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1、供应商管理制度第一章则第一条为了规范供应商的选择与日常管理维护,明确操作细节,特制定本 制度。第二条供应商管理原则(一)保证公司的生产经营物资按需及时供应,防止产生缺货导致停产;(二)供应商开辟的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则;(三)供应商管理实行战略合作管理,要和供应商保持长期合作关系;(四)供应商管理要实行动态管理,加强沟通、定期评估。第三条合用范围:(一)供应商的管理包括供应商的选择、管理、评价、淘汰等方面,由采 购部主导,矿管部及其他相关部门负责协助。(二)公司供应商管理的范围包括石场现金采购物资的供应商。(三)物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。固定资产供
2、应 商由于采购频率低、单值大,只需进行供应商的选择,不进行日常供应商的评价。第四条部门职责(一)采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理,行政部采购物资供应 商由行政部负责进行管理。(二)使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关 方面信息。(三)采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核,考核 结果应形成材料,进行上报与存档。附件:供应商质量保证协议书甲方:(供货方)乙方:(购货方)为保证化妆品质量,明确质量责任,保障消费者使用到安全、有效的产品, 依据化妆品卫生监督条例等法律、法规,经甲、乙双方友好商议签订如下协 议:1、甲方须向乙方提供加盖其公章的营业执照、
3、生产企业还应提供卫生许可 证、全国工业产品生产许可证等企业的合法资质复印件和提供开票资料。2、甲方应向乙方提供销售人员的法人委托书原件和加盖其公章的身份证复 印件。3、甲方须向乙方提供所经营产品的注册批件或者备案凭证、检验报告书、 质量标准、注册商标、样品等相关资料。4、甲方提供的以上资质证明文件须是合法有效的,伪造、假冒证明文件所 引起的一切经济损失与法律责任由甲方全部承担。5、甲方提供的产品包装、标签、说明书等必须符合相关法律法规的规定, 产品包装和说明书不符合相关法规要求引起的一切经济损失与法律责任由甲方 全部承担。6、甲方提供的产品须是按法定标准经检验合格的,并随货附有对应批号的 产品
4、检验报告书与合格证。7、在流通与使用中,如发生由于甲方产品质量引起的纠纷,甲方须派代表 迅速赶到现场并承担由此引起被行政主管部门抽检的商品和费用以及造成的一 切损失。8、产品在运输途中的破损、污染和乙方在销售过程中发现的非人为的破损, 产品无批号、无生产日期、无使用期限等异常情况,甲方应无条件承担因此造成 的一切损失包括但不限于退货费用、顾客投诉的赔偿费用、交通费用及手续费用 等。9、因经营过程中发现甲方伪劣产品或者假冒专利产品等侵犯第三人知识产 权的,使乙方遭顾客投诉、被行政部门处罚、或者被媒体暴光等给乙方造成经 济、名 誉损失的,甲方应承担一切直接经济损失。10、甲方应提供合法票据,所供产
5、品的有效期应在一年以上,特殊效期产品 除外。11、乙方应向甲方提供加盖原印章的营业执照等相关企业资料复印件。12、乙方在经营或者使用甲方所供产品的过程中发生质量问题应及时以书 面形式与甲方联系通报相关情况,甲方应积极配合、妥善处理。13、乙方应有符合国家相关规定和产品存储要求的储存场所,因储存不当造 成的质量问题由乙方负责。14、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,未尽事宜由甲乙双方商议解决。15、本协议自双方签订之日起生效,有效期从 年_月_日至年 月 日。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人:代表人:供应商情况鸵表编号:供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供应察名录供应商名称注册地
6、注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能供应商基本资料供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品/服务企业概况企业性质口国营 口合资 口私营 口其他员工构成员工总数,其中工程技术人员质量体系已通过 GMPC认证未通过口准备在 一内认证目前无认证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产比例实地评估记录表编号:评估项目评估内容评估计分评估部门备注交货保证 能力 (25 分)1、产能充足和饱;莆程度(8分)采购部2、物流、仓储、运输能力(7分)3、交期承诺合理性(5分)4、计划、跟单安排(5分)品质保证 能力(50
