2023年审计局局长个人年度工作述职报告(十八篇).docx
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1、 2023年审计局局长个人年度工作述职报告(十八篇)审计局局长个人年度工作述职报告篇一 方面作用。05年,我局再次被省厅授予“全省审计系统精神文明先进集体”,被县委授予“先进基层党组织”、“党风廉政建立先进单位”等。现将一年来的主要履职状况报告如下:仔细履行审计法给予的职责,不断强化审计监视力度 2022年,我带着全局审计人员仔细履行审计法给予的职责,在市局的指导下,积极开展审计工作,全年共开展了68个工程(单位)的审计及审计调查,审计涉及部门、单位193个,查出违纪违规金额3146万元,治理不标准资金981万元,损失铺张金额17万元,收缴财政72万元,应归还渠道资金1912万元,应调账处理金
2、额1161万元,应自行订正金额2690万元;审计移交县纪检监察部门1人;基建工程决算审计平均核减率23.36;向县政府和上级审计机关提交审计报告16篇,上报审计信息被纳用24篇;向被审计单位及有关部门提出合理化意见及建议100余条,根本得到接受和落实,取得了较好的效果。 (一)围绕国家宏观政策,深化本级预算执行审计及乡镇资金审计。05年,对全县近20个单位预算执行状况及2个乡镇财政财务收支状况进展了审计。审计查处违纪违规资金603万元,并针对局部预算内、外资金治理、使用不合规等问题,审计分别依法依律作出了审计处理意见及建议。 (二)围绕执政为民政策及社会关注的焦点,加大专项资金审计及审计调查。
3、专项资金是有特地用途、专项使用的资金,其使用状况倍受领导和社会关注。05年,我根据上级精神,对县防汛救灾资金、移民迁建资金等十多项专项资金进展了审计及调查,并实行审计公示制,将审计监视透亮化。审计深入了全县17个乡镇51个行政村,调查走访农户500余户(人)。针对审计发觉的局部单位及乡镇违反专项资金使用、治理原则问题,准时提出了整改意见及建议,并跟踪问效。局部审计报告得到了市、县领导的高度重视,并对报告作了重要批示。使违纪违规问题准时得到订正,将问题化解在基层萌芽状态,促使其准时、正确使用资金,维护了国家政策、爱护了人民群众利益,确保了专项资金的合理、有效使用,较好地发挥了专项资金应有的社会效
4、益。 (三)围绕党风廉政建立,加强领导干部经济责任审计及行政事业单位审计。依据组织托付,05年开展了16户经济责任审计,查出违纪违规金额832万元,治理不标准资金142万元,应收缴财政资金23.48万元,应追回被侵占挪用资金51万元,移交纪检监察部门1人;审计针对被审计单位财务收支及资产治理方面存在的薄弱环节并提出了改良意见和建议40余,对被审计领导干部的经济责任作了客观公证的评价,为加强对领导干部权利的监视和制约、促进我县党风廉政建立发挥了积极的作用。 (四)围绕整顿标准建筑秩序,加强基建工程竣工决算审计。05年,对县交警队等局部工程及全县中小学“危房改造”工程工程竣工决算进展了审计。工程决
5、算审计,平均审计核减率达23.36,其中某某办公大楼工程决算审计核减额达50%,有效地节省建立资金。在“危改”工程审计上,审计人员努力克制阴雨、酷热天气及乡村道路不便因素,深入全县17个乡镇,110所学校及教学点,审计建筑面积8.63万平方米,审计核定金额3448.77万元,有效地掌握了高估冒算、虚套冒领危改资金问题,地促进了危改工程的顺当实施。 (五)围绕县企业改制工作,抓好重点企业资产负债审计。05年,对县酒厂、医药公司等单位资产负债进展了审计。审计发觉局部企业资产质量低下、亏损严峻,并存在费用支出比例偏大、漏交税金等现象,对此审计逐项提出了处理意见及建议,为我县企业改制供应了一手资料。
6、(六)积极完成领导交办任务。 一是抽调骨干人员参加了全县乡镇债权债务清理、规划生育清理、教育资金清理等专项工作;二是抽调人员参加对某某镇某某村、某某乡某某村上访案件的财务清查;三是组织人员对县某某公司审计;四是依据省厅、市局安排,组织骨干力气,赴某某区对某某信用联社职工养老保险金征缴状况、赴某某区对某某蓄洪区补偿资金等进展异地审计调查。 (七)强化自身建立,提高执政质量。 一是加强学习。05年,我根据党中心“努力提高党的执政力量”的要求,深刻领悟其科学内涵和精神实质,把握其科学态度和创新精神,努力在理论水平上获得新的提高和突破,不断完善了自己的学问构造,提高了自己的政策理论水平和业务水平, 审
