商业银行财务报表审计工作底稿之审计总结.xlsx
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审审计计总总结结所属会计师事务所:xx会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:XXX银行股份有限公司审核员:审核员A日期:2013.XX.XX 索引号:EI审查项目:审审计计总总结结会计期间:2012.12.31复核员:复核员B日期:2013.XX.XX 页次:一、评估的财务报表层次的重大错报风险,总体应对措施以及结论二、评估的特别风险,应对措施以及结论三、对审计计划作出的修改及其原因四、对关联方及关联方交易的结论五、对被审计单位持续经营能力产生影响的事项及其处理六、对期后事项形成的结论七、重大问题处理及与管理层和治理层的沟通八、对错报评估的结论九、审计结论十、再次确认独立性十一、对下年度工作的建议
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