2023年-ERP信息管理系统及库存模块的解决方案.docx
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1、Grandtour Tire (ANHUI)Co., LtdERP信息管理系统 库存模块解决方案文档作者:汉普顾问创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:3. 0审批签字:佳通项目负责人汉普项目负责人拷贝数量7. 6. 2. 2 子库存编码系统限制仓库编码为一个段,分为二个区间,共4位(数字),系统限制为10位(字 符或数字)一区 二区一区:代表子库存所属的部门或物料类别,长度为3位字符 第一位:Z表示资产子库F表示费用子库第一、二位:YL:原材料CP:成品WJ:五金件QT:总务劳保物品等(Other)LJ:炼胶车间二区:代表子库存序号,长度为2位数字1、成品设立以下子库及相关库位控制。具体参
2、见子库存采集表. 2、原材料设立以下子库具体参见子库存采集表(财务部、原材料仓库、技术部)国内采购国外生产的原材料是否放入进口原材 料库,国内采购免税原材料是否放入国内原材料库,即国内原材料库与进口原材料库是 否依据购买地来区分还是根据是否保税来区分,技术部在使用时丁区分不区分。(结果 为:所有保税材料进保税库,不管采购地点是国内还是进口)进口或国内同一原材料如果要区分不同产地,用批号控制,入库时以供应 商名称简写作为批号标识,出库时也按实际领用情况,选用相应的批号出库, 如:CX 慈溪010423-1CX 慈溪010423-2ML马来西亚010511-13、五金仓设立以下子库具体参见子库存采
3、集表注明:对五金有货位控制的子库,在前期实施时定义一个缺省货位,货位名称 为本子库序号+A货架+第0层(如WJ13金属材料库的缺省货位为 13A0),待 以后业务需要时,再增设其它货位,并将缺省货位上的物料子库转移至相应货 位,再将该缺省货位失效。4、各车间设立以下子库具体参见车间解决方案建议或说明:不要将子库存中文名称纳入其编码中,最好分为二个区。良好的子库存编码 能为操作员提高成倍的工作效率。系统限制子库编码不能超过10位将五金库从原来的大仓库划分为几个小逻辑子库,以便于管理和查询 各库存组织中的子库是相对独立的,各库存组织间的子库存编码可以相同货位编码 建议货位弹性域采用一个段共20位数
4、字,系统基本不限制段数和位数一段一段:代表意义如下:对五金库:表示架位(A-Z) +层位(01-99)如A1:某子库下面的A货架第1层A2:某子库下面的A货架第2层建议或说明:将子库存的货位控制设为预定义,即首先在系统中定义各子库所包含的货 位,要进行事务处理时只选择。以便于加强货位管理为加强五金件的管理,将五金物料的采购接收缺省子库、货位定义好,便于 每次接收入库时,系统自动将物料接收至相应的子库、货位同一库存组织下,各子库存间的货位编码不能相同。具体解决方案如下:主要针对五金库有货位控制(其它子库基本上不设货位控制),由于货位编 码不能相同,所以建议货位编码的规则为如下:本子库序号(199
5、) +货架名(AZ) +货架层数(1.99)如WJ13金属材料库的缺省货位为 13A0,待以后业务需要时,再增设其它 货位如:13A1(五金13号库的A货架第1层)13A2(第2层)13E5(五金13号库的E货架第5层)1D13.(五金1号库的D货架第13层)项目分类编码建议库存项目分类弹性域采用二段,系统基本不限制段数和位数第一段:代表物品的大类;长度为2位数字第二段:代表物品的小类;长度为3位数字第三段:代表物品的小类;长度为3位数字产品系列分类弹性域采用一段,系统基本不限制段数和位数第一段:代表物料的大类;长度不超过20个字符建议或说明:在本次实施过程中,考虑到佳通物料编码的物殊性,所以