7、 分)1、体系完整和执行度(12分)采购部/矿管部2、IQC人员、设备、质量记录(6分)3、PQC质里记录和工序女排(6分)4、QA抽样标准、出货保证能力(10分)5、客户抱怨处理(8分)6、5s管理(8分)L程技术 能力(25 分)1、新产品开辟、设计能力(7分)矿管部2、机器、设备的保养、计量与使用(8分)3、_L艺保证能力(10分)累计记分:评估结果:米购部意见:签名:日期:矿管部意见:签名:日期:总经理意见:签名:日期:最终结果:不合格诒格备注:签名:日期:新供应商评审表编号供应商名称联系人电话产品执行 标准传真序号基本情况1.质量体系质量体系认证口无口2.执行标准能执行标准口无标生产
8、口3.企业注册资金二百万以上口 一百万以上二百万以卜口五十万以卜口4.生产方式流水作业成批生产口单件生产口5.设计能力自行设计口能设计简单产品口不能设计口6.企业历史十年以上口 五年以上十年以下口三年以下口7.企业人员500-1000人 口100-500人 口0-100人 口8.企业业绩年产量/产能 100%-200% 口 70%-90% 口60%以下 口序号我司评审1.提供产品质量优口 良口 普通口2.服务情况优口 良口 普通口3.生产能力彻底满足口基本满足口 不满足口4.按时交货情况较好口 普通口 较差口评审意见:按照供方评价准则,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供 应
9、商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求,建议该供应商(列入/不列 A )我公司合格供业商库中。评审人:年 月曰评审结论:允许将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。生产副总经理:年 月曰年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间供应商合格名录表序号供应商生产厂家供应物资名称规格质量评价联系人电话第二章供应商选择第五条 采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记供 应商情况登记表。第六条主要通过以下方式搜寻开辟供应商:(一)互联网搜索;(二)同行介绍;(三)供应商的主动问询和介绍;(四)专业技术杂
10、志;(五)供应商的专业媒体广告等。第七条采购执行主体负责采集供应商信息,会同使用部门剔除明显不适合 进一步合作的供应商后,拟定一个供应商考察名录。被剔除的供应商应记录 剔除原因,以备查阅。第八条新供应商须提供的资料的复印件:(一)营业执照;(二)税务登记证;(三)组织机构代码证;(四)公司介绍(或者相关资料);(五)认证体系证书;(六)特殊行业许可证;(七)代理商(贸易商)需提供代理证书等。第九条 采购执行主体应根据供应商考察名录要求供应商填写供应商 基本资料表,对供应商的基本情况,设备情况,产品情况,人员情况、供应能 力等进行了解。第十条对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品,交由使
11、用部 门或者设备部进行样品测试,并提供质量测试结果报告。使用部门或者矿管部无 法独立进行测试的,应负责寻觅专业机构进行测试。第十一条对于重要物资供应商,采购部可根据实际需求提出实地考察需求, 报常务副总经理批准,经批准后,采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察 供应商,并向公司提交实地评估记录表。第十二条对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和 供应商联系,进一步取得供应商供应能力信息。第十三条采购执行主体根据供应商提供的信息,会同相关部门对供应商的 产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估,根据新供应商评审表各项 指标对供应商是否符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列
12、入公司合格 供应商清单。不合格的记录不合格原因,并备案备查。样品确认单物料供应商送样日期序号物料名称规格型号样品确认备注封样编码样品图片确认人采购部意见:判定:口合格口条件合格口不合格确认人:年 月日总经理意见:最终判定:口合格口条件合格口不合格签名:年 月日供应商考核表编号:考核项目考核内容考核方法分值分数质量40%来货质量1 -(进料不合格批数/总进料批 数)40%040 分合格率价格30%A、非常有优势1335 分B、较有优势C、较无优势711 分D、无优势交货准确 度15%交货情况1-(逾期批数/总进料批数)30%03。分到货率配合度15%合同和票据处理的配合A、合同及时回传;票据如实
