生产计划管理制度(范本6篇).docx
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1、生产计划管理制度(范本6篇)生产计划管理制度生产计划管理制度(一):1、合用范围合用于公司生产计划的制定与控制。2、目的理顺生产计划编制流程,明确生产计划编制职责及要求,规范生 产计划的编制与执行,为生产安排紧张有序的开展创造条件,确保各 项生产任务在受控状态下按时、按质完成。3、生产计划的类型口3.1 公司年度/半年/季度/月生产计电J。3.2 车间/工段月度计划、机台计划/班组计划、周计划。3.3 事业部工号/项目计划。4、职责a)生产管理部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。b)生产管理部、事业部、车间、物资管理部、供应协作部按照 要求编制相关计划。c)总经理负责本办法的制定、修改、
2、废止的审批工作。3.4 产计划的编制、审批及发放5.1公司年度/半年/季度/月生产计划的编制、审批及发放计划部门、采购部门共同商议,各车间填写发外加工通知单,上 报副总经理审批后,由采购部门评审交货期,生产计划部门负责跟踪 外协生产进度及协调品质部门对品质进行监控;9、业务员回签客户交货期时,请关注生产计划部门的排产期限, 在接到生产部门确认的交货期后,若客户不认同该交货期,请在24 小时内反馈生产计划部门协调解决,若仍无法解决的上报生产经理或 者副总经理协调解决否则做默认处理。四、生产计划管理和生产数据管理流程:1、生产计划部计划员将定单下发给各生产车间后要求各车间第 一职责人在评估交期后回
3、签;各车间主任第一时间对定单进行生产排 产,精确到每一天、每人、每台设备的产能并上交周排产计划表,由 各车间主任负责安排各机台生产,并对生产计划进度负责,生产计划 员于每一天8: 00采集前一日各车间机台生产日报表;2、生产计划员根据各车间回签的交期,给上工序下达物料需求 计划,负责所有物料追踪并保证按时到位,满足生产车间的要求,有 艰难与相关部门共同协调解决;有对生产过程中的进度的提示、警告、 处罚的权力;在生产车间生产进度长期滞后或者要影响交货期的状况 下,要及时向生产部经理和生产计划部如实反馈,由生产部门组织协 调解决;3、各车间的生产数据由各车间班组长负责在每一天下班之前带 给给统计员
4、,统计员负责对带给的生产数据进行检查、汇总、制表, 同时将表格最迟于第二天交给车间主任签字后再交生产计划员;第10页共28页4、涉及到发外加工,生产计划部门向采购部门下达发外加工通 知单,由采购部门确认发外加工产品交货日期,并按照确认的交期完 成,生产计划部门对发外的生产进度进行跟踪和监控,发外加工质量 由品质部负责,发外生产进度和交货期由采购部门负责;5、由于业务定单信息变更,使原签定的交货期无法完成,生产 计划部门需要与业务员商议重新确认交货期,并以书面形式确认;6、职责确认:各生产部门严格按生产计划内指令执行生产计划, 对生产的进度负责;7、延误反馈:各环节不能按生产计划指令完成时,生产
5、职责部 门需要递交异常信息反馈单给生产计划部,考核为提前1天反馈,并 确认第二次交货期,反馈单须交生产部经理审核;计划员对每份定单 的生产进度及延误信息进行详细记录,每月对各生产车间计划交货率 进行统计和汇总,交各车间进行原因分析和改善;8、补料流程:1)、跨部门物料下工序领料时发现品质异常可不领料,若已领 回车间可直接挑选后由品质部人员判定并开退货单,由下工序部门将 不合格物料退回上工序部门,无需开补料单,但务必核实挑选出来的 合格品数量给生产计划部,由生产计划部安排上工序部门在规定的时 间内带给合格物料给下工序部门;2)、生产过程中或者结束需要补料的,由各车间主任填写书面 补料申请单,并明
