会计师事务所审计工作底稿之委托代管存货询证函模版.doc
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x会计师事务所工作底稿 索引号:x委托代管存货询证函公司:本公司聘请的xxx会计师事务所正在对本公司20 年度财务报表进行审计。按照中国注册会计师审计准则的要求,应当询证截至20 年12月31日由贵公司持有的代本公司加工、销售或保管的存货的详细资料。下列数据出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符情况。回函请直接寄至xxx会计师事务所。回函地址: 邮编:电话: 传真: 联系人:截至20 年12月31日由贵公司持有的代本公司加工、销售或保管的存货列示如下: 类别 品名 数量 是否有留置权 状况 备注1代加工存货2代销售存货3代保管存货本函仅为复核账目之用,请及时函复为盼。 (被审计单位盖章) 20 年 月 日 以下仅供被询证单位使用 结论:1信息证明无误。 ( 被询证单位盖章) 年 月 日 经办人: 2信息不符,请列明不符项目及具体内容。 (被询证单位盖章) 年 月 日 经办人:
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