7、计局局长个人年度工作述职报告篇二 近年来,审计局全体人员与时俱进、开拓创新,充分发挥审计职能作用,在效劳中心工作、加强制度建立、创优审计环境、稳固执法根底、强化队伍建立、实现办公自动化等方面取得了明显成效,圆满完成各项任务,整体工作屡次被市局表彰为先进集体,全局有12人次被市政府、市审计局和县政府表彰嘉奖,9个审计工程被市审计局评为优秀审计工程,局机关屡次被县委、县政府、市审计局表彰为文明单位。新的一年里,我局将紧紧围绕全县中心工作,在连续抓好以下工作 一、仔细学习,提高素养,奠定了良好的执法根底。五年来,我们始终把学习作为第一要务,依据工作需要,不仅学政治理论,学审计业务,同时还在每周一组织
8、全局人员以学问讲座的形式轮番讲课,相互学习,取长补短。通过学习,全局先后有13名同志获得审计师职称,5名同志在原有专科学历根底上取得本科学历。共有80多篇审计信息被上级报刊刊发,有效促进了审计成果的转化和利用。 二、完善制度,探究创新,促进了机关标准治理。五年来,我们结合行政效能建立和作风转变的有利契机,坚持以制度为依托,以制度促廉政,以制度出战绩。进一步建立健全了学习制度、廉政制度、卫生制度、值班制度、保密制度等8项制度,为机关建立打下了良好根底。为了提高全局工作人员的积极性,还对局领导班子成员分管工作进展了调整,将责任明确到股(室),明确到人,实行“一级抓一级,层层抓落实”的方法。通过制度
9、的约束,标准的治理,有力的提高了机关的工作效率,塑造了审计机关良好形象。 三、改善条件,稳固根底,制造了良好的审计环境。五年来,在资金短缺的状况下,本着勤俭节省办事的原则,我局多方筹措资金,大力改善办公条件。先后购置了业务用车;建立了职工活动室;接通了政府网、审计专网;人人配备一台电脑,根本实现了办公自动化、电子化,为推动“金审工程”迈进了一大步,为审计人员供应了一个良好的工作环境。 四、警钟常鸣,廉洁从审,锻造了一支优秀队伍。五年来,我局始终把廉洁从审作为审计工作的生命线,严格执行审计阳光作业和九条铁纪律,不断加大党风廉政建立力度,多角度、多方位开展廉政工作,从思想、制度、责任追究等方面入手
10、,构筑起一套完整的防腐体系。一是领导重视亲自抓,把党风廉政建立和审计业务放在了同等重要位置。二是警钟长鸣每天讲,防微杜渐,防患于未然。三是廉政制度严约束,成立了廉政建立领导组,逐级签定党风廉政责任书,把目标任务层层分解,落实到人。四是责任追究促落实,对审计人员的违规行为,决不姑息,实行严厉处理。严格的制度,锻造了一支优秀的队伍,五年来从领导到职工没有一例违规现象。 审计机关和审计人员担当着监视国家财政财务真实、合法、效益的神圣使命,履行着维护国家财经法纪的法定职责,肩负着党和人民给予的惩治腐败、促进廉政的历史重托,任务荣耀而艰难。因此,在今后的工作中,我将团结带着全局上下,在县委、县政府和上级
11、审计机关的领导、支持和帮忙下,在县人大常委会的监视下,依法履行审计监视职责,努力做好以下工作: 一、加强学习,狠抓落实,开创审计工作的崭新局面。 学习是实践工作的需要,要树立终身学习的理念,带着全局上下创立一流的学习型机关。学审计业务。仔细学习审计业务学问和有关的法律、法规,提高业务水平,通过学习增加分析、推断力量,增加审计人员自身素养。 三是要学电子计算机。刻苦钻研电脑操作和根本学问,把运用电子计算机完成审计工程纳入日程,全面实行自动化办公,提高工作效率,同时还要组织全局人员深入学习写作学问,进一步把审计结果准时转化成审计成果。工作中连续坚持每周一上午集中学习两小时制度,系统制定学习目标、学
12、习内容,全局人员轮番讲课、相互沟通、共同提高。通过学习,培育更多的政治合格、业务过硬、作风优良、各项技能优秀的审计人才,使审计工作再上新的台阶。 二、围绕中心,效劳大局,当好县委政府的“经济卫士”。 审计工作要围绕经济建立这个中心,效劳于“四五战略”这个大局,突出重点、抓住关键,切实做到县级财政预算必审;调任离任的一把手必审;国家、县上投资的重点工程工程必审;群众反映剧烈的焦点、热点必审的“四必审”原则,依法履行审计监视职责。 依据“四必审”的原则,一要坚持全面审计。严格根据上级要求,紧紧围绕县委县政府中心工作,做到该审的工程一个不漏,该审的单位一个不留,实现财政资金的全面监控,不留盲区,在审