6、对物料编码未进行 大的改变(除对编码第一位特别要求外,后面几位照搬原有编码)要求对原材料、半成品、成品、五金等物品,按照大类(2位)、中类(3 位)及小类(3位)进行分类,在定义Item时再将分类指定给具体的Item。产品系列分类,专门为财务系统而设计计量单位计量单位类:建议把所有的计量单位分成几个计量单位类,其计量单位类编码建议如下:计量单位类单位类说明基本计量单位单位简写数量(件)数量(件)基本计量单位类件件数量(条)数量(条)基本计量单位类条条数量(套)数量(套)基本计量单位类套套重量重量类基本计量单位千克Kg时间时间类基本计量单位小时时长度长度类基本计量单位米米体积体积类基本计量单位立
7、方米米3面积面积类基本计量单位平方米米2计量单位:每一计量单位类中,只有基本计量单位被使用在库存等模块中,该计量单位类 的其它其它计量单位使用于采购、发料等。注:基本计量单位简写系统限制为3位字符以内计量单位 名称单位 简写计量单位描述基本单 位否所属类件件以件为数量基本计量单位是数量(件)盒盒以盒为计量单位数量(件)Box of 25B25以Box of 25为计量单位(采购时 使用)数量(件)Box of 100B1H以Box of 100 (Hundred)为计量 单位(采购时使用)数量(件)条条以条为数量基本计量单位(限用 于成品)是数量(条)套套以套为数量基本计量单位(限用 于套胎)
8、是数量(套)千克Kg重量基本计量单位是重量吨吨以吨为计量单位(米购时使用)重量小时时时间基本计量单位是时间天天以天为时间计量单位时间米米长度基本计量单位是长度升升体积基本计量单位是体积(生管部)卷的计量单位不建议使用,因为不同的卷对应不同的长度与重量。建议统一使用重量来计量。计量单位转换1)标准转换(任何物料公用的标准换算)计量单位所属类=转换率X基本计量单位Box of 25数量(件)25件Box of 100数量(件)100件吨重量1000千克天时间24小时2)同一计量单位类,特定物料计量单位的换算物料编码物料描述换算单位所属单位 类=转换率X基本 计量单位RS1001(直角螺钉)合 JU
9、L数量(件)100件A1004白色日光管25中合数量(件)12件3)不同计量单位类之间,特定物料计量单位的换算物料编 码物料描述目标二转换率来源基本单位所属类X基 本单位所属类B001S帘子布*2.5千克重量2.5米长度V01497#汽油千克重量1.45升体积7.7物料编码定义与维护7. 7.1业务需求佳通公司在物料管理方面存在的问题以及未来需求包括以下几个方面: 合肥工厂、各地中心的物料信息,自行维护,容易产生同一物料不同编码没有统一的编码规则希望物料编码、信息统一维护,保证信息的准确性7. 7.2解决方案制定流程:建立完善的物料编码制定维护流程五金常备件模板五金非常备件模板原材料模板半成品
10、模板成品模板摩托胎模板其它模板按需分配:物料维护人员在分配组织时,只将物料分配给需要使用该物料的库存组 织,从某些方面可控制物品跨区域销售现象(如只将某一型号的轮 胎分配给广州中心库存组织,那只广州才能采购、销售该轮胎业务)所有物料分配给合肥工厂(除成品中含套与有包装信息的物料)所有成品物料或其它需用物料分配给中心7.8库存事务处理7. 8.1业务需求佳通轮胎公司的常规业务需求,归纳如下:1)采购物料的接收和退货。2)生产物料的发放和退仓。3)半成品和成品的完工入库4)成品的发货和退货5)物料报废6)非生产部门领料7)五金库发料8)供应商多送入库处理9)库存物料的盘点调整10)库存物料公司内部
