公司员工出差管理制度集锦9篇.docx
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1、公司员工出差管理制度集锦9篇公司员工出差管理制度1 第一章总则 第一条目的 为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理把握差旅费开支,特制定本制度。 其次条审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写出差申请单,并按以下权限进行审批。 (1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。 (2)部门负责人出差,报请总经理审批。 (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。 (4)国外出差,一律由总经理核准。 其次章出差管理细则 第一条因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。 其次条出差人员因特殊缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的,依据出差者申请
2、,经调查无误后支给出差差旅费。 第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机 第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。 第五条因伴随客户外出或其他特殊状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。 第六条出差标准规定 (1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,具体标准见表31。 (2)远途出差如利用夜间(午后x时以后,午前x时以前)车次,住宿费减半支给。 (3)出差时的款待费用,确因工作需要款待客人时,各企业、部门要依据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部
3、门经理;超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。 (4)伴同高层人员出行的一般员工,食宿随高层人员。 (5)如因工作需要超出标准,需在出差申请单上列明缘由。 第三章出差费用借款及报销 第一条出差人员如申请出差费用借款,需填写出出差费用申请表由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。 其次条出差人员返回企业后,x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单,并将原始x粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。 第三条业务款待费报销,须填写支出凭单,所附单据必需有税务部门的正式x,列明企业抬头,数字清晰,先由经办人
4、签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务款待费,一般不予开支。 第四条其他报销、审批程序同上。 第四章附则 第一条出差人员要实事求是,如发觉弄虚作假,一律按企业有关规章制度严峻处理。 其次条本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。 第三条本制度自颁布之日起执行。 公司员工出差管理制度2 一、出差管理方法 国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: 一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。 二、练习生、雇员、工友比照三等以
5、下职员的标准支给。 乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、大路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 a主管级:每日200元 b一般级:每日150元 第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理: 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 邮费应取具邮局的证明为凭
6、。 因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费。 第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。 下午一时以后销差者准报午餐。 下午八时以后销差者准加报晚餐。 不得再报支加班费。 第九条奉令
7、调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的.,可以由公司酌情予以补贴。 国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下: 凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。 膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。 派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出
8、差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务上缘由必需支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行,修改时亦同。 二、出差管理规定 第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。 其次条员工出差依下列程序办理: 出
9、差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序实核。 出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条出差的审核准备权限如下: 国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 国外出差,一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。 第五条出差途中除因病或遇意外灾难,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费
10、外,并依情节轻重论处。 第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。 第七条出差费用的报销: 交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 膳食费按标准领取。 通讯费以邮局凭证报销。 交际费由领导核定,凭据报销。 三、员工出国方法 凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本方法之规定办理之。 因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书,言明按期归国并连续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。 出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得
11、及工作方案方针。 国外出差旅费报支标准如附表二。 奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。 出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。 出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。 出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供应之费用较本方法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。 本方法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。 公司员工出差管理制度3 一
12、、审批程序 1.凡因公出差,必需要事先填写外出报告单履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。 2.如有特殊状况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。 3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。 4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的外出报告单,由总经理批准借支。 二、乘车规定 1.行程500公里以上跨夜间(217点)的火车,允许买硬卧票。 2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。 3.打的原则上提前申请、特殊状况事后准时说明。 4.特殊状况或需乘飞机的由总经
13、理批准。 三、出差补助标准 1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。 2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。 3.其它:有客户及特殊状况需要支配吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后支配并报销。 4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。 注:全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。 四、回到公司后,必需在三个工作日内填写报销单,由部门负责人(或支配人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。 公司员工出差管理制度4 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加
14、强出差预算的管理,特制定本制度。 其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。 其次章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核准备权限如下: 1、当日出差 出差当日可能来回,一般由部门经理核准。 2、远途国内出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交
15、通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特殊状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用把握制度。各部门应对本部门的.费用进行预算,做出年方案、月方案,报财务部及总经理审批,并严格按方案执行,不得超支,原则上不支出方案费用。 第七条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借” (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借
16、款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实分管副总审批财务领款报销。 公司员工出差管理制度5 第一章 总则 第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 其次章 差旅交通工具的管理 其次条 交通工具的选择标准: (1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。 (2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊状况下接受汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊状况
17、,可向总经理申请选择乘坐飞机。 (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必需在报销时注明缘由,该部分交通费伴同机票一起报销。 (4)出差人员在出差地依据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊状况可以考虑乘坐出租车。 第三章 出差人员的相关规定 第三条 短期出差人员的规定 (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊状况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。 (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地
18、区出差午餐补助标准为每人每天50元。 (3)出差期间有对外款待餐报销时,参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 (1)由公司支配派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 (2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性赐予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人担当。 (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。 (4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。 (5)出差
19、期间有对外款待餐报销时,参与款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊状况可考虑乘坐出租车。 第四章 出差借款与报销 第五条 借款 (1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。 (2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批; (3)借款要准时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”总经理审
20、核签字财务部核实财务领款报销。 第五章 差旅管理 第六章 附 则 第七条 出差报道 (1)原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊缘由不来公司的必需有总经理批准。 (2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。 第八条 本市出差 (1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助; (2)如因特殊缘由未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可; 第九条 市外出差: (1)差旅费应据实填报,如发觉有虚
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