13、、及时、 完备4-5分B、合同不及时回传,票据处理较好2-3分C、合同及时回传,票据处理恶劣1分D、合同擅自修改,票据处理恶劣。分不良品更换的配合A、按时更换45分B、偶尔迟延23分C、时常迟延1分D、置之祖里。分抱怨处理的配合A、电函即到 诚意改善45分B、偶尔迟延尚能改善23分C、时常迟延 诚意不足1分D、置之不理。分总得分等级总得分奖惩A85分以上可加大采购量。B70-84 分可正常采购。C6069 分需进行辅导,减量采购。D 60分提供改善报告,可暂停采购。注意:质量得分小于25分者,参考D级奖惩;惟一共应商评为D级时仍可正常米购rw部认可/日期:其他相关部门认可/日期:常务副总经理认
14、可/日期:供应商综合评审表编号:填写日期:供应商基本情况名称计划承接企业产品厂址涉及加工工艺过程联系人电话职务传真评审内容优良中差劣得分54310综合项1.质量政策是否明确,目标是否量化2.特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训3.工作场地是否清洁、整齐、定置摆放检验与试验1.进料检验是否有检验规范、检验记录2.过程检验是否有检验规范、检验记录3.最终检验是否有检验规范、检验记录4.是否有标识来标明检验与试验状态5.不合格品是否有处理程序并按程序处理6.质量浮现异常时是否有信息反馈、纠正措施过程控制1.是否对承制产品具备足够的工序能力2.是否制定创造流程图和作业指导书3.产品是否有适当的标识4.
15、机械设备是否定期保养、润滑、清洁5.工装工具是否保存,现场使用状态是否完好6.搬运工具是否能适当避免产品损坏出货 安排1.仓库是否整洁,标识是否清晰,账物是否相符2.产品出货前是否进行出货检验并按客户要求作标识3.生产计划是否依交付期排定以确保能按期交付4.有无适当的紧急定单的处理方式与能力现场评审分数达到70分以上为合格得分合计评审结论评审合格评审不合格采购部质量管理部供应商质量管理检查表口协作厂商口试用厂商口原料供应商外协加工厂商填写日期:检查员:厂商名称制程是否按规定的 标准操作口是否厂商的地址电话制程是否按规定的 检查标准检查是口否供应的原料、 加工品名称制程检查记录是否 保存口是 口
16、否经办人姓名(职务)制程中发现不合格 品的处理有无质量管理组织表有口没有对本企业供料储存 情况质量管理负责人 姓名、职务成品检验如何实施全检口抽检 口不检验质量管理部门是否 独立存在口是 口否被退货时实施措施口改换包装再送回 口催货急时再送回全检后再送回检验人员共计人,其中进料验收人员人,制程检验人员人 成品检验人员人,其他人员人本企业要求的水平 和厂商生产能力比 较(厂商的意见)口要求过高 口要求过低 口要求适中检验人员是否兼作 其他工作口是 口否不良率能否降低口照规定口打算降低对不良反应是否有专 人负责有口没有接受本企业订购事 项进度情况进料时,有无检验口有 口没有检验方式全检口抽检其他其
17、他进料时发现不合格 品的处理方式批退口选退口重购 口照用口其他需要本企业协助事 项进料验收单是否 有保存有口没有第三章供应商档案管理第十四条供应商档案包括:(一)供应商合格名录(二)供应商基本资料表;(三)供应商营业资质(营业执照复印件;税务登记证复印件;组织机构代 码证;认证体系证书复印件,特殊行业许可证,代理商(贸易商)需提供代理证 书等);(四)价格表;(五)关键技术资料;K)评估、考核资料,包括:实地评估记录表,新供应商评审表,供 应商考核表,供应商异常联系单,供应商异常情况登记表等。第十五条采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配 合。第十六条供应商档案由采购执行主体
18、负责管理。第十七条供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次。第十八条 在纸质供应商档案基础上,采购部应建立电子版供应商情况登 记表与供应商合格名录,并对内容进行实时更新。第四章供应商的日常管理第十九条采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记 录,形成供应商评价的依据。第二十条对到货物资浮现的品质异常,使用部门应及时发送供应商品质 异常情况表给采购执行主体,表中描述清晰品质异常现象,并附照片,采购执 行主体把异常信息转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作。第二十一条采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析,其结 果作为供应商评价的依据,并将结果传给供应商,敦促其不断的
