应收账款管理制度细则.docx
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1、应收账款管理制度细则目录第一章总则第二章应收账款管理中各部门职责第三章客户信用政策制定第四章应收账款管理和催收第五章问题账款管理第六章坏账处理第七章附则第一章总则第一条目的为确保XX有限公司(以下简称”公司)利益,保证公司现金流,减 少问题账款、坏账损失,增加有效销售,根据公司法、企业会计 准则、企业内部控制应用指引第9号销售业务等法律法规,结合 公司具体情况,特制定本规定。第二条释义本办法所指”应收账款U指公司因销售产品或提供劳务等原因,应 向购货单位或接受劳务单位收取的款项。第三条应收账款的确认在收入实现时,确认应收账款。第四条应收账款的计价应收账款原则上按照实际发生额计价入账。务部提出,
2、财务总监审核,总经理审批。第四十六条本办法由公司财务部负责解释说明。第四十七条本管理办法中的有关参数由公司总经理办公会根据 实际情况确定。内容仅供参考应收账款计价时要受到公司所给予客户的信用政策的影响,公司 营销中心应在合同签定时及时将对客户采用的信用政策告之公司财 务部,以便于财务部准确计算应收账款。第二章应收账款管理中各部门职责第五条公司应收账款管理工作中,不同性质的部门承担不同的职 责。第六条公司财务部(一)负责应收账款的核算和监控;(二)负责应收账款、坏账准备金的定期分析与通报;(三)负责坏账处理的财务操作;(四)负责制作、发布账务报表,与客户对账,为催收提供账务数 据确认等支持工作;
3、(五)监控、协调和支持催收工作;(六)负责问题账款案件的诉讼工作。第七条营销中心(一)负责组织制定公司信用政策,确定客户等级,制定不同等级 客户的信用限额标准;(二)负责公司合同款项回收、应收账款催收;(三)对照合同,根据财务部所传递的信息对逾期未付款、未按期 返还往来账款确认单”的客户冻结其订单或停止对其发货;(四)协助公司问题账款诉讼案资料的收集、问题的解决。第八条业务员(一)负责即时向营销中心反馈客户的重大经营信息,更新对客户 的信用政策;(二)负责所辖客户的合同款项回收、应收账款催收工作;(三)对于逾期天的应收账款及时将信息反馈至公司财务部、营销 中心;(四)协助所辖客户问题账款诉讼案
4、件的处理工作。第三章客户信用政策制定第九条公司营销中心负责进行客户信用调查,并随时侦察客户信 用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况),建立和维 护公司市场信息库;根据调查结果组织客户信用等级和信用额度的制 定和评审工作,制定公司信用政策。第十条信用限额是指公司可赊销某客户的最高限额,即指客户的 未到期商业承兑票据及应收账款和按合同应回款未回款的金额总和 的最高极限。任何客户的未到期票款,不得超过信用限额,否则应由 业务员、营销总监、应收账款会计人员负责。第十一条在公司营销中心组织下对现有客户建立“客户信用卡 每半年营销中心依照过去半年内的销售业绩及信用的判断,会同财务 部确定客户
5、信用等级,拟定其信用限额(若有设立抵押的客户,以其 抵押标的担保值为信用限额),经公司总经理或常务副总审批后,递 至应收账款财务部会计人员备案。第十二条常务副总、总经理可视客户的临时变化,在授权范围内调整对各客户的信用限额。第十三条为适应市场,并配合客户的营业消长,实际运作中业务员可临时提出申请调整客户信用限额,经营销总监确认、财务总监审 核、总经理或常务副总审批后,可对该客户调整信用限额。第十四条对于新客户,在合同评审时由营销中心、财务部综合考 虑客户基本情况、合同成本及风险情况,确定该客户信用等级,拟订 其信用限额。第十五条未经营销总监审批,而出现的由于没有核定信用限额或 超过信用限额的销
6、售而导致的呆账,其无信用限额的交易金额,由业 务员承担责任。第四章应收账款管理和催收第十六条财务部应认真登记客户往来账,按照应收单位、部门或 个人分别核算,及时核对、协助催收应收款项。每月向营销中心发布 ”应收账款统计月报第十七条所有应收款项均按账龄基准记存。公司负责应收款项的 财务人员必须经常核查所有应收账项(至少每月一次)。每月编制账龄 账目分析,交财务总监审核。定期向营销中心发布上个月的应收账龄 分析表。第十八条公司负责应收款项的财务人员应经常与客户保持联系, 每年向客户发送、回收”往来账款确认单,并向营销中心通报回收情 况统计。第十九条公司对应收款项的管理应遵循“谁经办,谁负责,及时
7、清理U的原则。财务部定期提供应收账款回款情况指标,用于对业务 部门的考核。第二十条营销中心负责对所负责款项的及时催收,保证合同款项 按时到帐。第二十一条逾期前的催收跟单员每月月末统计下月付款客户名单及合同情况,发送至营销 总监及各业务员处,由业务员对所负责的客户提前天进行付款书面提 示,提示其制订付款计划并按时付款。到付款日业务员要确认客户是 否按时付款,如不能按时付款要督促其天内给出付款计划。第二十二条某一合同逾期后的催收(一)逾期10天1 .各业务员负责催收,并及时向营销总监汇报客户逾期原因、客 户还款计划等;2 .营销总监视情况组织有关人员协助业务员催收款项;3.对于逾期或未逾期的应收账
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