事业单位政府采购管理制度.docx
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1、 事业单位政府采购管理制度 为加强对单位选购活动的内部掌握和治理,防范选购过程中的过失和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室选购人员负责根据选购预算实施选购活动,包括确定选购方式、询价议价、拟定选购合同、完善选购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。 3、单位聘请法律参谋负责对选购合同协议的审核。 4、单位聘请工程监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核选购价格、验收入库和监视完善选购文件。 6、主任负责对选购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定选购方式、发票真伪、支付货款。 二、选购流程 1、各科室依据实际所
2、需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购规划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由选购人员实施选购。大宗物品须经主任办公会讨论同意后实施选购。 3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的修理工程,必需通过政府选购途径购置;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的修理工程,可以自行购置,并索要正式、合格发票。对小额零星选购,根据“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透亮,降低选购本钱。 4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订选购合同,然后由法律参谋审核,报主任审批
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