13、计数量上实现大突破。二要突出重点审计。围绕财政预算资金审计、经济责任审计、政府投资审计等重点工程,审深审透,查清查实,在审计工程质量上有新提高。三是注意热点审计。把广阔人民群众最关怀、反映最剧烈的热点、难点和焦点作为审计工作的首选,力创人民群众满足的审计机关。 三、坚持原则,敢于碰硬,依法履行好审计监视职责。一是严格审计程序。工作中严格根据审计法及其相关的法律法规规定程序办事,做到坚持程序一步不缺,履行程序一步不少,维护审计执法科学性、标准性、严厉性。二是严格审计执法。要坚持原则,敢于硬碰,根据党和国家的各项财经政策、财经法规,公正执法,不包庇、不讲情、不纵容,特殊是对于重大违法违纪案件,要一
14、查究竟,决不手软。三是严格审计督办。对审计中发觉的问题做到三不放过:单位领导得不到教育的不放过;查出问题没有改良的不放过;治理制度不健全的不放过。切实提高政府各部门依法行政和理财水平。 四、廉洁自律,执审为公,树立勤政高效的政务形象。一是领先垂范抓自律。严格按制定的廉政规章制度办事,以审计署“八不准”规定作为工作、生活的行为准则,带头做廉洁奉公的表率,在思想上筑起一道拒腐防变的结实防线,树立审计局和审计干部良好的形象。二是坚持不懈抓教育。坚持开展“执审为公、廉洁从政”为主题的党风党纪教育。做到警钟常鸣,增加全体审计干部队伍的拒腐防变意识。三是阳光操作抓公开。大力推动审计阳光作业,实行政务公开,
15、同时通过公布举报电话、设立举报箱、审计回访等多种形式,自觉承受群众监视。四是稳步推动抓公示。逐步实行审计结果公示制度,特殊是对群众关注的热点、焦点审计结果要公示给广阔群众。 敬重的主任、副主任、各位委员、各位领导,以上是我的述供职报告,敬请提出珍贵意见,不妥之处请批判指正。借此时机,感谢县人大常委会过去对审计工作的重视和支持。借此2022年新年降临之际,给大家拜个早年,恭祝各位领导新年欢乐,身体安康,工作顺当。同时敬请县人大常委会一如既往地支持审计部门依法履行审计职责。 审计局局长个人年度工作述职报告篇三 依据监视法的有关规定,根据区人大常委会主任会议要求,我就201_年的主要履职状况报告如下
16、,请予审议。 201_年以来,区审计局仔细贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会提出的全面深化改革的总目标,结合九原区九届五次党代会及上三级审计工作会议精神,紧紧围绕自治区“8337”进展思路、市委“5421”进展定位以及九原区“一带两区”建立目标,着力在促进政策执行、标准权力运行、提高财政绩效、强化队伍建立、推动职责履行等方面下功夫,进一步加强财政预算执行审计、固定资产投资审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和审计队伍建立,全面提升审计工作水平,为推动全区经济社会持续安康进展发挥建立性作用。通过全体审计人员的共同努力,各项审计工作取得了显著成效。 共审计(调查)了22个单位(工程)。其
17、中预算执行审计6项,经济责任审计8项,上级主管部门交办审计4项,完成区委、区政府交办的任务4项。截止目前,对九原区新建麻池中心幼儿园工程、九原区“四个千万亩”节水浇灌工程等116项工程已经完成结算审计,送审金额为21943万元,审定金额为17981万元,审计核减金额为3962万元。 一、审计业务工作开展状况 (一)转思维,促预算执行审计为经济转型效劳 以“一切收入均应纳入预算治理,一切支出均应按预算花钱”为标准,贯穿中心、自治区和我市各项廉洁从政、厉行节省、反对浪费铺张等规定的监视落实,实现对取得财政资金单位的审计全掩盖。审计中除对财政局的区本级预算执行状况、地税局的税收征管状况审计外,还重点
18、对我区的计生局、教育局、经信局和卫生局4个部门的资金使用状况进展延审。 重点审计区本级预算和部门预算编制、执行状况,评价预算对财政收支的标准和约束;审计专项资金的立项、安排和治理状况;关注“三公经费”和“会议费”,楼堂馆所建立等预算的执行状况;关注存量资金的治理、盘活和使用效益状况等;审计税收政策落实和税费征管状况。 审计后,我们已在今年7月分别在区政府常务会和人大常委会上做了关于2022年预算执行审计问题的整改状况和2022年预算执行及其他财政收支状况的审计报告的专题汇报,照实反映财政财务收支中的成绩和问题以及资金的使用效益,为区委、政府宏观决策、人大依法监视供应真实依据。审计报告得到区人大
