公司费用报销制度_经济-会计.pdf
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1、.!.一、目的 1、为明确费用开支审批手续,提高工作效率。2、严格控制费用开支,规公司的管理。二、报销单据的构成及整理方法 1、完整的报销单,应由“报销单-便于报销人填写各类业务工程及数据、发票、“粘贴单-便于报销人粘贴发票的单据 也可用白纸自行裁剪 和“附属表单-便于对报销事项作出补充说明的单据,如“差旅费报销单等组成。2、到财务领取空白报销单,费用报销的领取“费用报销单;通过银行转帐的领取“转帐付款单;借支款项的领取一式三联的“借款单;质检部的差旅费报销还应领取“国隆集团差旅费明细单。3、经办人应先按报销容对原始发票进展分类整理,如办公用品、费、差旅费、设备维修费、资料费、市交通费等等,应
2、分类后再按时间先后粘贴,以便分类汇总数据。4、粘贴票据:将胶水涂抹于票据左侧反面,沿粘贴单左上方从左到右、自上而下错开,呈鱼鳞状依次均匀粘贴,保持票据的左侧及上方不超出粘贴单的边界,遇单据纸面过大时,可在票据粘贴完成后向折叠,保证随时可以翻阅。5、报销流程:报销人粘贴票据、填写报销单,报销单上须注明支出事由、工程、发票数、报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字,发票反面须有.!.经办人签字确认注:与报销单上经办人签名应一致部门经理或主管初审财务会计复核财务总监审核集团副总或董事长审批出纳付款。6、报销完成时限:正常以报销单审核完次日算起叁个工作日完成,遇节假日、集团副总或董事长外出那么顺
3、延,个别紧急情况先请示集团副总或董事长,得到允许后先付款,集团副总或董事长回司后再补签。三、报销考前须知 1、报销员工在公司部的,需亲笔、正楷、完整填写各种报销单据,不得漏项,特殊约定应用铅笔做好备注 不得随意涂改挖补,特别是报销单上的大小写金额、单据数不能涂改,有涂改应重新填写。2、现金报销金额假设涉及到小数点两位数,报销单上直接按四舍五入保存一位数仅限于现金报销,不适用于通过银行转帐到对方公司的。3、假设实际报销金额小于发票金额的应在发票反面上注明实报多少金额,并签字确认,不能把发票上的金额直接划掉后再写上报销金额,这样会造成发票无效。4、采购物品包括零星物品单次超过含人民币伍佰元¥500
4、.00的,且对方可提供公司的一律通过转帐支付,不得预支现金或以现金报销。5、为了分清责任,进展部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在同一报销单上。的报销单应由报销单便于报销人填写各类业务工程及数据发票粘贴单便于报销人粘贴发票的单据也可用白纸自行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充说明的单据如差旅费报销单等组成到财务领取空白报销单费用报销的领取费用差旅费明细单经办人应先按报销容对原始发票进展分类整理如办公用品费差旅费设维修费资料费市交通费等等应分类后再按时间先后粘贴以便分类汇总数据粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧反面沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开保证随时可以翻阅报销流程报销人粘贴票据填写报销
5、单报销单上须注明支出事由工程发票数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字发票反面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应一致部门经理或主管初审财务会.!.6、加强报销管理,当月帐,当月了,除差旅费于出差返回 3 天、手机费于次月底之前做好报销手续外。其余费用应于业务发生后 7 天报销,对于无故不及时报销的,财务不予接件。7、所有费用报销必须提供正式发票,各部门在购置物品或其他业务发生时应向对方索取发票,发票容要填写完整,要素齐全,大小写金额相符,金额不能涂改,并盖有发票专用章,印章要清晰。没有正式发票的工程须写明情况交集团总经理审批。8、个人借支款项的,非特殊情况,须在事毕后 3 天将
6、报销单交到财务部办理冲帐手续,尚未报理冲帐手续不得再借支。但所有借款发生后,须在一个月销清,当月无法核销的,须在月底到财务部说明、报备原因,否那么财务部门有权在当月工资中予以扣除。四、核准权限 1、高层管理人员的报销由集团总经理审批;2、出差打的费、应酬交际费、工资/奖金及特殊费用由集团总经理审批;3、其他日常报销由集团副总审批。五、费用报销及借款办理时间 1、款项借支:星期二、星期四下午和星期六上午。借支要提前半天通知,特别是大额款项,其他突发性事件特别处理。的报销单应由报销单便于报销人填写各类业务工程及数据发票粘贴单便于报销人粘贴发票的单据也可用白纸自行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充
