2023年-某项目部财务报表.docx
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1、姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部1819202122232425合计23134.5239335.93(姜堰)转材料序号品名单位本月累计数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222011年6月30日第8页共14页23242526272829303132333435363738394041(姜堰)定资产序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台125002办公桌、椅套232003文件箱14604兰宝空调台22600226005激光打印机195019506新日电动车辆127001270789101112131415161718192011年6月30日第9
2、页共14页20212223242526272829303132333435363738394041625012410低值易耗品(姜堰)2011年 6月30日第10页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张112011206自吸泵台12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其他应收款(姜堰)2011年6月30 日第11页共14页序姓名考勤 工日本月金额累计金额备注借方贷方贷方1度文
3、服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.901556.908李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701277.7020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.901456.9
4、024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合计257672.80263642.80预付帐款(姜堰)序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.904陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300002011年6月30 日第12页共14页8910111213141516171819202122232425合计11057.901585049017.90预收帐款 (姜堰)2011年6月30日第13页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方123456789
5、10111213141516171819202122232425合计其他应付款 (姜堰)2011年6月30日第14页共14页序名称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1度文服饰5700008200002345678910111213141516171819202122232425合计57000082000020n年 6月 30 日会计科目余额表(姜堰)2011年6月30日第1页共14页序借方科目本月余额累计 余额序贷方科目本月 余额累计 余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应
6、付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息10内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入15固定资产62501241046其他业务收入16无形资产47营业外收入17累计折旧48营业外支出18固定资产清理49本年利润19开发支出50利润分配20待摊费用21待处理财产损益22在建工程23临时设施22714113959.9324临时设
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- 2023 项目 财务报表
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