2023年服装厂仓库管理制度(6篇).docx
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2、其中,原辅材料仓库由选购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2、仓库管理应保证满意公司生产经营所需的物资须要,不缺货断档,并使库存物资、选购成本总额资金费用最小化。 3、公司各仓库依据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4、仓库对各类物资进行分类统计,分为a类、b类、c类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5、依据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。 三、存货安排与限制 1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避开资金呆滞和供货不足。 2、仓库会同有关部门,依
3、据销售记录与安排、生产安排等制定最优订购点、订货点、平安库存、订购提前时间等标准。 3、仓库对订有标准的物资品种进行限制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充选购安排申请。 四、入库 1、全部物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库 2、办理入库手续时,比照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发觉品名、型号或规格或包装破损的,应通知选购主办处理。 3、仓管员於物料入库时发觉问题,未刚好於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4、仓库管理员对全部入库物品刚好入帐,对在存仓库物品造册登记。 五、出货 1、凡持经各级主管签批的领用单
4、、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对全部库物品刚好入帐。 2、仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4、领料人於物料出库时发觉问题,未刚好当场处理的,该物料视为合格。 5、物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6、坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员看法亲善,热忱主动服务。 7、对特别设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即
5、时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1、按品种、规格、体积、重量等特徵确定堆码方式及区位; 2、仓库物品堆放整齐、平稳,分类清晰; 3、储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取。 4、对危急物品隔离管制; 5、地面负荷不得过大、超限; 6、通道不得乱堆放物品; 7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,留意清洁卫生,定期实施平安检查。 九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好运用状态,须更换修理的应刚好上报。 十、仓库严禁吸烟
6、,非仓库人员,未经同意,不准入内。 十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。刚好做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十二、定期结仓库盘存。 1、小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。 2、中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。 3、大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能运用物品刚好处理。对盘盈、盘亏状况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。 十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交
7、人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力削减库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。 物料运输: 1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由选购部门与供货厂协商解决。 2、本仓管单位帮助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前,仓管员应妥当处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输平安;交运时将运输物料具体明示于运单上,并开具出门检查证件。 服装厂仓库
8、管理制度篇二 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和限制程序,维护公司资产的平安完整,加速资金周转。 xxx服装公司财务部仓库管理。 3.1财务部负责制度的制定、执行。 4.1仓库日常管理 4.1.1仓管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必需依据实际状况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片;待检品、合格品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一,相互一样。 4.1.2必需严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需刚好逐笔录入管家婆系统,做到日清日
9、结,确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。刚好登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对,确保两者的一样性。 4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一样。 4.1.4仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长、损坏等不良存货,要按月编制报表,报送公司领导及财务人员。 4.1.5仓库的物资分类必需清楚明确,货架必需坚固整齐。 4.1.6仓库物资摆放必需保持通风、干燥、防火、防虫、防霉、防尘。 4.1.7仓库显要位置需摆放足够数量的干粉灭火器,并常常检验灭火哭的压力表,确保有效备用。 4.1.8仓库严禁
10、烟火,下班应每天检查门、窗是否关好,方能下班。 4.2入库管理 4.2.1物资进仓时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.2.2入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号等项目,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 4.3出库管理 4.3.1各类材料的发出,门店领用的物资由仓管员依据销售部供应的数量进行配齐,由后勤统一送至各门店。行政人员领用办公用品时,填写领用单,到行政主管签字,方可至仓库领用。 4.4报表及其他管理 4.4.1仓管
11、员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点,填报库存盘点表,交财务部,确保手工帐、电脑帐、实物相一样。 4.4.2库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应刚好查明 缘由,并进行相应处理。如属短缺急需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发觉货品失少或质量上的问题(如超期、受潮、损坏等),应刚好的用书面的形式向有关部门汇报。 库存盘点表 仓库帐本 7.1本规定由财务部制订并归口管理; 7.2本规定自签发之日起实施。 服装厂仓库管理制度篇三 1、负责做好成品出入库的数据管理,建立成品库存放的标识与系统帐,为财务部、销售部供应刚好、精确的报表。 2、与相关部门进行数据
12、核对,确保出入库报表与实物一样。 3、须依据成品入库单、发货单刚好登记成品明细帐,必需做到日清月结,每日进行帐物核对,做到帐实相符,并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。 4、负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对,如有缺少刚好上报部门领导及车间生产安排。 5、负责成品库全部出入库单据的妥当保管。 6、发觉出入库单据上的数量与实物不相符时,刚好上报部门主管。 7、负责成品发货先进先出的原则。 8、完成上级领导临时交办的其他工作和帮助完成其他库房人员的工作任务。 9、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。 10、对成品出入库报表上交的刚好性和数
13、据的精确性负责。 11、库存成品每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点,盘点完毕,参与盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导,批准后作相应处理,对每月盘点报表的精确性和对异样状况的合理分析。 12、对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。 13、对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。 1、负责成品发货先进先出的原则。 2、负责成品分包数量的精确性及成品包装上合格证的检查。 3、根据成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4、成品的混装支配,并在外包装上贴上装箱清单。 5、支配装车人员将货物运到指定地方
14、。 6、成品装车时要在现场支配及监督。 7、库存成品每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点,盘点完毕,参与盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导,批准后作相应处理,对每月盘点报表的精确性和对异样状况的合理分析。 8、完成上级领导临时交办的其他工作和帮助完成其他库房人员的工作任务。 1、刚好、精确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一样,仓库区域划分明确,物料标识清晰,存卡记录连续、字迹清楚。 2、做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并刚好跟踪作业物料的发送,帮助财务成本管理组对物料选购与车间生产成本的限制和监督。 3、与车
15、间领料及选购员亲密协作,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备的物流职能,并刚好向生产部反馈生产物料的短缺或过量选购等异样状况。 4、为了保证生产原料供应,仓管员每天必需查看物资的库存数量,库存数量不足的刚好申报选购安排单上报部门主管。 5、经质检合格的材料物资入库时,仓管员必需核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”,入库单一式三联,第一联:存根联,仓库入账用;其次联:收货联,交送货供应商确认收货;第三联:统计联,刚好交财务登记台账。 6、对不能运用的材料,由仓管员列出清单,提出报废申请,经检验员检验后的确不行用的,由主管领导批准,刚好作报废处理。 7、材料领用,由生产
16、部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量,并签字认可后,交由领料人员领取材料,领料人签字确认,发货时仔细核对数量,杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 8、仓管员须依据材料入库单、领料单刚好登记仓库材料明细帐,必需做到日清月结,每日进行帐物核对,做到帐实相符,并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 9、原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最终1日组织盘点,盘点完毕,参与盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导,批准后作相应处理。 10、做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 11、完成上级领导临
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