6、确定单编号,附上报废单,经生产部经理审核, 交生产计划部安排补料,补料定单第一时间安排生产;第11页共28页9、补退换货定单原则上按生产定单流程执行,若因交货期紧急 可在定单上注明;10、投诉处理:业务员发现交货期不能满足要求或者浮现重大延误, 直接投诉生产计划部或者副总经理生产计划部务必在接到投诉的24 小时内做出回复;11、品质部在仓库进行成品抽检时,发现批量不合格后,填写联 络单交生产计划部,联络单要求资料填写清晰、详细,由生产计划部转职责生产车间,由职责车 间组织挑选或者返工,若报废由品质部按照流程处理,造成定单数量 不足的由职责部门提交补料申请,生产计划部按补料流程执行;12、业务员
7、定单、模具等发生变更,按照正常定单流程一样传递 信息,先口头沟通,后书面信息,今后追究职责一切以书面信息为准;13、各车间在首次接到生产计划单时,发现不合理的,需要主动 找生产计划部门人员进行商议处理,否则按默认处理;14、生产和采购任何环节浮现异常,无论是否延误,在发生异常 当日即将书面反馈生产计划部门,严禁等到交货期再反馈;五、生产计划考核:1、生产计划部接到业务定单要在一个工作日内回复业务员,若 因特殊原因务必电话沟通,否则每单延误扣罚20元;当生产计划员 将定单交给各职责车间主任时,各职责车间主任务必在第一时间(最 迟不能超过24小时)回签具体交货日期,否则按业务定单上的交货 日期作为
8、职责车间的交货期作为考核;第12页共28页2、采购外协及外协确认时间为收到物资申请购买单12小时 内,新产品除外,若因采购确认时间较长延误生产部门确认时间,追 究采购部门职责,处罚金额等同上述第一项;3、各职责部门严格按生产计划单的交货期要求执行,交货期前 一天发生延误(以当天交货10: 00界定),需填写异常信息反馈 单给生产计划部门,否则每单扣罚各职责人10元/款;由于技术原 因造成延误,职责部门还需要带给技术分析报告,并由生产部经理和 工艺技术部门鉴定签字后交生产计划部门;4、各职责单位填写异常信息反馈单确认的第二次交货期, 再次发生延误,若是本部门的原因,无论是否反馈均扣罚各职责人和
9、计划员各30元/单,若是外部门原因,处罚相关职责部门;5、属技术问题跟踪不到位,带给不到真实数据,又不处理,同 样处罚技术部门20元/单;6、若因品质判定失误、检验时间超时、返工挑选方案制定延误 等每单处罚品质部门相关职责人及职责检验员各30元/次,造成严重 损失的按照像关制度执行;7、涉及采购的应在接单24小时内填写申购单,采购部在 24小时内发单到供应协作商,否则每单罚款1()元(新产品、新零件 除外);8、生产中各车间之间互相扯皮现象,生产计划部应即将组织协 调,在24小时内未及时处理或者反馈给上级领导的,扣罚生产计划 部职责人50元/次;第13页共28页9、业务投诉后,生产计划部和各车
10、间职责人书面承诺解决方案, 若因评估失误造成二次延误,应扣罚生产计划部职责人和各车间职责 人以及相关部门主管50元/次;10、进仓仓管员以及各车间的统计员发现生产定单延误和超单, 反馈到生产计划部,若未反馈或者漏单造成反馈信息不全,扣罚仓管 员以及各车间统计员1()元/单;11、各级主管部门第一职责人,要额外承担下属部门延误考核金 额的50%;12、客户定单变更(取销、减少、增加、延期、提前、改变规格 等),务必以书面形式经副总经理以上审批后下到达生产计划部,若 是紧急状况可先电话或者口头沟通并且事后补单,24小时内无书面 信息,扣罚业务员10元/次,若造成损失由业务员承担;13、若以补退货、
11、样板定单的形式下达批产定单,扰乱正常生产 秩序,经过调查属实,每单扣罚业务员50元;14、若因技术、生产准备不充分、上工序来料不良等原因造成产 品较难准时交货,各接单部门应用心反馈、主动协调,严禁暴露问题 不解决问题的现象产生,若浮现类似问题,每次处罚职责人50元/ 次,造成重大损失的此外按损失费用的1()50%考核;15、因紧急插单造成本应正常的定单发生延误,不列入考核,但 务必反馈,否则追究未反馈职责;16、浮现问题并有扯皮现象,职责无法确认时按规定对职责双方同时进行考核;第14页共28页17、生产计划部门对各车间下达生产计划指令,各车间务必严格 按生产计划执行,有艰难上报生产部经理或者生
