2023年-差旅费报销管理规定0.docx
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1、员工差旅费报销管理规定为确定公司员工因业务出差的手续及差旅费支付标准,特制订员工差旅费报销规 定。一以及员工公出费用的预算与审批。各公司或集团职能部门每月有计划的差旅费用,随本部预算一起上报集团审批。二以及差旅费规定的报销范围。本人旅途车船费以及客机费以及市内交通费以及住宿费以及伙食补贴及其它伴 随出差发生的正当费用。三以及员工公出借款手续。因公出差需由本人填制借款申请单,标明人员以及事由以及地点以及预计天数以 及借款金额等。(一)公司员工借款规定:1以及借款金额在3000元(含)以下的,经公司财务审核后,报公司总经理批准, 再至财务部领取费用;2以及借款金额在3000元以上的,还须报集团管理
2、中心批准后执行;3以及各公司副总经理级及以上职级的人员以及财务经理的借款手续必须上报集 团管理中心批准后,方可在所属公司出纳处履行借款手续。(二)集团管理人员借款规定:1以及集团管理人员因公出差的,经本部门主管经理同意后,必须报集团管理中 心审批以及备案,方可在出纳处借款;2以及集团部门经理级以上人员公出的,必须报集团总经理批准后执行借款手续。四以及差旅费标准。(一)公出人员交通费。公出人员乘坐车以及船以及飞机的等级标准按下列规定执行:1以及公出人员乘坐火车,从晚8时至次日凌晨7时之间,在火车上过夜6小时 以上或连续乘车超过12小时的,可购卧铺票。公出人员乘坐长途汽车,凭票据实报 销。2以及公
3、出人员因特殊原因需乘坐超标准交通工具的,必须经公司主管领导批示 方可乘坐,否则不予报销。3以及出租车费用原则上不予报销,因特殊情况需要必须另列明细事由,经总经 理批准后报销。4以及公出人员可以报销出发和回连的单程出租车费。若经批准乘坐飞机的,其 往返机场的专线客车费用可凭据报销,在差旅费报销单上列支核销。目职级飞机火车轮船长途车出租车集团副总以上级按实报销按实报销按实报销按实报销按实报销公司/中心副总以上级经济舱按实报销二等舱按实报销按实报销公司/部门经理级申请特批硬卧车三等舱按实报销申请特批公司/部门员工硬卧车四等舱按实报销(二)公出人员住宿费。1以及住宿费实行限额内凭据报销。按下列标准执行
4、:项目职级A类区B类区C类区D类区备注集团副总以上级按实报销按实报销按实报销按实报销区域分类 见附表公司/中心副总以上400元300元200元按实报销公司/部门经理级300元200元150元60元公司/部门员工200元150元100元50元2以及宿费标准指双人标准间按满床(2人)一间房折算(异性除外)。3以及出差目的地可提供住宿者,不得报销住宿费。4以及若前一天已经住宿,第二天需乘坐交通工具公出的人员,若交通工具出发 时间在12: 00以前的,当日不计宿费(出发地);若交通工具出发时间在12: 00以 后的,可报销当日的宿费(出发地)。5以及参加会议或培训的人员的往返交通费和住宿费用及其它必要
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- 2023 差旅费 报销 管理 规定
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