内部审核程序文件.docx
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1、部审核程序HH/QEO-CX19-20221目的定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核,以 确保管理体系符合策划的安排、符合 GB/T50430 . GB/T19001 . GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求,使管理 体系有效实施和保持。合用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的部审核活动。3相关文件管理手册公司各程叙文件相关的法律、法规、标准、规等4术语4.1 采用 GB/T50430、GB/T1900K GB/T24001 和 GB/T28001 标准的 定义,以及公司管理手册中的有关定义。5职责5.1 管理者代表:负责领导策划公司部审核活
2、动,批准审实施计划、 任命审核组长及批准成立审核组,批准审核报告。5.2 工程科:负责本程序的建立和保持;在管理者代表的领导下实 施审工作,并将审核结果报告管理者代表。将经管代批准的审核发现 的影响管理体系的重大问题提交管理评审。5.3 公司各部门、项目部:负责按部审核计划安排实施审核准备;指 派联络员陪同审核组工作;向审核组提供使审核顺利进行的各项资源; 对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或者纠正措施,并报公司工 程科验证。5.4 审组长:审核组长领导审核全过程,对审核工作质量负责;协助 选择审核员;组织制订审核计划,分配审核任务;指导审核员编制 检查表;对审核过程进行控制;提交审核报告。
3、5.5 审员:编制分工围的检查表;完成份工围的审核任务,包括:收集 证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果;配 合、支持审核组长工作;跟踪验证纠正措施。6程序6.1 部审核的策划6.1.1 公司部审核每年1次(时间间隔不超过12个月),可以采用集中 式或者滚动式。部审核的围应包括公司质量、环境和职业健康安全管 理体系认证围的所有部门和项目部。对于浮现特殊情况时(包括公司 组织机构发生重大变化、市场变化等情况),可根据需要追加部审核 频次。6.1.2 部审核计划容包括:审核目的、围、日期;审核依据;审核方 法;审核主要人员、部门、单位,审核容及日程安排;审核员分工 等。在安排审核
4、计划时,应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性, 以及以往的审核结果,合理安排审核时间和审核项目。针对各受审核 部门、项目部选择审核员时应客观公正,审核员不能审核自己的工 作。对公司领导,也应进行必要的审核。6.1.3 在审核实施前10天,工程科提供有资格和能力的部审核员,报 管理者代表批准后成立审核组,并任命审核组长。6.1.4 审核组长编制部审核计划,将计划报管理者代表批准,并在审 核实施前一周分发至各受审核人员、部门、项目部及审核组成员。6.2 实施审核前的准备工作6.2.1 审核组成员审核豫备会6.2.1.1 审核组长在审核实施前5天,召开审核豫备会,向审核组提 供审核所须的文件、资料
5、和记录表,如:“部审核检查记录表”、“部审核现场记录表”、“不合格项报告”等。6.2.1.2 审核组长布置审核要求、审核员的分组情况和任务安排、审 核注意事项等,必要时进行审核技能介绍。6.2.1.3 审核员根据对受审核方的审核要求及任务安排,编制“部审核 检查表”,依据审核的质量、环境和职业健康安全管理体系要求、相关 法律、法规、规、标准要求、公司管理体系文件要求,在检查表确 定检查的具体项目活动,并报审核组长批准。6.2.2 受审核方准备6.2.2.1 受审核方收到审核计划后,如果对审核日期和审核项目有异 议,可在两天通知审核组长,经商议后再行安排。6.2.2.2 对于没有异议的,应做好充
6、分准备,指派熟悉本部门(项目 部)活动及管理体系要求的陪同人员陪同审核组工作,同时通知有关 人员进行自检,自检容包括:各种审核所需的记录是否已整理完毕,并便于查找;本部门(项目部)执行质量、环境和职业健康安全管理体系文 件情况;审核涉及的人员是否全部能参加审核,参加首次、末次会议的 人员是否已安排;审核所需的各项资源是否已齐备。6.3 审核的实施6.3.1 由审核组长根据确定的时间召开全体审核组成员、各受审核方 领导及有关人员参加的首次会议。会议由审核组长宣读审核计划, 介绍本次审核的目的、围及方法、时间安排。受审核方明确陪同人员。 会议应保留人员签到及会议记录。6.3.2 审核组按审核检查表
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