2023年-质量管理体系内审检查及记录表.docx
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1、质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门最高管理者接待人相关文件标准 章节号审核内容1. 1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的 范围以及并在质量管理手册中阐明?1. 2删减1)是否有删减?2)删减了哪一条款?3)删减的理由是否充分以及合理?4)删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力?删减后,是否能不免除组织提供满足顾客 和适用法规要求的产品的责任?4. 1质量管理体系总要求1)质量管理体系的结构和层次是否清 楚?2)过程是否识别并表述?3)是否存在和明确对产品质量有影响的 外包过程?如何控制?4)过程的顺序及相互关系是否明确?5)有那些控制准则和
2、方法?6)如何保证体系运作所需的资源?7)信息是否充分?8)如何监视以及测量分析这些过程?9)如何对过程实施采取必要的措施,并 进行持续改进?(也可结合质量管理体系策划的条 款及其自身规定的内容)5. 1最高管理者的承诺通过审核活动来承诺并提供证据证明质量 管理体系的有效性5. 2以顾客为关注焦点1)如何认识满足顾客的要求和法律法规 的重要性?2)有那些措施使全体员工理解满足顾客 和法律法规的重要性?3)最高管理层是否以增强顾客满意为目 标,确保顾客的要求得到满足?4)采取什么活动评价质量管理体系的有 效性?审核日期内审员姓名现场审核内容评价8. 3过程实施所获得的有关信息,包括顾客的 抱怨是
3、否及时处理?7. 5. 4顾客财产是否在合同中明确?是否包括知 识财产?当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录 并报告客户?7. 5.是否按规定向顾客提供了服务?包括各种 配件服务及执行国家“三包”的规定?8. 2. 1对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠 道?执行情况如何?对客户投诉如何处理? 了解对顾客投诉处 理情况及处理结果是否满意?8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注:合格在评价栏打“J”,不合格在评价栏打“又二观察项作质量管理体系内审检查及记录表页码:编号:BG-8.2-?受审部门设计部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价
4、5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵?5. 4. 17. 3是否了解组织的质量目标?5. 4. 1质量目标的实施情况如何?统计有否依据? 是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责?内部沟通 方法及效果?7. 3设计开发是否对产品的设计和开发进行策 划?7. 3. 1设计开发策划做了哪些规定?7. 3. 17. 2. 3是否对设计/开发组织之间以及部门之间 以及技术以及包括与外部的接口进行管 理?确保有效沟通和明确责任?7. 3. 2产品设计和/或开发的输入要求有哪些?是 否有文件的形式?是否对输入的适当性进行了评审?不完整 以及含糊或矛盾的要求是否得到了解决?7. 3
5、. 4设计/开发过程输出是否能够对照设计/开 发输入要求进行验证?是否形成文件? 是否在适当的阶段对设计/开发进行系统 评审?以保证:1)评估满足要求的能力;2)识别问题及建议解决的方案.参与评审的部门是否包括被评审设计/开 发阶段有关的职能部门的代表?评审的结果和之后的跟进措施是否有记 录?7. 5. 3是否进行设计/开发验证确保满足设计/开 发输入要求,如何验证?7. 3. 5验证的结果及之后的跟进措施是否有记 录?7. 3. 6是否对设计和开发进行确认?是否在产品 交付或实施之前完成?确认结果及必要措施的记录是否保持?7. 3. 7是否对设计和开发的更改进行评审以及验 证和确认?并在实施
6、前得到批准?变更的结果及之后的跟进措施是否记录?8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注:合格在评价栏打“J”,不合格在评价栏打“又二观察项作质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门生产部门(车间)接待人相关文件标准 章节号审核内容5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵?5. 4. 1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责?内部沟通 方法及效果?7. 1是否对实现产品的过程进行识别以及确定 并策划?针对特定产品以及项目或合同是否进行策 划并形成质量计划?7.