11、调拔(子库转移)11)库存物料公司间调拔(组织间子库转移)12)(降级)原材料降级由一种物料转换成另一种物料(杂出杂进)13)成品的非正常损失处理。(盘点处理或杂项发出处理)14)原材料、半成品调拨(外单位)或销售出库如何处理(正常销售流程)调拨不能使用销售流程,算借(应用子库转移或杂出杂入)15)五金与生产、原材料、半成品的废品废料如何处理。(五金报废有单独流程, 其它见 5 .物料报废)7. 8.2解决方案7. 8. 2.1采购物料的接收、入库和退货 采购物料的接收使用采购的接收、检验、入库等一系列标准的流程。票据流设计方案说明:1、物料接收流程1)直接入库(一步):接收(产生收据号)入库
12、(库存量增加)系统一步完成2)标准接收(两步):先接收、再入库3)要求检验(三步):先接收、再检验、最后入库4)有三个地方可设置如上信息:接收选项、供应商、物料属性(优先)系统选项为直接入库,对特殊物料属性中指定要求检验。五金、原材料为要求检验。(在采集表著名)2、采购物料的接收1 .仓库根据供应商的送货单上提供的信息在系统中查看定单信息,项目、数量和日期符合要求后,作接收并 填写验收单(注明定单和收据号),交质检检验。产生的会计分录:Dr:材料采购P0价Cr:应计负债P0价2 .检验完后,把检验结果写在验收单上,并返回到仓库。3 .仓管员将检验结果输入系统。4 .合格品作交货入到相应子库。产
13、生的会计分录:Dr:库存(原材料)回标准成本Cr:材料采购P0价Dr/Cr:采购差异回P0价-标准成本1.采购物料的退货采购物料的退货有两种情况:A.初检不合格从待检区返回至供应商。此时会自动冲减不合格部分物料产生的应计负债。Dr:应计负债P。价Cr:材料采购P0价B.入库后在生产中发现材料不良返回至供应商。此时也会自动冲减不合格部分物料产生的应计负债。Dr:材料采购回P0价Cr:库存(原材料)标准成本Dr/Cr:采购差异回标准成本-P0价Dr:应计负债P。价Cr:材料采购P0价注:如果原采购订单已关闭,则使用该供应商近段时间的采购订单进行退货处理。采购物料退回后的补货采购物料初检不合格退回的
14、,可用原采购订单再接收供应商的补货。采购物料入库后在使用中发现质量问题退回供应商,如要扣供应商货款,则用未付款的采购定单(由财务部提 供其采购订单号)作返货处理,并将退货单交财务一联;如需换货,亦用未付款的采购定单(由财务部提供其 采购订单号)作返货处理,待供应商补货时再用该定单作接收。特殊情况的处理:超合同的接收:原则上不允许超合同接收,如因计量等原因供应商多送,多送部分又不收费,则定 单部分按单接收,供应商依此开发票,多送部分用帐户别名接收,不开发票。未订购接收:原则上不允许未订购接收,如因生产急用等原因接收未下达采购订单的供应商送货, 则先在系统中执行未订购接收处理,产生收据号(此时不能
15、继续执行检验、入库处让步接收:紧急放行:管理需改善之处:理,也未产生会计信息),等采购订单被审批后,再将采购订单与收据匹配(产生 会计信息),最后进行正常的检验入库事务处理(产生会计信息)。当供应商送来的物料经检验不合格,但急需使用且可让步接收时,仓库根据有关部 门的“让步申请单”,在接收事务处理中输入相应的检验结果,办理入库手续。在检验没有完成前,由于生产急用需领用原材料,这属管理问题(在未知质检结果 前,不应该让物料流入生产过程),应该填写”紧急放行申请”,待审批后,在系统 中做出库处理,可能会产生负库存,也可先实物发放,之后等检验入库后,再补出 库手续。质检部门必须及时返回检验报告,仓库
16、才可继续做事务处理,输入接收数量增加库 存量,这样使得未入库的项目不可进行发放事务,保证系统不会出现负库存。(品保部)要求质检部门及时返回检验报告7. 8. 2. 2生产物料的发放和退仓生产物料的发放明:推式生产物料的发放是根据已排产的生产任务限额发放Dr:生产成本(材料)标准成本Cr:库存(材料)标准成本7. 1. 1更改记录日期作者版本更改参考朱宁3. 0没有前面的版本7. 1.2审阅姓名职位签字王琪汉普项目经理7. 1.3分发人员编码姓名地点和位置拉式生产物料的发放以子库存转移方式移到车间材料仓,当车间生产任务在发 料工序间移动或完工时自动冲减车间材料库存量Dr:生产成本(材料)。标准成
