一季度经济活动分析报告(3篇).docx
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1、 一季度经济活动分析报告(3篇) 现对我司一季度经济活动的主要状况分析报告如下: 年初,货运总公司对我司下达年度经济责任制指标规划,详细指标规划为: 1、责任本钱xxxx万元 2、船舶交通事故损失金额 (1)库区、中游:x元/ktkm (2)下游:x元/ktkm (3)上海港作:x元/艘 (4)其它港作:x元/艘 3、船舶效率 (1)拖轮船产量x吨千米/千瓦 (2)驳船船产量x吨千米/吨 4、燃油消耗 (1)企业单耗x千克/千吨千米 (2)非生产用油x吨 (3)燃料油与总耗量比例x% 5、驳船营运率x% 我司依据货司下达的年度经济指标规划,对各项经济指标进一步细化,层层分降落实,为确保年度目标
2、的完成,船务公司领导班子带着公司全体干部职工,面对指标的压力,经过近几个月来的努力,公司一季度主要经济指标均到达规划进度要求。 一、各项经济指标运行状况分析 (一)责任本钱指标 1-3月份累计责任本钱1510万元,为规划进度1550万元的97.42%,实绩比规划节省4000万元。 (二)安全、货运质量指标 1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为规划进度32.34万元的9.28%;与去年同期比削减1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。 (三)船舶效率指标 1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦,为规划计度(60480吨千米/千瓦)的106.13%,超进度
3、3705吨千米/千瓦;与去年同期比,增加740吨千米/千瓦,增幅1.17%。 1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨,为规划进度(3950吨千米/吨)的100.91%,超进度36吨千米/吨。与去年同期比,增加35吨千米/千瓦,增幅0.89%。 1-3月份累计完成驳船营运率97.78%,为规划进度(96.1%)的101.75%,超进度1.75百分点;比去年同期高1.17个百分点。 (四)燃油消耗指标 1-3月份燃油企业单耗实绩2.94千克/千吨千米,与规划进度(2.98千克/千吨千米)比,降低了0.04千克/千吨千米;与去年同期比下降了0.24%,降幅7.66%。 1-3月份累计非生产量
4、用油345吨,为规划进度(488吨)的70.7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17.46%。 1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59.79%,为规划进度(57%)的104.89%,超进度4.89个百分点。 从一季度指标运行状况看,可慨括为“三增、三降、一稳定”即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,责任本钱、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。 二、一季度经济指标监控的主要做法 1、全面贯彻落实货司“两会”精神,积极筹备我司“两会”,并在我司“两会”上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司2023年经济责任制方案,提交“两会争论通过,为全年的经济指标运行和
5、经济责任制考核,奠定了坚实的根底。 2、严密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源缺乏,运价下滑的严峻形势,公司将责任本钱掌握放在突出地位,在各项本钱指标分解过程中,全部箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。 3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的状况下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了“百日安全无事故活动”的稳固提高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。 4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案,将安全治理责任、单船建立、推动sms工作分片包干到公司各位领导,形成了纵
6、向究竟,横向到边的安全治理责任网络。 5、加强各项指标运行的动态监控与治理,准时发觉经济运行中消失的问题,并实行措施加以解决。 三、一季度经济运行中存在的主要问题 1、本钱掌握压力没有缓解,主要表达在: (1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工本钱也将随之上升,加上燃油本钱居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,因此,各项本钱的掌握压力将更加突出。 (2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍旧存在。 (3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年本钱中消化,掌握压力比拟突出。 2、燃油指标压力将会显现 (1)劣质油一季度掺燃比完成较
7、好,由于6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的掌握压力就会显现。 (2)非生产用油指标掌握较好,是由于一季度港作船的削减所致。 (3)单耗水平取决于货源的组织水平,假如货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,掌握难度相当大。 3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,担心全、不行控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。 4、局部船船舶水电费消失特别 三月份有四艘船舶水电费消失特别,严峻超进度,为了查清水电费超进度的缘由,责成经监处、计财处仔细调查,并作出处理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,便利考核、查询和对帐。
8、四、下步工作 参与经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进展了总体归纳,同时布置了下步工作。 (一)一季度指标运行正常 1、本钱治理得到了科学预控。 2、生产指标超进度。 3、安全保持了稳定。 4、效劳船舶的力度进一步加大。 (二)下步工作 1、认清形势,转变观念,保持糊涂头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是本钱压力日益突出;三是修费缺乏,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学治理,作好半年工作会指标调整的思想预备。 2、本钱掌握要留意四个指标的监控 (1)物料费指标 (2)海损指标(包括海损杂支指标) (3)修费指标 (4)对船舶水电费指标消失的特别状况进展
9、调研。 3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人,要求各部门紧盯目标,加强责任,严密监控,实施目标治理。 4、经监处要加大运行质量监控 (1)加强指标动态监控,月度严格考核。 (2)对指标消失特别状况的部门、单位,要督办分析,并要求指标治理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,准时处理解决。 (3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。 5、加大重点指标的监控力度 (1)工资本钱指标 (2)修费指标 (3)单耗指标 (4)营运间接费指标 6、需要解决的几个问题 (1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。 (2)关怀船员生活和身心安康,特殊
