2023年-内部控制调查.docx
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1、客户内部控制制度调查表序号已建内部控制制度名称建立时间备注委托单位:负责人:填表人:填表日期:企业内部控制调查问卷委托单位:被调查人:会计期间:填表人:复核人:调查问题答案备注是否一、货币资金1 .出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债 权债务账目登记;2 .现金盘点是否不由出纳一人进行;3 .用于结算的印章是否分开保管;4 .用款申请是否在获得批准后才办理;5 .支出是否均有审批手续;6 .库存现金是否置于安全位置,并规定保管责任;7 .是否规定不允许出租出借账户,是否规定不允许白条抵 库;8 .是否及时核对银行对账单,未达账项是否及时查找原因 并处理;9现金、银行存款日记账是否定
2、期与总账核对,不一致时及 时查找原因;10.现金日记账是否做到日清月结。二、存货、固定资产1 .采购部门、验收部门、保管部门、财务会计部门是否分 开;2 .采购计划、领料单是否经过有关主管或其他经授权的人 审批;3 .验收报告是否预先连续编号,并妥善保管;4 .财务会计部门是否根据核对无误的请购单、订货单、验调查时间:调查问题答案备注是否收报告及购货发票编制记账凭证;5 .是否定期盘点存货,并把盘点结果记录于盘点表;6 .固定资产购买和处置的授权、执行是否分开;7 .固定资产的验收、使用和记录是否分开;8 .是否设置固定资产总账、明细账和固定资产登记卡;9 .是否定期检杳和盘点固定资产;10
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- 2023 内部 控制 调查
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