保险股份有限公司财务报销管理办法模版.doc
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1、xx保险股份有限公司财务报销管理办法1总则为规范公司会计基础工作,明确财务报销程序,结合有关规定,制定本办法。2适用范围 本办法所指的财务报销,是指本公司所涉及现金、银行存款等货币资金收支业务而发生的费用或冲销借款、偿还欠款而发生的报销、付款业务。3审批程序 费用报销统一使用网上签批的方式,如有特殊情况,可以手工填写报销单签批,两种方式的审批路径相同。公司员工报销费用或付款需根据报销费用性质填写原始单据粘贴单。计划财务部根据签批完毕的报销单据付款。3.1一般员工(指部门总经理以下员工)费用报销按以下程序签批:3.1.1申请方式为预算或合同3.1.1.1金额2万元以下(含)的,经办人部门总经理费
2、用归口管理部门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理签批。3.1.1.2金额2万元以上10万元(含)以下的,经办人部门总经理部门分管领导费用归口管理部门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人。3.1.1.3金额10万元以上的,经办人部门总经理部门分管领导费用归口管理部门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人总经理。3.1.2不需申请预算的费用3.1.2.1金额3千元以下(含)的,经办人部门总经理费用归口管理部门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理签批。3.1.2.2金额3千元以上5万元(含)以下的,经办人部门总经理部门分管领导费用归口管理部
3、门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人。3.1.2.3金额5万元以上的,经办人部门总经理部门分管领导费用归口管理部门总经理计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人总经理。3.2部门总经理发生的费用报销签批程序:在执行3.1程序前,先报公司分管领导签批。3.3公司分管领导发生的费用报销签批程序: 报销人计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人总经理。3.4总经理发生的费用报销签批程序如下:报销人计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人总经理董事长。3.5董事长发生的费用报销签批程序如下:报销人计划财务部预算主管、会计主管、部门总经理财务负责人总经
4、理。3.6工会经费报销的签批程序如下:报销人工会经费审查委员会工会主席。4费用报销原始单据规定4.1报销的原始单据必须合法有效。按照国家有关财务制度规定,同时具备以下条件的单据为合法有效的单据:4.1.1原始单据主要包括各地方税务局、财政局、中国人民解放军总后勤部等监制专用章的发票或行政事业单位的收据。4.1.2从外单位取得的原始单据,必须盖有出票单位“财务专用章”或“发票专用章”。4.1.3单据所载内容必须与出票单位经营范围一致(委托税务机关所开的发票除外);4.1.4单据所载金额必须大小写一致,金额正确,不得涂改;4.1.5付款单位、经办人、开票人、项目等内容必须填写齐全,付款单位需要填写
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