12、产计划部进行协调 处理,严禁不汇报又不执行,违者按100元/单处理相关职责人;18、本制度未涉及或者无相关制度考核时,对“灰色地带”的考核 依造成同等损失的制度执行;生产计划管理制度(三):生产计划管理制度1、以公司的指导性计划和指令性计划为原则,结合公司实际状 况,编制年度生产经营计划,使公司生产顺利发展。2、以年度生产经营计划为依据,编制每月生产作业计戈IJ,普通 于每月26日前下到达各单位。3、生产计划的主要资料:采矿作业量、掘进作业量、选厂部理 量、产值、产品产量、技术指标等。4、生产计划下达后,因外部市场和本公司内部状况变化需修改 时,生产部根据生产状况和变动事项,迅速提出计划修改方
13、案,并经 生产副总经理审阅批准后组织实施,并及时通知有关生产单位。5、每月初统计各项技术经济指标,提交公司各有关部门。6、计划制定人员要认真检查各单位计划的实施和落实状况,在 生产中及时发现问题,解决问题。7、建立健全完善的计划考核制度。生产计划管理制度(四):生产计划管理制度流程第15页共28页一是营销管理部每月26日下班前编制完成次月的销售计划 表,经部门负责人审核后传递到计划课。二是计划课接到营销管理部次月的销售计划表,记录接收时 间(以最后一份下发的时间为准;务必以书面载体并有营销管理部部 长签字确认),在72小时内编制完成生产计划(月度生产计划、 采购计划等),经审核后,报总经理助理
14、批准,下发创造部各车 间及采购部,并对销售计划表的确认回复。三是创造部各车间接到创造部月度生产计划单,根据各车间 实际状况,适时调整人员、设备等。四是营销管理部每月只能以书面形式带给创造部计划科销售计 划表、插单及撤单来影响生产计划的调整。五是计划课以月度生产计划单为核心,以插单、撤单等 信息为参考编制生产周计划表并于生产日期的前一天完成下发。六是生产创造部各车间根据生产周计划表定时定量安排生产。 并根据生产完成状况完成车间在制品生产/质量日报表并于次日 上午9点前发送给分管计划员。七是采购部接到计划课采购计划单,根据用量、时间,安排 采购;并根据供应商到货状况完成采购跟踪表。如有完不成的计
15、划的需在接到采购计划单后24小时内提报计划课并召开专题会 议。八是计划员对车间在制品生产/质量日报表及采购跟踪表 进行汇总构成日计划及月度计划完成状况统计表并每一天下午2第16页共28页 点前带给考核前一天的报表。九是计划员跟踪创造部各车间及采购部计划完成状况,及时将计 划未完成批次反馈给考核。十是生产计划管理流程管理能够透过日事清电商eip来实现,包 括计划规划、日程安排、进度管理、跟踪问责,都能很方便的完成, 提升管理效率和生产管理水平。生产计划管理制度(五):生产计划管理办法1 .程序的目的为实现公司在产品生产中始终持续有计划的、高效的生产,减少 资源浪费,特指定本程序。2 .程序的使用
16、范围本程序适合公司制订所有生产计划的全过程。3 .程序执行者3.1 总经理负责对年度生产计划的审批3.2 生产副总经理负责组织各相关部门对生产计划进行评审3.3 销售中心负责制订并带给销售计划负责参加生产计划的评审负责带给生产计划制订意见3.4 市场部第17页共28页3.4.1 负责采集市场信息3.4.2 负责对采集到的市场信息进行分析3.4.3 负责对生产计划的评审3.5 生产部负责组织制订生产计划负责带给制订计划的相关信息负责编制“年生产计划书”“月生产计划书”“周生产计划表”“日生 产计划表”负责编制“年生产计划完成统计表”“月生产计划完成统计表周 生产计划完成统计表”“日生产计划完成统
17、计表”3.6 配套部负责带给制订计划的相关信息负责对生产计划的评审负责带给生产计划制订意见3.7 品质部负责带给制订计划的相关信息负责对生产计划的评审4 .程序正文4.1 生产计划制订控制流程生产计划制订流程包括年生产计划、月生产计划、周生产计划及日生产计划的拟制,评审、审批等。详见图14.2 售计划的制订第18页共28页销售中心制订年度、月度销售计划,具体执行销售计划制订管 理办法。4.3 年生产计划4.3.1 拟定年生产计划由生产部组织拟定年生产计戈执行公司生产计划编制管理办 法4.3.2 拟定的依据根据年度销售计划,以及生产、配套、市场等部门带给的相关信 息拟订年度生产计划。4.3.3
