企业全面预算管理之企年度经营预算管理流程.ppt
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1、年度经营预算管理流程年度经营预算管理流程(目标)(目标)财务管理总部事业部/控股公司/子公司/进出口公司董事会XX事业部计划计划部署下年度财务预算编制工作1上报销售数量及品种结构计划2上报销售数量及品种结构计划A类物资采购价格预算3会同营销总部平衡产销4分管财务副总裁预算管理委员会各职能部门编制年度财务预算5审核、沟通平衡形成预算草案6审阅7审批8批准财务预算10财务预算财务预算草案XX事业部年度预算制定流程是否需要调整 9职能部门预算5财务预算战略发展部战略规划制定流程计划与预算否是九月份开始九月底前九月底前10月15日前12月10日前10月底前10月底前11月20日前11月底前年度经营预算
2、管理流程年度经营预算管理流程(目标)续(目标)续财务管理总部各事业部/控股公司/子公司董事会XX事业部公司目标责任考核小组预算管理委员会各职能部门综合平衡形成下月预算草案 13月份预算草案12预算草案销量和损益表12月31日前月份预算草案12预算草案每月27日前月度、季度、年度预算执行分析 15分析报告月度预算草案考核预算执行情况17执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告预算目标分解11分解草案预算目标分解11销量和损益表预算目标分解11月份预算草案12预算草案采取相关措施16流程说明流程说明一、流程名称:一、流程名称:年度预算管理流程二、流程编号
3、:二、流程编号:三、流程目的:三、流程目的:规范年度预算管理编制与执行过程 四:适用范围:四:适用范围:适用于公司及所属各单位的预算制定、分解、执行、控制五、流程负责部门:五、流程负责部门:财务管理总部六、流程描述六、流程描述序号执行人操作内容重要输入重要输出相关表单1财务管理总部部署下年度预算编制工作1.企业所面临的未来市场发展、消费与价格走势、自身营销、生产扩张及获利能力等方面的预测,甚至还应包括宏观经济形势、发展速度、行业动态等方面的预测。正确把握这些信息,有助于形成较为客观的目标框架。另外,对于上级可能下达的预期目标也应有所洞察和预测。2.明确企业已制定的发展规划(包括短、中、长期规划
4、)。3.排查前期遗留未决经济事项及其滞后影响因素。4.搜集整理有关数据,包括各类产品明细价格、生产物料价格、消耗、成本、费用等经济运行历史参数资料。公司战略规划、营销规划及各事业部子公司信息形成基础资料库2事业部/控股公司/子公司/进出口公司品种与销售预算围绕总体目标,在分析以往年度实际销售趋势状态的前提下,通过充分的市场调查与预测,结合销售合同等需求信息,考虑预算期生产能力等情况来确定。新产品开发销售预算如有新产品开发计划,则由销售部门会同技术、生产等部门制定销售价格预算基于市场预测和价格策略两个方面来确定。应按具体品种,逐一测算。如预测有产品折让的情况,应予列示。销售收入预算 依据品种、销
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