文件名称质量管理体系文件管理制人力资源质量管理_人力资源-质量管理.pdf
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1、文件名称:质量管理体系文件管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1、目的:规范本店质量管理体系文件的管理。2、依据:药品经营质量管理规范第 61 条,药品经营质量管理规范实施细则第 53 条。3、适用范围:本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回,适用于质量管理体系文件的管理。4、责任:本店负责人对本制度的实施负责。5、内容:质量管理体系文件的分类。质量管理体系文件包括标准和记录。标准性文件是用以规定质量管理工作的原则,阐述质量管理体系的构成,明确有关人员的岗位职责,规定各项质量活动的目的、要求、内容
2、、方法和途径的文件,包括:本店质量管理制度、各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等。记录是用以表明本店质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件,包括药品购进、验收、储存、销售、陈列、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。质量管理体系文件的管理。本店负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。质量管理体系文件的检查和考核。本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少一次对本店质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核,并应有记录。相关文件:1、质量体系文件管理程序 2、文件编制申请批
3、准表 3、文件分发记录 4、文件更改申请 5、文件销毁申请 6、质量文件销毁记录 文件名称:质量记录管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1、目的:提供符合要求的质量管理体系有效运行的依据,保证质量管理工作的真实性、规范性、可追溯性,有效控制质量记录。2、依据:药品经营质量管理规范 3、适用范围:本店质量体系记录的管理。4、责任:质量负责人、购进人员、验收员、养护员保管员、营业员对本制度的实施负责。5、内容:质量负责人为质量记录的管理人员。起草本店质量记录管理制度,汇编质量记录清单,并汇集记录的空白样本,报本店负责人确认。负责组织质量记录的起
4、草、审核和修订工作。负责对各岗位质量记录的使用和管理进行指导、评估。负责对各岗位质量记录的使用和管理进行监督、检查。各岗位负责保证本店质量记录的符合性、全面性、真实性。各岗位负责本店所需质量记录的种类并设计其格式。范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本
5、店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少 负责编制本店质量记录清单,清单内容包括名称、编号、保存期、存放地点等,并汇集备案各记录的空白样本。5.3 记录的设计、审核:质量记录由使用人员设计,报质量负责人。质量负责人组织有关人员进行审核。审核通过的记录样本由质量负责人按本店的质量体系文件管理程序进行编号,并通知有关人员可以使用。记录的形式:记录一般采用表格的形式。每种记录至少要有以下项目:名称、编号、内容、页码、记录人
6、(审核人等)、记录时间。记录可采用纸张或磁盘等媒体形式。记录的标识:装订时,装订本的封面应标明质量记录的名称、编号。作废或留样的空白记录样本应在右上角有相应标识。记录的填写:质量记录的填写要及时、真实、内容完整(不空格,不漏项)、字迹清晰,不能随意涂抹,没有发生的项目记“无”或画“”,各相关负责人签名不允许空白,要签全名。如果发生错误需更改,应用“”划去原内容,写上更改后的内容,需在更改处由更改人签名(章),签名要签全名,更改原内容应清晰可辨;日期填写要清晰。记录的储存、保护:记录由质量负责人统一保管,防止损坏、变质、发霉、遗失。记录应按规定期限保存。记录的处置:范本店质量管理体系文件的管理依
7、据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少 质量负责人在每年 6
8、月、12 月整理质量记录,根据记录的保存期限,将需处置的记录列出清单。处置清单交本店负责人审批后,方可处置。质量记录的处置要有专人进行,做好处置过程记录,并由本店负责人确认。相关文件:1、质量记录清单 文件名称:特殊管理药品管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1、目的:为加强对特殊管理药品的管理,保障人民用药安全、有效。2、依据:中华人民共和国药品管理法、麻醉药品管理办法、精神药品管理办法、医疗用毒性药品管理办法、放射性药品管理办法和药品经营质量管理规范第 68 条、第 70 条、第 74 条、第 75 条、第 77 条,药品经营质量管理规
