财务审计部2023年工作总结及2023年工作计划.docx
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1、财务审计部2023年工作总结及2023年工作计划 财务审计部2023年工作总结及2023年工作安排 2023年是联合通航的开局之年,也是空客项目推动的关键之年。18年财务审计部依据项目推动进程及公司业务发展须要,分阶段建立并完善财务体系,包括制度建设及流程、OA设计。现将若干重点工作总结如下:一、重点工作总结1、财务制度建设(1)制定并试行部分重点财务制度。依据前期业务须要,我部门单独制定了备用金管理方法、付款报销审批管理制度、预算管理制度、出国人员费用开支管理方法,跟综合部共同制定了国内出差管理制度、公务接待管理制度;目前以上六部制度均在试行阶段。(2)草拟及修改部分财务制度。依据制度试行出
2、现的问题修改了付款报销审批管理制度、预算管理制度;同时依据公司发展,草拟了大额资金运用管理制度和资金管理制度。2、财务核算及税务工作(1)OA及用友财务软件上线。完成OA前期需求调研及培训实施工作,现将OA管理移交综合部;完成用友软件的实施及调试,及用友与OA端口对接开发工作,可实现自动做账功能。(2)严格根据企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表,确保对外报税、审计的合规、合法性。(3)办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作。实现增值税可抵扣,便利以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。(4)上线最新税控系统,完成报税配套工作。依据税务局要求,上线最新的金税三期税控系统,
3、并申请纳税相关的软硬件。3、资金及预算工作(1)每周发布资金周报及重大资金事项。每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细,便于领导驾驭公司资金动向。(2)试行备用金制度。公司创建初期各类小额支出较多,为提高效率,财务审计部特制订备用金管理方法,允许综合部借取5万元作为备用金,周报月清。(3)完成委贷1.5亿元发放。因自有资金不足,为按期支付直升机预付款1800万欧元,财务审计部主动联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款,如:国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等。但因时间惊慌、资料不足,最终向集团申请委贷1.5亿元,并于11月30日由银行发放到位。(5)试行月度
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- 财务 审计部 2023 工作总结 工作计划
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