人力资源公司管理制度(5篇).docx
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1、人力资源公司管理制度(5篇) 人力资源参谋公司交通费治理方法实施细则 一、目的 为保证公司员工因办理公务在本市交通的需要,提高外出工作效率,特制定本规定。 二、适用范围 本规定之交通费含过路费、过桥费、停车费、油消耗、公交车费、地铁车费、出租车费。 三、治理原则 1、业务交通费一律纳入部门费用预算进展预算治理。 2、员工因业务外出须填写外出单,并经部门主管审批。公司前台每月将各部门的外出单整理交各部门负责人,负责人依据员工外出记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 3、员工(适用职能部门人员)因公加班至20:30钟后,可以报销打车费用。公司前台每月将各部门的加班申请单整理交
2、各部门负责人,负责人据此记录核实员工申请报销的交通费单据,记录不符的单据不予报销。 4、任何非业务工作相关的上下班打车费用和自驾车油费,均不在报销的范畴内。 5、业务交通费用原则上先由公出员工垫支。公出员工返回公司后,应定期整理票据进展报销,按报销程序规定到财务部报销。 6、公出除因事务紧急可乘出租车外,交通工具应以公交车为主。 四、报销要求 1、发票要求:出租车票应为机打票据同时还应当套印全国统一发票监制章;路桥停车费应为机打票据或定额票据同时应套印全国统一发票监制章;油消耗应为由加油站开具的商业企业专用发票同时应套印全国统一发票监制章。 2、报销要求: a、凡报销出租车票,需要在每张发票的
3、反面标注起点-终点、办理业务的说明。 b、凡以私有车辆办理公司业务,每月赐予报销油耗票的,需要事先在财务部备案。 c、交通费票据报销粘贴时,可以依据报销票据量的多少在a4纸上分成1-2行分别根据从左到右的挨次粘贴,粘贴时应把每张票据稍错开肯定距离,把票据粘贴成一个平面。 五、本方法由公司财务部负责解释。 六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务交通费规定同时废止。 【第2篇】人力资源公司业务款待费治理方法实施细则 人力资源参谋公司业务款待费治理方法实施细则 一、目的 为标准公司业务款待费的标准和治理程序,有效掌握业务款待费用的开支,特制定本规定。 二、适用范围 本制度所称业务款待费是指由
4、公司公关人员或业务人员伴随客户就餐、消遣或购置礼品转交给客户的行为中发生的费用支出,其他替客户担当的费用支出为劳务费支出,按劳务费进展治理。 应酬费:是指款待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员; 礼品费:是指公司在公关过程中为客户购置礼品所发生的费用; 三、治理原则 1、业务款待费一律纳入部门费用预算进展预算治理,各部门在批复的预算总额内要严格掌握款待费的支出。 2、支出标准: a、业务款待费用一次超过500元以上必需预先通知主管vp批准,每月超过1000元须由主管vp批准; b、业务款待费用一次在200元以上必需预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准; c、业
5、务款待费用每月在500元以下的由部门主管审批; d、用餐标准50元/人次; e、伴随就餐人员原则上不应超过被款待人员人数。 四、报销要求 1、款待费支出提倡勤俭节省,反对铺张铺张。部门总监要严格掌握款待费的使用,确保在限额内使用,方向明确,治理到位。要求费用使用者严格根据费用治理制度和支出标准有效使用每一笔费用,做到有的放矢。支出要事前有规划有申请,事后有说明,一律杜绝先斩后奏的现象。 2、报销发票须内容真实、工程完整、数字清楚精确;发票日期未注明、与业务款待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。 3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额,礼品金额超过300元(含300元)需附
6、小票,不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。 五、本方法由公司财务部负责解释。 六、本方法自公布之日起开头执行,公司原有关业务款待费规定同时废止。 【第3篇】人力资源公司差旅费治理方法实施细则 人力资源参谋公司差旅费治理方法实施细则 一、目的 为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节省的原则,特制定本规定。 二、适用范围 本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。 三、治理原则 差旅费一律纳入各部门预算治理,各部门应依据本部门工作规划分别就本部门的差旅费编制标准预算。 四、审批权限及支出标准 1、审批权限:出差借款与报销审
7、批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见审批权限表)。 2、乘车标准: 行政级别交通工具 飞机火车轮船长途汽车 副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销 部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销 其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销 备注:表中所述”特批”系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。 3、住宿标准: a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。 b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。 c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一
8、人标准报销。 4、交通费标准:(另行通知) 5、伙食补助标准:(另行通知) 五、详细规定 1、出差期间的款待费规定 a、出差期间的款待费包括工作用餐、款待客户支出、为客户购置礼品或款待客户消遣。 b、若出差人员外出用餐、款待客户用餐或款待客户消遣应扣减当日补助。 c、出差期间为客户购置礼品超过300元应附购置礼品的小票。 2、带车出差或由接待单位供应交通工具的规定 a、自带车出差或由接待单位供应交通工具的,一律不得报销市内交通费。 b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。 c、外租车辆出差的需供应租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的
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