仓库领料管理制度(4篇).docx
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1、仓库领料管理制度(4篇) 一个企业的仓库也有多项治理制度,如仓库卫生治理制度,仓库安全治理制度等,以下整理的是仓库领料治理制度的范本,可供参考。 第1条目的。 为标准工厂的领料工作,避开因领料不当而造成工厂的损失,特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂全部物料的领用。 第3条责任。 1.仓储部依据领料单负责物料的发放工作。 2.生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员依据生产规划和生产的实际进度,提前12天从仓储部领取物料。领料员须把握时间,过早领料会造成生产现场积
2、累,过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门依据产品用料明细表和生产阅历会同仓储部编制领料限额及损耗标准,每次领料时应仔细审核。 第7条填写领料单。 1.清晰填写领用部门、使用工程、名称、规格、型号、数量等。 2.领料单必需依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3.领料单中所填写的领用物料应当在仓储部的仓储规划中。 4.进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1.生产部门物料缺乏时由特地的领料人员填写领料单。 2.领料单须经部门主管核定并签字,特别物料须由主管副总签字审批。 3.领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。 4.仓储部人员核对领料单的签章和内容,备
3、好物料,审核领料数量与物料规划全都并由仓储部主管审核后,将领料单与物料交与领料人员。 5.仓储人员凭领料单将领用状况记入出库台账。 第9条领料超限额掌握。 当使用部门申请超限额领料时须说明缘由,同时仓储部进展调查,将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总,按其决策办理。 第10条补退料掌握。 生产现场发觉物料不合格、物料超发、物料少发等状况时,须准时办理补退料以满意生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部全部。 第12条本规定自公布之日起执行。 【第2篇】鲜活原料申购仓库领料验收仓储治理制度 鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储治理制度 1、 除鲜活原料外,全部高档原料申购单需
4、经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,选购部经理认可,上报总经理同意前方可申购。 2、 一般原料选购由厨师领班报日选购,由部门经理认可后即可购置。 3、 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特别要求则报选购部购置。 4、 领取食品原料必需按规定填写领料单,各部门领料必需由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准。 5、 领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。 6、 若实际发货数量缺乏,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。 7、 发完货后,必需由收货人验收并签字认可。 8、 各部门领取珍贵原料,必需经过预算,提前一天领用,并严格验收,核
5、准数量。 9、 各部门领料单必需由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必需按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。 10、在领取鲜活原料时,必需严格验收,如发觉质量不符合要求,则应拒 绝领用。 11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于本钱核算。 12、全部入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。 13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。 14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。 15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要
6、求。 16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有具体注明进发货物的数量、日期及经手人等,准确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,治理有制度。 17、如到货数量缺乏,质量不符合要求,或存在其他问题,应准时和选购 部取得联系。 18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便把握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先 进先出,后进后出。 19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存。 20、贮存罐头食品时,须保存原包装纸或原装木箱,大米,面粉,
7、食盐等, 仍按原包装的口袋发出,根本保证货物按原包装发出。 21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后 填好盘存表。 22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经 理签字认可。 23、仓库规定固定领物时间,如无特别状况制止开库。 24、仓库保管在一天完毕后,将各部位领料单交给餐饮部本钱核算员,为 确定日清日结的食品毛利供应依据。 【第3篇】餐饮鲜活原料申购仓库领料验收仓储治理制度 1. 除鲜活原料外,全部高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,选购部经理认可,上报总经理同意前方可申购。 2. 一般原料选购由厨师领班报日选购,由部门经
8、理认可后即可购置。 3. 鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特别要求则报选购部购置。 4. 领取食品原料必需按规定填写领料单,各部门领料必需由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。 5. 领取食品原料必需在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人依据领料单发货。 6. 若实际发货数量缺乏,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。 7. 发完货后,必需由收货人验收并签字认可。 8. 各部门领取珍贵原料,必需经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。 9. 各部门领料单必需由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必需按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。 10.
9、 在领取鲜活原料时,必需严格验收,如发觉质量不符合要求,则应拒绝领用。 11. 做好货物验收日报表,分类列出,以便于本钱核算。 12. 全部入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。 13. 仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。 14. 仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。 15. 干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。食品库湿度60%,仓库温度18度21度,酒水仓库温度为14度到18度。 【第4篇】仓库领料治理规定方法 仓库领料治理规定
10、【1】 为加强本钱核算,提高公司的根底治理工作水平,进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本规定: 一、仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库治理规程进展日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清
11、日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进展核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类
12、不良存货每月必需提出处理意见,责成相关部门准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时,仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必
13、需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整,供给单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。 收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员
14、填写退回电机处理单,办妥手续前方可办理入库手续。 三、出库治理 1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字前方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确前方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。 四、报表及其他治
15、理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失,应准时查明缘由,并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必
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