19、改善与提高。第二十二条采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了 解,并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。第二十三条对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈,建立长期合作供应商关系,签订长期合作协议。第五章供应商评价第二十四条采购部负责组织供应商的年度评价,确保所采购物资质量、交 货期、服务等满足规定要求。年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。第二十五条每年采购额排名前20的材料配件供应商,原则上应进行供应商 年度评价。第二十六条采购执行主体应对供应商日常异常情况做好供应商异常情况 登记表,作为考核依据。第二十七条使用部门负责为供应商评价提供基础数据,包括品质、交期
20、与 日常配合等方面。第二十八条浮现物资质量异常,质量异常情况严重或者对生产产生影响的, 采购部要对供应商重新做出评估。第二十九条考核项目及评分标准见附件供应商考核表,考核结果酌情通报给相应供应商,供其改善。第三十条供应商考核评定标准及运用:评价分数结果运用供应商等级85分以上可加大采购量A7084 分可正常采购B6069 分需进行辅导,减量采购C 60分提供整改报告,可暂停采购D注意:质量得分小于25分者,参考D级奖惩;,供应商评为D级时仍可正常采购第六章供应商淘汰第三H一条D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的,可取销供应 商资格。第三十二条经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在
21、合同结束 后取销供应商资格或者和供应商商议解除合同。第三十三条浮现严重质量异常或者影响项目生产的,且供应商不积极配合 解决问题,采购部可不进行供应商评价,即取销供应商资格。第七章供应商申诉处理第三十四条采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对 待,并且要明确告诉对方申诉渠道。第三十五条行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、 石场、矿管部协调,必要时向常务副总经理通报情况,由常务副总经理审查处理。第八章附则第三十六条本管理制度由采购部负责草拟、修改和解释。第三十七条 本管理制度经总经理审批后,自颁布之日起正式实施。供应商评价管理规范编制时间:年 月日1、总则1.1
22、目的选择合格的供应商并对其进行持续监控,确保其为企业提供合格的产品与服务。1.2 合用范围本方案合用于给企业提供产品和服务的所有供应商。1.3 权责1.1.1 3. 1采购部、质检部、技术部、生产部负责对供应商评价。1.1.2 质检部、采购部负责对供应商的考核。1.1.3 总经理负责合格供应商的批准。2、合格供应商的标准2.1应选择具有良好的质保能力和商业信誉的公司为本企业提供物料。2 2本企业相关人员对合格供应商的评价,应按照以下标准综合考虑(参照“供 应商基础状况调查表” )o2. 2.1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并通过认证的供应
23、商。对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中大 体包适下列4个方面的要求:(1)进料的检验是否严格。(2)生产过程的质量保证体系是否完善。(3)产品出厂的检验是否符合我方要求。(4)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉 较高,主要客户最好是知名的大型企业。2. 2.4具有足够的生产能力,能满足本公司连续需求及进一步扩大产量的需要。2. 2.5能急用户之所急,紧急定单能紧急处理。有具体的售后服务措施,且令人满意。2. 2.7同等价格择其优,现等质量择其廉,同价同质择其近。样品通过试用且合格。供应商评价程序(见供应商评定流程及附注说明表)3.1 供