10、是“五一”期间,做好对船舶的慰问。 (3)适度解决基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当解决。 (4)做好个税、船舶备用金的解释工作。 (5)连续为船舶,为生产一线效劳。 (6)机关部门要仔细思索和争论“职工在我心中,安全在我手中”提高机关工作质量。 一季度经济活动分析报告二 一、模拟利润 (一)本月完成状况: 本月预算399万元,本月实际完成483万元,比本月预算增利84万元。其中:电力模拟利润本月预算126万元,本月实际完成213万元,比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元,本月实际完成270万元,比本月预算减利3万元。 1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43
11、万元的缘由分析: 1)平均上网电价本月预算258.02元/千千瓦时,本月实际完成255.51元/千千瓦时,比本月预算削减2.51元/千千瓦时,使电力模拟利润削减15万元。 2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。 3)发电标准煤耗本月预算305.00克/千瓦时,本月实际完成306.13克/千瓦时,比本月预算增加1.13克/千瓦时,使电力模拟利润削减2万元。 4)发电标煤单价本月预算193.85元/吨,本月实际完成199.10元/吨,比本月预算增加5.25元/吨,使电力模拟利润削减12万元。 5)固定本钱本月
12、预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算削减2万元,使电力模拟利润增加2万元。 6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润削减0万元。 7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比削减3万元的缘由分析: 1)平均售热单价本月预算22.05元/吉焦,本月实际完成20.36元/吉焦,比本月预算削减1.69元/吉焦,使热力模拟利润削减96万元。 2)
13、供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。 3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤/吉焦,本月实际完成39.80公斤/吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润削减0万元。 4)供热标煤单价本月预算237.68元/吨,本月实际完成233.47元/吨,比本月预算削减4.21元/吨,使热力模拟利润增加11万元。 5)固定本钱本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算削减12万元,使热力模拟利润增加12万元。 (二)1-11月份累计完成状况: 累计预算-2,548万元,累计实际完成-1,053万元,比累计预算减亏
14、1,495万元。其中:电力模拟利润累计预算-1,464万元,累计实际完成-597万元,比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元,累计实际完成-456万元,比累计预算减亏628万元。 1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的缘由分析: 1)平均上网电价累计预算259.92元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比累计预算削减0.16元/千千瓦时,使电力模拟利润削减9万元。 2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。 3)发电标准煤耗累计预算357.37
15、克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比累计预算削减1.90克/千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。 4)发电标煤单价累计预算210.67元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比累计预算削减4.31元/吨,使电力模拟利润增加103万元。 5)固定本钱累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算削减262万元,使电力模拟利润增加262万元。 6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算削减2万元,使电力模拟利润增加2万元。 7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润削减12万元。
16、 8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的缘由分析: 1)平均售热单价累计预算20.99元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比累计预算增加1.02元/吉焦,使热力模拟利润增加335万元。 2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。 3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤/吉焦,累计实际完成39.80公斤/吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润削减0万元。 4)供热标煤单价累计预算2
17、50.04元/吨,累计实际完成238.62元/吨,比累计预算削减11.42元/吨,使热力模拟利润增加154万元。 5)固定本钱累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算削减37万元,使热力模拟利润增加37万元。 (三)1-11月份累计完成与上年同期状况分析 同期-1,957万元,累计实际完成-1,053万元,比同期减亏904万元。其中:电力模拟利润同期-1,486万元,累计实际完成-597万元,比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元,累计实际完成-456万元,比同期减亏16万元。 1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的缘由分析: 1)平均上网电价同
18、期258.27元/千千瓦时,累计实际完成259.76元/千千瓦时,比同期增加1.49元/千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。 2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。 3)发电标准煤耗同期363.01克/千瓦时,累计实际完成355.47克/千瓦时,比同期削减7.54克/千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。 4)发电标煤单价同期211.15元/吨,累计实际完成206.36元/吨,比同期削减4.79元/吨,使电力模拟利润增加115万元。 5)固定本钱同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比
19、同期增加801万元,使电力模拟利润削减801万元。 6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润削减8万元。 7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润削减316万元。 8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润削减0万元。 2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的缘由分析: 1)平均售热单价同期20.93元/吉焦,累计实际完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使热力模拟利润增加313万元。 2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实
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