熔盐储能项目信息系统管理(参考).docx
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1、熔盐储能项目信息系统管理目录第一章信息系统管理3一、按解决问题的结构性分类3二、按支持层次与对象进行分类 3三、信息系统的IT基础 5四、系统9五、管理9第二章项目基本情况13一、项目概况13二、结论分析13第三章项目背景分析16一、电化学储能为主流18第四章项目进度计划19一、项目进度安排19二、项目实施保障措施 20第五章投资估算及资金筹措21一、投资估算的编制说明21管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能,有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能,与信息密切相关:1 .计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此,计划制定的完
2、善性 取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2 .组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安排人力资源以实现决 策目标的过程。因此,组织结构一旦确定,就决定了组织内信息流动 的途径。3 .领导领导是对组织中的人员进行行为指导,沟通其信息,统一其思想, 激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从,因此, 好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4 .控制控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组 织目标的活动。因此,惟独掌握了各项活动的全面的真正的信息,管 理者才干对各项活动进行有效的控制。5 .协调协调是使得组织的各个部份环绕组织的目标而相容、一致地开展工作所
3、进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效,主要取 决于其各部份间的信息沟通质量。人类进入21世纪以来,企业经营的外部和内部环境发生了巨大的 变化,知识、信息取代了土地、劳力和资本,市场全球化使得竞争更 加激烈。同时,科技的进步使新产品不断浮现,产品的生命周期缩短, 互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制,企业的员工由经 济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁 平化、网络型、虚拟式的组织,一些先进企业的经营模式也由实体型 转变为虚拟型。在这样的背景下,IT/IS被广泛应用以支持企业经营模 式的有效运作与反应能力。对于现代企业,如果期望能够快速、有效 地应对环境变
4、化,寻求市场竞争优势,就必须依靠设计良好的IT/IS架 构来支持企业。可以说,IT/IS已经成为企业生存和发展的基础设施之 一。H71s与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间 存在相互影响、相互作用的关系。MIS是一个以人为主导,利用IT硬件、软件、网络通信设备以及 其他办公设备,进行信息的采集、传输、加工、储存、更新和维护, 以企业战略竞优、提高效益和效率为目的,支持企业的高层决策、中 层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS是学科交叉的产物,其主 要任务是最大限度地利用现代IT/IS加强企业的信息管理,通过对企 业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息采集和整理,
5、建立正确的数据库,通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管 理人员,以支持正确有效地进行决策,不断提高企业的管理水平和经 济效益。显然,企业MIS的具体实施,都基于IT/IS。第二章项目基本情况、项目(一)项目投资人XX集团有限公司(二)建设地点本期项目选址位于XX (待定)。二、结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx (待定),占地面积约44.00亩。(二)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(三)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算,项目总投资24039.44万元,其中:建设投资18634.08万 元,占项目总投资的77.51%;建设期利
6、息215.94万元,占项目总投资 的0.90%;流动资金5189.42万元,占项目总投资的21.59%。(四)资金筹措项目总投资24039.44万元,根据资金筹措方案,xx集团有限公司计划自筹资金(资本金)15225.72万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额8813.72万yiSo(五)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP): 44800.00万元。2、年综合总成本费用(TC): 35392.70万元。3、项目达产年净利润(NP): 6878.95万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.81%。5、全部投资回收期(Pt): 5.56年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏
7、平衡点(BEP): 17855.55万元(产值)。(六)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m229333.00约44.00亩1.1总建造面积m254268.65容积率1.851.2基底面积m217013.14建造系数58.00%1.3投资强度万元/亩407.922总投资万元24039.442.1建设投资万元18634.08工程费用万元16242.47工程建设其他费用万元1965.32豫备费万元426.292.2建设期利息万元215.942.3流动资金万元5189.423资金筹措万元24039.443.1自筹资金万元15225.723.2银行贷款万元8813.724
8、营业收入万元44800.00正常运营年份5总成本费用万元35392.706利润总额万元9171.947净利润万元6878.958所得税万元2292.999增值税万元1961.3010税金及附加万元235.3611纳税总额万元4489.6512工业增加值万元14916.7913盈亏平衡点万元17855.55产值14回收期年5.56含建设期12个月15财务内部收益率21.81%所得税后16财务净现值万元11838.45所得税后第三章项目背景分析深入实施中国创造2025行动计划,打造一批特色明显、产业 链完善、具有规模效应的产业集群,将福州建设成为东南沿海先进制 造业重要基地、国家新型工业化产业示范
