ISO27001内部质量审核实施计划.doc
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1、中国3000万经理人首选培训网站信息安全管理体系内部质量审核实施计划编号:ISMS-4031 版本:A/0 时间:2009-3-20 审核目的通过信息安全管理体系审核,检查各部门执行体系文件情况,验证适宜性、充分性、有效性。审核依据ISO27001:2005 标准、管理体系文件、适用性声明、有关法律法规。 审核范围应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动审核部门信息安全管理体系覆盖的四个部门。 审核要求1. 内审员检查受审核部门贯彻执行信息安全体系文件要求情况,记录的正确性、合理性,跟踪不合格项, 部门目标分解执行情况,持续改进项目执行情况,以及现场检查。2受审核部门应合
2、理安排工作,资料员配合审核。 审 核 组大组长组别成员第一组第二组 小组长 组员 审核时间2009 年 3 月 26日 至 2009 年3月 27日审 核 日 程 安 排时 间活 动 安 排参 加 人地2月2日 向各部门发放内审通知书 2月 3 日 上午 8:30预备会议:1、内审小组分工,编写内部审核检查表2、管理者代表签发内审员任命书 全体内审员会议室2月4 日上 午8:10 8:30首次会议 (提前 10 分钟签到)有关领导、内审员、受审核部门主要负责人、资料员。 会 议 室 2 月 4 全 天5 日上 午 现场审核第一组:网络部 审核条款:4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1
3、/4.3.2/4.3.3/8 适用性声明A7.A8.A9.A10,A11,A12,A13.A14.A15 生产部审核条款:.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3适用性声明: A7,A9 第二组行政部审核条款:4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3/5.2.2/6/7/8 适用性声明:A6,A7,A8,A9,A13,A14技术部 审核条款:4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3.3适用性声明: A7.A9.A10,A11,A12,A15 领导层:审核条款:4.2.1/5.1/5.2.1/7 适用性声明:A5
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- 关 键 词:
- ISO27001 内部 质量 审核 实施 计划
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