医院合同审计全要素精益化管理方法的构建.docx
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1、医院合同审计全要素精益化管理方法的构建5-刖S近年来,随着市场经济的不断发展,内部审计在各行业 的经营、运作中所扮演的角色日益加重。越来越多的管理者 希望通过优化内部审计职能来解决运营中的风险以及内部 控制领域中出现的问题和面临的挑战。医院的各种经济活动 也在不断增加,对医院内部审计同样提出了更高的要求。目前,医院对外签订的经济合同数量正在不断地大幅增 长,在合同种类的多元化、合同条款的专业化以及内控制度 的程序化下,一般的日常管理模式已经无法满足医院的发展 需求。合同种类涵盖医疗设备类、卫生材料采购类、药品采 购类、后勤物资采购类、基建改造修缮工程项目类、信息系 统建设类、科研项目合作类、外
2、包服务类、房屋场地租借类 等各个领域。经济合同种类愈加繁多、涉及领域越来越广泛、 管理成本增加,经济合同的风险亦随之增大。因此,进行合同审计全要素精益化管理、完善医院内控 流程、提高审计质量和效益,可以为科学、合理、有效的合 同管理工作奠定坚实的基础。推进合同审计精益化管理的方法,逐步探索出一套切实可行的、适用于医院发展及管理要 求的合同审计全要素精益化管理方法势在必行。一、合同审计工作中存在的问题目前单位合同审计制度、流程、方式方法合同审计制度:现行合同审计备案管理制度。2.合同签订流程及方式方法:合同文本由主管处室负责 洽谈、拟定,拟定好的合同文本以电子版形式发送至审计处, 由审计处联系法
3、律顾问对合同法律条款出具合同审查法律 意见书,审计处结合院内实际情况对合同文本所有条款进 行审核并出具审计意见书。督促合同主管处室修改。合 同修改无误后根据合同金额逐级审批,最终由审计处对合同 进行登记备案。现行合同管理方式中存在的问题及风险1 .现在多采用乙方合同或者临时拟定版本。一是不利于 医院在合同拟定过程中把握主导权,不利于维护医院的权 益,二是存在合同文本及条款内容不完整、用词不规范、文 字表达模棱两可含糊不清、逻辑错误等情况,导致合同审查 工作量大、周期长、流转慢、工作效率低、管理成本高,严重的可能还会出现误时误事,造成不应有的损失。2 .现行管理制度中职责分工不明确,职责落实不到
4、位。 易出现问题处理不及时等情况,影响工作效率。3 .拟定、审核及执行各环节脱节,出现倒签合同、应签 却不签合同。4 .没有利用网络资源实现信息共享和时时查询。二、明确合同审计管理四要素,构建精细化管理方法通过明确合同审计管理四要素,使用精细化管理的方 法,充分发挥审计职能。明确责任要素医院应定期对现行的合同管理制度、流程、合同签订的 方式方法、合同内容、各主管处室合同签订的范围和职责进 行全面梳理。根据国家相关法律法规,建立或修订医院合同 审计管理制度,做到合同审计有法可依、有章可循,明确各 处室责任划分,形成多道把关,确保各责任处室最大程度发 挥各自监管职能,提高风险防范能力和工作效率。1
5、 .审计处全面负责审计工作,依照国家法律、法规和政 策,负责本院合同内部审计监督,对合同签订主体进行资格 复核,对合同内容条款进行合法性、公平性、严密性的审查, 以及合同备案,为合同主管部门提供法律服务,负责对审核 会签合格的合同加盖审计专用章,负责合同登记备案工作。2 .使用科处室负责对采购物品的规格、型号等项目的核 对、负责对合同项目内容的履行进行验收。3 .合同主管部门是合同具体执行的部门,负责合同立 项、进行可行性论证、资信调查、起草合同文本,负责合同 会签的流转,负责合同履行验收、变更、解除及纠纷处理。4 .财务处负责对合同项目的预算进行核对、负责合同价 款的审核、负责合同收付款方式
6、的审核。5 .分管院长领导全面把关并签署意见负直接责任。6 .院长最后签署意见负总责。强化过程要素通过完善合同管理制度、梳理优化合同审计流程,强化 合同会签流程,规范合同的签订流程,可以防范在签订合同中各处室可能存在的隐性风险,推进制度流程精细化。1 .严格按照医院流程执行:先由使用科室提出申请,经 院长办公会、党委会批准后,按照医院招标管理制度规定, 采取公开招标、竞争性磋商、院内招标、议标等合法的方式 确定中标单位,然后草拟合同,按照合同审计流程,分别由 使用科室、合同主管部门、财务处、审计处、分管院长、院 长签署意见,合同会签完成后,加盖“医院审计专用章”和 “医院公章二2 .加强合同签
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