进行操作。4、有2011年仪器校准计划,现场量具均被列入校准计划,己校 准设备有保存的校准记录。查游标卡尺G3-校
8、正日期:2011.12.02 有效期一年,尚未到期。5、监视和测量装置控制程序中有规定运行检查。6、通过询问方式了解到检验员有按照文件要求进行运行检查。7、有2011年“测量系统分析计划”,并按计划要求进行了测量系 统分析,如采用GRR分析及检具的小样法分析。8、无实验室。公司已与芜湖市产品质量监督检验所签订合同,公 司试验均委托其进行试验,其实验室资质经安徽省质量技术监督 局批准认可。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款7条款主要内容:不合格品的控制1、不合格品控制程序。2、不合格品的标识。3、不合格品的纠正。4、不合格品的处理。5、返工、返修及其
9、重检。审核方法:1、查阅不合格品的控制程序,确认其内容是否满足要求;2、在现场审查的全过程,都应注意对不合格品的控制是否按规定的耍求在执行;3、对发现的不合格品是否按规定进行了标识、隔离和处置;4、查阅进货检验、过程检验和最终检验的不合格品记录并注意其处置情况;5、查返工、返修的记录,确认其操作是否按规定执行;6、查关键元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范围;7、对需要采取纠正和/或预防措施的不合格是否按规定采取了相应的有效措施,效果如何。审核结果审核结论1、公司制定不合格品控制程序,其内容满足要求。2、品质部对不合格品采取不合格品箱隔离的方式,用红色标识的 箱子盛放,满足于文件规定要求。
10、现场部分产品用红色“不合格 证”标识。3、不合格品,品管有开委修单的形式进行了返修,返修后有重检 记录。4、供应商有纠正预防措施要求单,要求供应商整改。5、有定期对不合格品进行统计分析。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款8条款主要内容:内审1、内审记录2、一致性审核3、投诉的内审。4、内审整改审核方法:1、抽查最近的内审记录,重点查阅对认证产品的一致性和体系有效性的审核结果;2、在查阅内审记录时,注意其中的内审输入信息中是否包括投诉信息,特别是对认证产品不 符合标准要求的投诉,要予以重点关注;3、通过抽查记录、询问调查和现场调查的方式,确认内审中发
11、现的问题是否得到有效纠正, 认为有可能影响产品质量的隐患是否采取了相应的预防措施;审核结果审核结论1、查内审计划,有“内部质量审核计划”2、公司申报的产品CCC证书已经下发,产品的一致性审核,其 规格型号、关键零部件、结构材料均与申报材料统一。3、查产品审核、过程审核均有计划进行,无不符合项。4、2011年ISO外审记录已得到整改并落实。5、无客户抱怨。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款9条款主要内容:认证产品的一致性1、一致性的确认2、认证产品变更3、关键零部件一致性。4、程序文件。审核方法:1、检查合格样品描述是否充分。2、是否发生过认证产品的
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