17、本Cr:库存(材料)标准成本具体领料流程见车间解决方案车间模块未上线前,将使用帐户别名发料方式对处理车间领料Dr:生产成本(材料)标准成本Cr:库存(材料)标准成本生产物料的退回车间退回的推式物料具体从某一车间任务上退回、系统会自动冲减生产成本Dr:库存(材料)标准成本Cr:生产成本(材料)标准成本拉式物料若要退仓则直接对生产任务的某一工序返向移动至发料工序,系统自 动将该任务的拉式物料退回至车间材料库Dr:库存(材料)标准成本Cr:生产成本(材料)。标准成本具体退料流程见车间解决方案车间模块未上线前,将使用帐户别名接收方式处理车间退料Dr:库存(材料)。标准成本Cr:生产成本(材料)标准成本
18、78.2.3 成品的完工入库车间生产的成品入库根据成品车间开具的入库单,按生产任务入库具体入库流程见车间解决方案车间模块未上线前,将使用帐户别名接收方式处理成品车间完工入库Dr:库存(产成品)标准成本Cr:产成品标准成本7.8.2.4 成品的销售发货和退回成品发货,仓管员根据驻厂办的“挑库单”,备货并执行发货确认与库存链接 冲减库存。其具体发货流程参见销售解决方案Dr:销售成本。标准成本Cr:库存(产成品)。标准成本成品退货,成品仓接收客户退货或返修品按:接收分检验分入库的步骤严 格执行,然后要运行RMA界面把接收信息返回销售模块,其具体退货流程参见 销售解决方案Cr:库存(产成品)标准成本D
19、r:销售成本。标准成本7. 8. 2. 5帐户别名接收和帐户别名发放帐户别名事务处理:主要指非采购的接收、退货;非生产的领料、退料;销售赠送; 五金件的发料、退料;物料盘盈盘亏处理、物料的报废处理;可以在开始实施库存 时作为物料现有库存量的初始输入,亦可输入对因偷窃、破坏、丢失、适用期满或 错误的记录保存的系统数量的调整和更正。帐户别名对应的总帐科目说明1.供应商免费多送2.供应商送样3.客供物料接收4.库存初始化5.某某车间领用原材料6.某某部门领料7.库存盘点调整8.物料报废处理9.业务宣传赠送10.精加工领料11.精加工完工入库(财务部)收集,参见数据采集表帐户别名接收如供应商送样,供应
20、商无偿多送、客供物料的接收、盘盈、非生产领料后的退料、 意外获得物料等,可使用帐户别名接收方式,此类事务需手工开具入库单。Dr:库存(材料或产成品)标准成本Cr:帐户别名对应的总帐帐户 标准成本帐户别名发料如销售赠送、非生产部门领料和盘亏、报废可使用杂项处理方式,建议使用帐户别 名发料的方式,要手工开具出库单。Dr:帐户别名对应的总帐帐户 标准成本Cr:库存(材料或产成品)。标准成本7. 8. 2. 6库存物料公司内部调拨(子库存转移)车间按批领用拉式物料,逻辑子库间的物料转移,用“子库存转移”实现Dr:库存(材料或产成品)标准成本一接收子库Cr:库存(材料或产成品)标准成本一发出子库7.9五
21、金仓库的管理(待定)7.9.1 现状与需求五金件采购业务:采购计划来源于仓管员手工填写请购单(根据最小最大库存量)和其它部门的申请采购业务主要由采购部负责五金件的收发管理:对五金库工量具、备品备件等的领用,工厂有严格的控制,需要跟踪工量具等 五金件的去向、工量具的到期日,工量具等所发生的费用要计到相应的车间或 部门,即哪个车间、哪个人领用了哪些工具需要跟踪统计,具体需求如下:五金件采购计划(分常备件和非常备件)五金件采购业务五金件采购接收入库工量具的领用、借用、回收其它备品备件的的领用、回收委托加工7. 9.2解决方案7. 9. 2.1五金件的采购计划现建议对五金件或低值易耗品(没有挂在B0M
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