9、范实施细则第 63 条。3、适用范围:特殊管理药品的购进、验收、储存、销售和销毁的管理。4、责任:质量负责人、验收员、养护员营业员、购进人员、仓管员对本制度的实施负责。5、内容:特殊管理药品,是指国家规定有特殊管理办法的医疗用诊断或治疗药品,药品零售企业可经营的特殊管理药品包括配方用毒性中药品种、麻醉中药品种和二类精神药品。特殊管理药品的购进管理 特殊管理的药品必须从省级(含)以上药品监督管理部门指定的药品批发企业购进,并指定专人负责。特殊管理药品的质量验收管理 范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审
10、核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少 购入的特殊管理药品必须由两人进行验收并逐件验收至最小包装。特殊管理药品应在到货后 X小时内验收完毕。特殊管理药品的包装、标签
11、和说明书上必须标注有国家规定的专有标识、警示语或警示说明。特殊管理药品的储存管理 特殊管理药品的销售管理 特殊管理药品出库上柜台时,应实行双人复核,确保准确无误。特殊管理的药品必须凭盖有医疗单位原印章的医生处方限量销售,处方保存二年备查。“生用”的毒性中药,应当付炮制品;如发现处方有疑问时须经原处方医生审定后再进行调配;处方保存二年备查。不合格特殊管理药品的管理 不合格特殊管理药品的报告、确认、报损、销毁等均应有完整的手续和记录。销毁不合格特殊管理的药品,应报宿迁市食品药品监督管理局批准并由宿迁市食品药品监督管理局派人现场监督销毁,销毁工作应有记录。相关文件:1、药品购进程序 2、药品质量检查
12、验收程序 3、药品养护程序 4、不合格药品控制程序 5、药品购进记录 6、药品质量验收记录 7、处方调配销售记录 8、处方登记记录 范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订
13、废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少9、药品养护检查记录 10、陈列药品质量检查记录 文件名称:药品储存管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1、目的:确保所储存药品数量准确和储存过程中质量稳定,避免药品出库发生差错。2、依据:药品经营质量管理规范第 78、79 条,药品经营质量管理规范实施细则第 70 条,3、适用范围:本店药品的储存管理 4、责任:保管员、养护员对本制度的实施负责 5、内容:药品储存的原则是:安全储存,收发迅速准确。在库药
14、品必须质量完好,数量准确,帐、货相符。药品保管人员应依据验收员的验收结论将药品移入相适应的库(区)。药品应按温、湿度要求储存于相应的库(区)中,其中常温库 030、阴凉库不高于 20、冷库 210,各库(区)相对湿度保持在 4575;药品与非药品、内服药与外用药、易串味的药品与一般药,中药材、中药饮片与其他药品应分开存放。在库药品实行分区管理和色标管理,统一标准:待验药品库(区)、退货药品库(区)为黄色;合格药品库(区)、发货库(区)为绿色;不合格药品库(区)为红色。库存药品应按批号及效期远近依次或分开堆放,并与墙、柱、屋顶保持 30CM 的距离,与地面保持 10CM 的距离。库房应每日上、下
15、午各一次做好温湿度记录,发现温湿度超出规定范围,应采取调范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管
16、理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少控措施并予以记录。搬运和堆放应严格遵守药品外包装图式标志的要求,规范操作。怕压药品应控制堆放高度。保持库房、货架和在库药品的清洁卫生,做好防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作。药品上柜台前应做好交接,并进行质量检查。对储存中发现有下列质量问题的药品不得上柜台销售,并及时通知质量负责人进行复查:(1)药品包装内有异常响动和液体渗漏。(2)外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。(3)包装标识模糊不清或脱落。(4)药品已超出有效期。(5)中药材和中药饮片有吸潮、发霉等变质现象。相关文件:1、温湿度记录表 2、