9、基地。到2022年,基本实现 工业化,规模以上工业增加值达到3000亿元以上,哺育形成4个产值 超2000亿元、2个产值超1000亿元的产业集群以及20家百亿企业(集 团)。1、做大做强主导产业。加速集聚资源,提升电子信息、机械装备、 石油化工等主导产业的技术水平和产品层次。电子信息业致力突破面 板前段工艺、整机模组一体化设计、高速互联、先进存储、第五代移 动通信(5G)等核心技术,打造东南沿海高端电子信息产业基地,力争 至2022年产值达1600亿元。推动机械装备高端化发展,重点突破 核心 基础零部件和先进基础工艺,突出智能创造及运用,构建高档数 控机 床、机器人、海洋工程装备、核电风电装备
10、、增材创造、通用飞 机及 部件等产业链,力争至2022年产值达2500亿元。石油化工业发 展化工 新材料,重点延伸和完善盐煤化工产业链、丙烯产品链,加强石化和 关联产业的互动合作,力争至2022年产值突破1000亿元。2、改造提升传统产业。深入开展工业互联网创新试点、“机器换 工”、质量品牌提升等行动,推动传统产业创新转型。纺织化纤业重点 加大先进纺丝、新型纤维素纤维、高效卷绕头装置、新型纺纱机械等 推广和应用,打造国内外知名服装品牌,力争至2022年产值达3200亿 元。冶金建材业重点开展钢铁企业兼并重组,延伸下游精深加工产业, 积极开辟高档不锈钢产品,发展汽车玻璃和高附加值玻璃深加工产业,
11、 推进陶瓷产业升级改造,研发新型建造材料,力争至2022年产值达 2500亿元。轻工食品业重点推动产业机械化、自动化、标准化、清洁 化生产,发展绿色及精深加工为特色的水产品、粮油食品、方便休闲 食品和果蔬饮料,强化知名茶品牌建设,力争至2022年产值达2500亿O3、哺育发展战略性新兴产业。以重大项目为抓手,以技术和人材 为支撑,把生物医药、节能环保哺育成支柱产业,将新能源、新材料、 新能源汽车产业哺育成先导性产业。环绕价值链、产业链、创新链、 资源链,打造一批战略性新兴产业基地。生物医药业重点发展疫苗、 诊断试剂、抗体药物、蛋白质药物等生物技术药,加快名优中成药剂 型改造和优质中医保健产品开
12、辟。节能环保业重点发展高效节能产品, 扩大绿色建材生产规模,加速水处理设备产业化,发展大型垃圾焚烧 成套设备及热能回收利用系统等。新材料重点发展储氢合金、高性能 磁性材料、核心光电子材料、功能性专用材料等领域,打造特色优势 明显的新材料产业基地。新能源重点加大锂电池等新型动力电池研发, 推动新能源汽车发展,开展核能、潮汐能、生物质能、地热能设备以 及核心配套零部件的研究和创造。一、电化学储能为主流储能技术按能量的转化机制不同,可分为物理储能(抽水蓄能、 压缩空气储能、飞轮储能)、电化学储能(锂离子电池、钠硫电池、 铅蓄电池和液流电池等)、电磁储能(超级电容器、超导储能)和光 热储能(熔盐储能)
13、四类。抽水蓄能技术成熟,电化学储能等新型储能技术不甘落后。多个 储能技术中抽水蓄能技术最为成熟,在我国已投运储能项目累计装机 规模中占比最大,根据CNESA数据,截至2022年底占比为89.30%。回顾 近年各储能技术装机量占比,抽水蓄能占比其实有所下降,根据 CNESA数据,截至2022年,抽水蓄能占比高达99.5%,至2022年降幅 高 达约lOpct,反映出我国新型储能技术商业化应用加速发展。截至2022 年底,电化学储能投运项目累计占比约为9.2%,其中锂离子电池约为 88.8%;熔盐储能规模进一步扩大,占比达1.5%;液流电池储能、超级 电容储能、压缩空气储能项目规模占比较2022年
14、有所下滑,主要受市场 热拥电化学储能赛道挤占该部份储能项目投资资源所致。第四章项目进度计划一、项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况,XX集团有限公司将项目工程的 建设周期确定为12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位:月序号工作内容1 23 z56 189 10 1I 121 n工行性研究及环评2项目立项 3 J二程勘察建造设计 . 4施工图设计 /k5 J页目招标及采购 Ak6土建施工上,,A 7 i殳备订购及运输、8殳备安装和调试 ik9新增职工培训 Ak10项目竣工验收二、建设投资估
15、算21三、建设期利息23四、流动资金24五、项目总投资26六、资金筹措与投资计划2711项目试运行A卜12正式投入运营二、项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进 度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和 运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工 作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部份工 程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解, 按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时,提
16、前进行设计工作。对于创造周期长的 设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间 及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理 跟踪,各阶段实际投资与计划对照,进行投资计划调整,分析原因采 取措施,确保该项目建设目标如期完成。第五章投资估算及资金筹措、投资估算的编制说明(一)投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概
17、算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程 中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算本期项目建设投资18634.08万元,包括:工程费用、工程建设其 他费用和豫备费三个部份。(一)工程费用工程费用包括建造工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建 设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期 工作费用,合计16242.47万元。1、建造工程费估算根据估算,本期项目建造工程费为7133.31万元。2、设备购置费估算设备购置
18、费的估算是根据国内外创造厂家(商)报价和类似工程 设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项目设备购置费为8583.90万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为525.26万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1965.32万元。(三)豫备费本期项目豫备费为426.29万元。表格题目建设投资估算表单位:万元序号项目建造:工程设备J勾置安装工程其他费F1合计1工程费用71:53.31 8583.(0 525.2616242,471.1里造工程费7133.317133.311.2殳备购置费85
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