2023年-财务报表出具的审计报告的参考格式.docx
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1、附录 1601 1:对按照特殊基础编制的财务报表出具的审计报告的参考格式审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策 的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价应 收账款明细表的总体列报。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。我们认为,ABC公司应收账款明细表已经按 照企业会计准则和X X会计制度的规定编制, 在所有重大方面公允反映了ABC公司20X1年 12月31日的应收账款情况。(盖章) 中国XX市XX会计师事务所中国注册会计师:XXX(签名并盖章)中国注册会计师:XXX(签名并盖章)二Ox二年x月x日2.对特定账
2、户的特定内容出具的审计报告(M产 品销售收入及毛利明细表)审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)按照20X1年11月28日 与XYZ技术开发有限公司(以下简称XYZ公司) 签订的专利技术转让协议约定的基础编制的20X2年度的M产品销售收入及毛利明细表及 其附注(以下简称销售收入及毛利明细表)。销 售收入及毛利明细表的编制是ABC公司管理层的 责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对 销售收入及毛利明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以
3、对销售收入及毛利明细表是否不存在重大错报 获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以 获取有关销售收入及毛利明细表金额和披露的 证据。选择的审计程序取决于我们的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的销售收入及毛利明细 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我 们考虑与销售收入及毛利明细表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计的合理性,以及评价销售收入及毛利明细表的 总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。我们认为,ABC公司销售收入及毛利明细表 已
4、经按照20X1年11月28日签订的专利技 术转让协议约定的基础编制,在所有重大方面 公允反映了 ABC公司20X2年度的M产品的 销售收入及毛利情况。正如附注X所述,ABC公司销售收入及毛 利明细表是为了向XYZ公司提供M产品销售收 入及毛利信息而按照双方于20X1年11月 28日签订的专利技术转让协议约定的基础编制的,可能不适用于其他目的。因此,本报告 仅供ABC公司和XYZ公司使用,不得用于其他 目的。XX会计师事务所中国注册会计师:XXX(盖章)中国 XX 市(签名并盖章)中国注册会计师:XXX(签名并盖章)二Ox三年x月x日附录 1601-3:对合同遵守情况出具的审计报告的参考格式1
5、.对贷款合同遵守情况出具的审计报告审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了 ABC股份有限公司(以下简称 ABC公司)20X1年义月X日与XX银行XX分 行签订的贷款合同所涉及的财务与会计方面的 规定的遵循情况。遵循这些财务与会计规定是 ABC公司管理层的责任,我们的责任是在实施审 计工作的基础上对ABC公司是否遵循了上述贷 款合同所涉及的财务与会计规定发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定 执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以 对ABC公司遵循该贷款合同所涉及的财务与会 计规定的情况获取合理保证。审计工作涉及实施 审计程序,
6、以获取ABC务与会计规定的审计证据。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 供了基础。我们认为,截至20X1年12月31日, ABC公司在所有重大方面遵循了 20X1年X月 X日与X X银行X X分行签订的贷款合同所涉 及的财务与会计的规定。XX会计师事务所(盖章) 中国XX市本报告仅供ABC公司与XX银行XX分行 使用,不得用于其他目的。中国注册会计师:XXX(签名并盖章)中国注册会计师:XXX(签名并盖章)二OX二年X月X日2.对专利技术转让合同遵守情况出具的审计报 告审计报告ABC股份有限公司全体股东:我们审计了 ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)20X1年
7、X月X日与EFG技术咨询服务有限公司(以下简称EFG公司)签订的专 利技术转让合同所涉及的财务与会计规定的遵 循情况。遵循这些财务与会计规定是ABC公司 的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上 对ABC公司是否遵循了上述专利技术转让合 同所涉及的财务与会计规定发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以 对ABC公司遵循该专利技术转让合同所涉 及的财务与会计规定的遵循情况获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取ABC公司 遵循有关财务与会计规定的审计证据。我们相信, 我们获取的审计证据是充分
8、、适当的,为发表审计意见提供了基础。根据ABC公司与EFG公司签订的专利技术转让合同的约定,我们获悉,ABC公司应当 按当年W产品销售收入总额的8%向EFG公司 支付专利技术使用费。我们认为,截至20X1年12月31日,ABC公司在所有重大方面遵守了 20X1年X月 X日与EFG公司签订的专利技术转让合同 所涉及的财务与会计的规定。本报告仅供ABC公司与EFG公司使用,不 得用于其他目的。XX会计师事务所(盖章)中国注册会计师:XXX(签名并盖章)1.对按照it税基础编制的财务报表出具的审计报告(无保留意见)审计报告ABC合伙企业全体合伙人:我们审计了后附的ABC合伙企业按照所得 税基础编制的
9、财务报表,包括20X1年12月 31日的所得税基础资产负债表,20X1年度的 所得税基础收入和费用表以及财务报表附注。这 些财务报表的编制是ABC合伙企业管理层的责 任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这 些财务报表发表审计意见。中国 XX 市中国注册会计师:XXX(签名并盖章)二OX二年X月X日附录 1601-4:对简要财务报表出具的审计报告的参考格式1 .已审计财务报表为无保留意见(审计报告日期相同)审计报告ABC股份有限公司全体股东:后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC 公司)简要财务报表所依据的是以20X1年12 月31日为会计期间截止日的财务报表。简要财 务报表包括20X1年
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- 2023 财务报表 出具 审计报告 参考 格式
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