17、药品质量复查通知单 文件名称:药品养护管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期:1、目的:为确保所陈列和储存药品质量稳定,避免药品发生质量问题。2、依据:药品经营质量管理规范第 78 条 3、适用范围:本店陈列和储存药品的养护。4、责任:养护员对本制度的实施负责。5、内容:药品养护工作的职责是:安全储存,降低损耗,保证质量,避免事故。依据陈列和储存药品的流转情况,制定养护计划,进行循环的质量检查;对质量有范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发
18、布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少疑问的或储存日久的品种,应有计划抽样送检。做好温湿度检测和监控仪器,仓库用计量仪器及器具等的养护管理。对储存的药品应每季度检查一次,一般第
19、一个月检查 30,第二个月检查 30,第三个月检查 40;对陈列的药品应每个月检查一次。在药品养护中发现质量问题,应悬挂明显标志或马上撤下柜台并暂停上柜台,尽快通知质量负责人进行复查。养护人员应定期对营业场所的温湿度、药品的储存陈列、清洁和防火、防潮、防鸟、防霉、防虫、防鼠及防污染等工作进行检查。相关文件:1、药品养护程序 2、设施设备一览表 3、设施设备使用维修记录 4、中药材/中药饮片在库养护记录表 5、药品养护检查记录 6、近效期药品催售表 7、温湿度记录表 8、药品质量复查通知单 文件名称:中药经营管理制度 编号:-起草人:审核人:批准人:颁发人:起草日期:审核日期:批准日期:生效日期
20、:1、目的:为加强中药(包括中药材和中药饮片)管理,保证中药质量和保障人们使用中药有效。2、依据:药品经营质量管理规范第 63 条,药品经营质量管理规范实施细则第 73 条。范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本
21、店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少3、适用范围:本店中药的购进、验收、储存、养护和销售。4、责任:质量负责人、验收员、养护员、购进人员、保管员和营业员对本制度的实施负责。5、内容:中药的采购:应向具有合法证照的供货单位购入中药。所购中药应有包装,包装上除应有品名、规格、生产企业、产地、生产日期等内容外,实施批准文号管理的中药还应有批准文号和生产批号。购进进口中药应有加盖供货单位质量管理部门原印章的进口药材批件及进口药材检验报告书复印件。该炮制而未炮制
22、的中药饮片不得购入。中药的验收 验收员根据质量标准对中药进行品名、规格、产地、数量、包装、等级、外观质量、纯净度、批号、生产日期、生产企业等逐项验收。实施批准文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号。并按规定做好验收记录,验收记录应保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。验收特殊管理的中药和贵细品种,必须双人验收,逐件逐包验收,如发现短少、包装异常,验收员应及时登记,查明原因。检查中药包装的完整性、清洁度。塑料袋装的饮片检查是否密封完好,有无水汽、霉变等或其它污染。对中药进行纯净度检查,杂质的含量应符合质量标准的要求。对中药的外观性状进行鉴别,看形状、大小、色泽、表面特征、质地、
23、断面特征及气味等是否与真品相符。应着重检查中药的含水量,保证含水量在安全范围内。范本店质量管理体系文件的管理依据药品经营质量管理规范第条药品经营质量管理规范实施细则第条适用范围本制度规定了质量管理体系文件的起草审核批准印制发布保管修订废除与收回适用于质量管理体系文件的管理责任本店负质量管理工作的原则阐述质量管理体系的构成明确有关人员的岗位职责规定各项质量活动的目的要求内容方法和途径的文件包括本店质量管理制度各岗位人员岗位职责及质量管理的工作程序等记录是用以表明本店质量管理体系运行量管理体系文件的管理本店负责人负责审核质量管理文件的批准执行修订废除各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草收
24、集整理和存档等工作质量管理体系文件的检查和考核本店质量负责人负责协助本店负责人每年至少 出现虫蛀、发霉、泛油、变色、气味散失、风化、潮解溶化及腐烂等现象应判定为质量不合格。中药销售 中药配方营业员在配方时应思想集中,严格按处方要求核对品名配药、售药。配方使用的中药饮片,必须是经过加工炮制的中药品种。不合格药品的处理按不合格药品管理制度执行。严禁不合格药品上柜销售。对处方所列药品不得擅自更改,对有配伍禁忌或超剂量的处方应当拒绝调配、销售,必要时,经处方医师更正或重新签字,方可调配、销售。严格执行物价政策,严禁串规、串级,按规定价格算方计价,发票项目填写全面,字迹清晰。按方配制,称准分匀,总贴误差
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