18、年生产计划的评审、审批433.1 由生产副总组织生产部、市场部、配套部、品质部、销售 部对“年度生产计划拟订稿”进行评审,并构成评审决议。推荐采取 书面评审或者会议评审方式,由生产副总编制:年度生产计划拟稿的 评审“记录和决议,具体执行内部审核程序O433.2 透过评审,由公司总经理进行审批。433.3 “年生产计划书”的管理与实施公司总经理审批透过,确定为“年生产计划书”由生产部门下发到 销售、市场、配套、品质部予以等执行。具体执行文件控制程序。4.4月度生产计划月度生产计划是在年度生产计划的制订的基础上制订的,它的流 程包括拟订、评审等。4.4.1 拟订月生产计划第19页共28页1.1.1
19、 公司年度生产计划的编制、审批及发放a)公司年度计划由总经理组织经营部门、事业部、生产管理部、 财务部主管及相关人员于每年12月22日前召开专门会议确定下一年度 目标计划。由生产管理部根据会议精神于12月25日前编制完成,经总 经理审批于12月28日前下发执行。b)公司年度计划主要依据上一年生产任务的完成状况、剩余未 完合同定单状况、潜在的定单预测状况、生产产能状况及公司发展的 总体要求等编制。c)公司年度计划务必反映公司年度计划总产值目标、上下半年 产值分布、产品大类(分离机械类、水电成套类、电力分包类、备品 备件及其他等)产值分布等信息。d)年度计划发放范围:董事长、总经理、经营部门、生产
20、管理 部、事业部、财务部。1.1.2 公司半年/季度生产计划的编制、审批及发放a)公司半年/季度生产计划由生产管理部根据公司年度计划组织 事业部、供应协作部主管及相关人员于每半年/季度开始前一个月的 28日前召开专门会议确定下一个半年/季度生产目标计划。b)公司半年/季度计划发放范围:总经理、经营部门、生产管理 部、事业部、财务部、物资管理部门。c)公司半年/季度生产计划由生产管理部编制,事业部会签,经 总经理批准于前一个月的30日前下发执行。1.1.3 公司月生产计划的编制、审批及发放第2页共28页生产部组织拟订“月生产计划表”,执行生产计划编制管理办 法。1.1.4 拟订的依据生产部依据月
21、度销售计划以及年生产计划书以及当月个部门反 馈意见单的状况,拟订“月生产计划表”。1.1.5 月生产计划的评审由生产副总组织生产部、市场部、配套部、品质部、销售部不产月生 产计划表拟订稿进行评审,并构成评审决议。推荐采取书面评审或 者会议评审方式,由生产副总编制“月生产计划表拟稿”的评审记录 和决议,具体执行内部审核程序。1.1.6 “月生产计划表”的管理和实施“月生产计划表”拟稿透过评审透过后,确认为“月生产计划表”由生 产部门下发到销售、市场、配套、品质部等予以执行。管理具体执行 文件控制程序。4.5 周生产计划及日生产计划4.5.1 拟订“周生产计划表”与“日生产计划表”4.5.2 拟订
22、的依据生产部门依据“月生产计划表”及各部门反馈意见单的状况,拟 订,调生产计划表,与,旧生产计划表,执行生产计划编制管理办法O4.5.3 “周生产计划表”与“日生产计划表”的评审由生产副总组织周生产会议对“周生产计划表”与“日生产计划第20页共28页 表的评审。4.5.4 周生产计划及日生产计划的实施生产计划表拟稿透过周生产会议评审透过后,确认为“周生产计划 表,,和“日生产计划表,,由生产部门下发到销售、市场、配套、品质部 等予以执行。管理具体执行文件控制程序。4.6 生产计划完成统计表4.6.1 日生产计划完成统计表每日根据当日生产实际完成状况,参照“日生产计划表”由生产部门编制“日生产计
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