7、 5. 1是否按以卜方式控制生产和服务提供:1)获得表述产品特定的信息;2)获得作业指导书;3)适用适宜的设备,并维护设备;4)获得和适用监视和测量装置以及实施 监视和测量;5)放行以及交付和交付后活动的实施.6. 36. 4满足产品和客户要求必要的设施是否已经提供且充足?设施的范围包括:1)工作空间和有关设备;2)设备以及硬件以及软件;审核日期内审员姓名现场审核内容评价3)支援服务.现场设施设备运行和保养是否良好? 是否对实现产品符合性所处的工作环境加 以管理?现场环境的评价?7. 5. 2对特殊过程实施确认,并规定确认这些过程的安排:1)规定过程的评审以及批准的准则;2)设备的认可和人员资
8、格的签定;3)使用的方法和程序;4)记录的要求,必要时再确认.8. 2. 3生产过程如何监控?8. 3不合格品如何控制?8. 4过程中与产品有关的各种数据是否进行统计分析?统计方法使用是否适宜和正确,效果如何?7. 5. 3在生产或服务运作中必要时是否对产品用 适当的方式进行标识?检验和试验状态的标识做了哪些规定? 抽查35个产品零件,在有可追溯性要求的 场合,是否有效地控制和记录产品的唯一 标识?7. 5. 5对生产过程中的零部件搬运有哪些防护措 施?实际情况如何?8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注:合格在评价栏打不合格在评价栏打“又二观察项作质量管理体系内审
9、检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门采购部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵?5. 4. 1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?5. 5. 15. 5. 3是否了解本部门及自身的职责?内部沟通 方法及效果?7. 4. 1对采购物资是否分类管理?怎样确保采购的产品符合规定要求?是否制定选择和评价供方和重新评价准 则?评价结果及以后的跟进措施是否有记录? 是否明确了采购的依据?其信息是否包括: 1)产品以及程序以及过程以及设备以及批准的要求;2)管理体现的要求;3)人员资格的要
10、求.7. 4. 3组织是否识别了对采购产品的验证所需的 活动?这些活动是否得到了实施?当顾客或组织到供方货源处进行验证活动 时是否在采购资料中作出明确规定包括验 证的产品放行方法?8. 5. 28. 5. 3纠正和预防措施实施情况及有效性评价?注:合格在评价栏打“J”,不合格在评价栏打“义二观察项作质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门质量管理部门接待人审核日期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内涵?5. 4. 1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信?5. 5. 15. 5. 3是
11、否了解本部门及自身的职责?内部沟通 方法及效果?8. 2. 1是否建立监控系统?以收集以及分析和利 用顾客满意或不满意的信息?是否规定了获得和利用这些信息的方法? 顾客满意和(或)不满意信息评价分析结果? 是否利用对顾客满意程度的分析结果作为 质量改进?并对改进起了哪些作用?8. 4是否对客户满意和满意的信息进行收集监控以及统计和分析?对数据分析采取了哪些方法? 实际使用情况如何?是否正确有效?4. 2. 1是否制定内审程序并符合要求?是否制定纠正和预防措施的程序?8. 2. 2是否进行了内部审核?确保质量管理体系 有效实施以及保持并符合标准的要求? 是否对审核方案进行策划?审核是否由被审核部
12、门工作无关的人员进 行?是否能确保审核的独立性以及记录结果向 管理层报告?管理层是否对审核发现的缺陷及时采取措 施?安排审核时是否考虑被审核活动和区域的 状态和重要性以及以往评审结果等因 素?(8. 2. 3)8. 2. 3对过程的监视和测量规定了哪些方法?实施情况如何?过程能力是否充分 当过程能力未达到策划的结果时,采取了 哪些纠正和预防措施?结果是否有效?8. 5. 28. 5. 3是否采取跟踪措施确认措施实施的结果以 及报告确认结果?8. 5. 1组织在采取改进措施时是否强调过程的效 率和有效性?是否通过质量方针以及目标以及审核结果 以及资料分析以及纠正措施和管理评审以 推动质量管理体系
13、的持续发展改进?8. 5. 2为确保纠正措施的实施效果,是否明确采 取纠正措施过程中相应的职责?分工是否 明确?是否对纠正措施的实施情况进行监视? 是否对纠正措施的实施效果进行评价? 自身纠正和预防措施实施情况及有效性评 价?(8. 5. 3)8. 5. 3如何确定所需的预防措施并确保其实施?如何评价预防措施实施的效果?自身纠正和预防措施实施情况及有效性评 价?注:合格在评价栏打“J”,不合格在评价栏打“X”,观察项作“工质量管理体系内审检查及记录表编号:BG-8.2-?页码:受审部门质检部接待人审核日期相关文件内审员姓名标准 章节号审核内容现场审核内容评价5. 3是否了解组织的质量方针及其内
14、涵?5. 4. 1是否了解组织的质量目标?质量目标的实现情况如何?统计有否依据? 是否可信?是否了解本部门及自身的职责以及内部沟 通方法及效果?(5. 5. 3)5. 5. 3是否了解本部门及自身的职责以及内部沟 通方法及效果?7. 6是否对确保产品符合规定要求的测量方法 和所需的监控设备进行了识别?是否配备了必要的监控和测量装置?能否 满足质量控制要求?如何确保测量能力与测量要求相一致?测量和监控设备是否满足以下要求:1)定期或使用前校准和调试;2)不存在对照可追溯的国家或国际设备 时是否记录校准的依据;3)防止调试不当而使校准失败;4)在搬运/保养和储存期间防止损坏;5)保存校准记录;6)
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- 2023 质量管理 体系 检查 记录
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