24、应商的现场评审3.1.1 企业根据所采购材料对产品质量的影响程序,将采购的材料分为关键、重 要、普通三个级别,即甲、乙、丙(具体评级见产品分级一览表。对不同级别实 行不同的控制等级)。3.1 . 2对于供应甲级产品的供应商实行月考季评审,对于供应乙级产品的供应商 的实行季考核半年评审,对于供应丙级产品的供应商则实行半年考核年终评审。3.2 供应商质量保证协议的签定。3. 2.1采购部负责与现场评审合格的关键材料供应商、重要材料的供应商和普通 材料供应商签定供应商质量保证协议。3. 2.2供应商质量保证协议一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格 材料的一种契约。3. 3样件需求与供应商送样3
25、. 3.1企业有样件需求,由采购部采购人员通知供应商送交样件,质量管理部相 关人员需对样件提出详细的技术质量要注,如品名、规格、包装方式等。3. 3.2样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于2件。3.4 样件的确认3. 4.1样件送达企业后,由技术开辟部门、质量管理部完成样件的材料、性能、 尺寸、外观质量等方面的检验,并填写样品确认表。4. 4.2经确认合格的样件,需在样件上贴“样件标签”,并注明合格或者不合格, 标识检验状态。5. 4.3合格的样件至少为两件,一件返还供应商,作为供应商进行生产的依据, 一件留在质检部作为今后检验的依据。3.5 确定合格供应商的名单3. 5.1在
26、供应商基本资料表、供应商综合评审表、供应商质量保证协议 和样品确认表4份资料完成后,质量管理部将供应商列入合格供方名录, 交企业最高管理者批准。4. 5.2对于惟一供应商或者独占市场的供应商,或者直接列入合格供方名录。5. 5.3如果客户提供供应商名单,采购部采购人员必须按客户提供的供应商名单 进行采购。6. 5.4合格供方名录在每次的供应商考核结果得出后进行修订,删除不合格 供应商,修订后的合格供方名录经总经理审批后生效。供应商的考核与监督7. 1考核方法对供应商实行评分分级制度,满分为100分。4. 1. 1采购人员应要求供应商准时交货,同时应记录由于供应商原因采用分批发造成的超额费用。4
27、. 1. 2考核频率关键、重要材料的供应商每月考核一次,普通材料的供应商每季度考核一次。4.4 考核结果的处理(见供应商考核表一相应措施)。4.5 对合格供应商的质量监督1.1 3.1质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录,对于批量产品不 合格应及时通知供应商,产品不合格时对供应商提出警告,连续两批产品不合格 则暂停采购,另选供应商或者待其提高产品质量后再行采购。1.2 .2对不合格的供应商,应取销其供货资格,并修订合格供方名录。供应商政策的执行与反馈5.1 采购部门与财务部门在接到供应商政策执行通知书后,按规定的执行日期执 行,并严格执行保密制度。在政策执行的过程中,发现任何问题,
28、应即将反馈给 采购部门。5.2 供应商政策的暂时性变更5. 2.1浮现下列情况,经过公司运营总监的书面允许后,可对某些供应商的政策 做暂时调整:(1)某供应商的发展战略或者地域销售政策发生对公司有利或者不利的重调整。(2)供应商决定把我公司作为重要客户。(3)重要供应商浮现暂时性的重大经营危机。(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险蓦地加大,供需双方都应做重大 的政策调整。(5)其它须作暂时性调整的情况。5.3 暂时性供应商等级调整同样应填写供应商等级变动申请表,并有表格左上方 注册“暂时”字样和调整进限。5.4 调整一旦结束,应即将恢复其原有等级,如仍需继续保留暂时等级,需报总 经理特批
29、,并于该季度在供应商评审会议上通过。建立供应商质量体系6.1 对供应商质量体系的开辟,每年由采购部组织供应商相关人员学习质量体系 标准,并要求供应商制订质量体系推行计划,原则上要求供应商通过质量体系的 认证,并逐步符合质量体系的要求。6.2 供应商质量体系的评定6 . 2. 1重要材料供应商、关键材料供应商每年评定一次,普通材料供应商两年评 定一次。7 .2.2质量管理部制订评定计划,采取评定小组(物控、开辟、质量)现场评定,或者供应商自我评定的办法。6. 2.3评定内容按供应商质量管理检查表的规定。1.1 .4如果供应商通过了质量体系的第二方或者第三方认证,采购人员索取了供 应 商的认证证明资料后,可免除对其的评定。7附则1.2 本制度由质量管理部、采购部联合制定,相关内容分别由相关负责人负责解 释和修订。1.3 本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。附件:1、供应商质量保证协议2、供应商情况登记表3、供应商考察名录4、供应商基本资料表5、实地评估记录表6、新供应商评审表7、供应商合格名录8、样品确认表9、供应商考核表10、供应商综合评审表11、供应商质量管理检查表12、供应商异常情况登记表13、供应商品质异常联系单
限制150内