7、说明的单据如差旅费报销单等组成到财务领取空白报销单费用报销的领取费用差旅费明细单经办人应先按报销容对原始发票进展分类整理如办公用品费差旅费设维修费资料费市交通费等等应分类后再按时间先后粘贴以便分类汇总数据粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧反面沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开保证随时可以翻阅报销流程报销人粘贴票据填写报销单报销单上须注明支出事由工程发票数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字发票反面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应一致部门经理或主管初审财务会.!.2、费用报销领取时间:星期二、星期四下午和星期六上午。星期六 9:30以后。3、对外工厂结帐:星期四下午、星期五,突发事件
8、特别处理。4、特殊情况总经理不在又急需借款的:需先请示总经理,得到允许后,经办人员要先填写好借款单,先由出纳支付款项,再由经办人员负责及时办理补签手续,并转交出纳入账。六、各项费用开支手续 一、办公用品、低值易耗品:由办公室统一购置的,办公室文员根据发票同实物核对无误填写验收入库单后 低值易耗品还需有出库单,采购员凭发票 附上验收入库单填写费用报销单。注:办公用品系指易消耗的办公文具等;低值易耗品系指未到达固定资产标准,但金额较大,使用寿命较长的,例如机及工具等。二、机器与设备:设备管理人员或办公室文员人员工厂是仓库管理员根据发票同实物核对无误后,填写验收入库单注明用处,凭发票附上验收入库单填
9、写费用报销单。三、差旅费:于返回 3 天报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单注明出差地点、事由、时间、人数上随同差旅者签字确认后,出差人到财务部办理完报销手续,有借款的须冲销借款。的报销单应由报销单便于报销人填写各类业务工程及数据发票粘贴单便于报销人粘贴发票的单据也可用白纸自行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充说明的单据如差旅费报销单等组成到财务领取空白报销单费用报销的领取费用差旅费明细单经办人应先按报销容对原始发票进展分类整理如办公用品费差旅费设维修费资料费市交通费等等应分类后再按时间先后粘贴以便分类汇总数据粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧反面沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开保证随时可
10、以翻阅报销流程报销人粘贴票据填写报销单报销单上须注明支出事由工程发票数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字发票反面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应一致部门经理或主管初审财务会.!.1、差旅费指公司员工因工作需要,经公司安排,由工作地前往目的地出差乘坐各种交通工具产生的交通费、出差期间的住宿费和出差补贴等。2、按照出差地点的不同,差旅费分为市交通费含异地城市的市和异地交通费,市交通费,原那么上公司不予借支,一律由员工个人先行垫支,外出尽量乘坐公交车,非特殊情况不得乘坐的士,每发票背后须有经办人亲笔签名,并写清出差日期、往来路线与说明。3、出差异地人员需预借差旅费的要填写借款单办
11、理借款手续。每人借支额度根据办理业务情况而定,但最高金额不得超过 3000元特殊情况除外。借款单中需注明部门名称、出差人、出差地点、出差时间、出差事由报总经理审批。4、坐飞机的有关规定:公司总经理、副总经理等,出差可乘飞机经济舱。其他人员乘坐飞机须经总经理特别批准。一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有公司总经理审批同意,报集团总经理批准。5、差旅费标准:1出差人员的住宿费、伙食补助费实行定额标准,由出差人员调剂使用,超支不补,市交通按实际报销。2出差乘坐火车,一般以硬卧为标准。3出差期间交际应酬费,须事先请示总经理特批。4往返机场、车站的市交通费予以单独凭车票报销。的报销单应由报销单便于
12、报销人填写各类业务工程及数据发票粘贴单便于报销人粘贴发票的单据也可用白纸自行裁剪和附属表单便于对报销事项作出补充说明的单据如差旅费报销单等组成到财务领取空白报销单费用报销的领取费用差旅费明细单经办人应先按报销容对原始发票进展分类整理如办公用品费差旅费设维修费资料费市交通费等等应分类后再按时间先后粘贴以便分类汇总数据粘贴票据将胶水涂抹于票据左侧反面沿粘贴单左上方从左到右自上而下错开保证随时可以翻阅报销流程报销人粘贴票据填写报销单报销单上须注明支出事由工程发票数报销金额和经办人签名有陪同人的陪同人也要签字发票反面须有经办人签字确认注与报销单上经办人签名应一致部门经理或主管初审财务会.!.5出差参加
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