19、的充分确定,并全都通过了审计报告。 (二)转模式,促经济责任审计理念内容升级 审计中,严格贯彻执行中办、国办下发的党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计的规定及其实施细则,发挥经济责任审计预警防范作用,突出监视的时效性,实现了从事后监视为主向事中监视为主的转变。重新调整充实了我区经济责任审计领导小组和联席会议议事规章,并由政府“一把手”直接分管审计工作。 结合我区经济体制改革任务,我局已对住建局、工商局、质量技术监视局、计生局、卫生局、经信局、沙河街道办事处、老干局8个单位进展了任中审计工作。把债务治理、民生改善、环境治理等指标和实绩作为重要评价内容,重点关注资金、资产、资源状况,重要
20、投资工程、经济事项的建立和治理状况,领导干部履行经济责任过程中遵守有关廉洁从政规定状况等。引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进其守法、守规、尽责,为我区党委、政府管好用好干部供应依据。 (三)转效劳,促我区经济进展与城市建立上水平 一是根据九原区201_年棚户区(城中村)搬迁改造实施方案的要求,充分借鉴北梁棚改阅历,我局分派3个审计小组对我区棚改工程实施全程跟踪审计。坚持“监视与效劳并重”的理念,对搬迁改造期间征收补偿、土地及地上物评估、资金的治理、拨付、使用、工程建立等工作进展审计监视。提出资金支付程序不标准、工程建立手续不齐全等审计建议,得到区委、政府领导的充分确定。 二是为进一步加
21、强政府投资建立工程程序监管,标准资金审批,防控资金流失,掌握工程造价,提高治理水平。制定出台包头市九原区政府投资建立工程审计监视治理方法(试行)及其实施细则,并成立了九原区政府投资建立工程审计监视领导小组,对工程建立前期及过程中与工程投资有关的各项经济活动进展监视。 充分发挥审计在政府投资工程科学决策、标准治理、掌握本钱、提高质量上的监视和效劳作用,提高了工程治理水平,最大限度地节省财政资金,避开资源铺张。截至目前,已对九原区“十个全掩盖”工程、九原区工业园区路灯工程等57项工程进展事前招标掌握审计,送审金额为136885万元,审定金额为125142万元,审计核减金额为11743万元。 (四)
22、转效率,促上级主管部门下达的各项任务圆满完成 一是依据上级审计机关统一部署,对我区城镇保障性安居工程进展跟踪审计,同时关注审计发觉问题的整改和落实状况。在促进保障资金拨付,加强棚改工程和资金治理工作,推动闲置保障房准时安排,保障工程标准、顺当实施等方面发挥了积极作用。 二是根据市局统一安排对我区财政部门治理的外债专用账户资金和相关费用收支状况进展了审计。真实完整反映外资工程治理、建立和资金使用状况,对已进入还款期工程资金筹措的到位状况、是否存在偿债风险等赐予重点关注。 三是根据内蒙古自治区“十个全掩盖”工程跟踪审计工作方案的要求,克制人员少、任务重的困难,积极抽调审计人员,仔细开展此项工作。对
23、我区农村牧区危房改造、安全饮水、嘎查村街巷硬化等工程进展跟踪审计,涉及工程金额58287.55万元。根据自治区要求的5:3:3的审计掩盖面要求,重点审计了我区3个苏木镇,16个行政村,44个自然村,抽查了82户农牧民资料,实际入户调查了76户农牧民。发觉存在资金使用治理不标准、危房改造补助对象认定不严格、局部工程未按正常程序履行招投标手续等问题。 四是积极做好稳增长促改革等政策措施的跟踪审计。根据国家审计署的统一安排,重点围绕重大建立工程推动状况、财政资金统筹使用状况、重大政策贯彻落实状况、简政放权状况、经济领域风险隐患状况等进展审计。 二、2022年主要工作安排 2022年,我局将以国务院关
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- 2023 年审 局长 个人 年度工作 述职 报告 十八
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