管理制度模板质量管理办法.docx
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1、质量管控作业及相关规章制度规章一、质量管控办法质量管控方法第一条目的确保生产产品质量标准化,提高质量水准。第二条范围生产产品及研究开发、设计。第三条设计质量管控作业相关流程第四条实施机构工程部、业务部、质量管控部成品科及有关机构。第五条实施要点(一)工程部设计科,依据收集的XXS、JIS、UL等国内外有关规格的资料,以及业务部、 质量管控部回馈的市场调查,客户相关要求,客户抱怨分析等资料,设计新生产产品及改 良现有生产产品。(二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的 质量相关要求。(三)试作不合格即检查修正,再试作。(四)试作合格即会同有关机构制定用料标准、材
2、料规格、零件规格、生产产品规格、 作业标准、标准工时以及QC工程表。(五)设计的新生产产品如属客户订购者,则试做合格的样品,需经业务部送交客 户认可后,开始制订,由企划室作生产企划。(六)工程资料回馈有关机构,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。第六条 本办法经质量管控委员会核定后实施,修正时亦同。进料检验规定第一条目的确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。第二条范围原料,外协加工品的检验。第三条进料检验相关流程第四条实施机构质量管控部进料科、加工品科、及其他有关机构。第五条 实施要点(一)后验员收到偏量验收单后,依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、 数量、质量验收单号码
3、等,填入检验记录表内。(二)判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及质量验收单内检验情 况,并通知仓储有关员工办理入仓手续。(三)判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及质量验收单内检验 情况。并即将检验情况通知采购机构(物料部、采购科或外协加工科),请购机构,依实际 情况决定是否需要特采。1 .不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、质量验收单内注明退货, 由仓储有关员工及采购机构办理退货手续。2 .需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、质量 验收单内注明特采处理情况,以及通知有关机构办理入库或部分退回,或扣款等有关手续
4、。(四)进料应于收到质量验收单后三日内验毕,但紧急需用的进料优先办理。(五)检验时,如无法判定合格与否,则请工程部(设计工程科),请购机构派员会同质 量验收,来判定合格与否,会同质量验收者,亦必需在检验记录表内签章。(六)检验员执行检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为合用为由,予 以判定合格与否。(七)回馈进料检验情况,并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交 货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。(九)检验仪器、量规的管控与校正。(十)进料属OEM客户自行待料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理。
5、第六条 本规定经质量管控委员会核定后实施,修正时亦同。 制程质量管控作业办法第一条目的确保制程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本。第二条范围原料投入经加工至装配成品上。第三条制程质量管控作业相关流程。第四条实施机构生产部检查站有关员工、质量管控部制程科及有关机构。第五条实施要点(一)操作有关员工确依操作标准操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需经过有 关有关员工实施首件检查,等检查合格后,才能继续加工,各组组长并应实施随机检查。(二)检查站有关员工确依检查标准检查,不合格品检修后需再经检查合格后才能继续 加工。(三)质量管控部制程科派员巡回抽验,并做好制程管控与分析,以及将资料回
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