事业单位印刷费费内部控制规范模版.docx
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1、印刷费费内部控制规范1.1.1 支出事项定义及明细印刷费,是指单位日常办公所发生的印刷费支出。1.1.2 管控目标 确保印刷费预算编制符合财政相关规定。 确保单位印刷履行政府采购程序。 确保与供应商签订合同,且合同经过合理授权审批。 确保印刷费支出经过合理授权审批,保证印刷费支出充分、必要。 确保报销单据真实、费用报销经过合理的授权审批,符合单位报销管理规定。1.1.3 主要风险 如果印刷费缺乏预算控制,可能导致印刷费支出超预算。 如果印刷费未履行政府采购程序,可能导致单位印刷支出不合规。 如果未与供应商签订合同或合同未经合理授权审批,可能导致合同风险或发生法律纠纷。 如果印刷费支出申请未经合
2、理授权审批,可能导致印刷费支出不充分、不必要。 如果印刷费报销未经合理授权审批,可能导致印刷费报销单据不齐全、不合规、不合法。1.1.4 主要管控方式1.1.4.1 预算控制印刷费实行预算管理,严格按照预算控制印刷费支出,严禁无预算支出或超预算支出。1.1.4.2 政府采购单项或批量在2万元以上的,本单位不能承担的票据、证书、期刊、文件、公文用纸,资料汇编、信封等印刷业务选择印刷定点服务商。其中,单项或批量小于50万元为定点服务,50万元(含)以上实行竞价。1.1.4.3 合同控制选择北京市政府采购定点印刷服务的均需与对方签订合同,按照合同管理办法履行相应的合同签订程序。1.1.5 印刷费支出
3、流程及管控措施印刷费支出流程主要包括预算执行申请流程和费用报销流程。1.1.5.1 印刷费-预算执行申请流程1.1.5.1.1 流程图1.1.5.1.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档流程开始:01提出印刷费使用申请,拟定书面申请业务科队经办人业务科队经办人印刷费使用申请,拟定书面申请,写明申请事由、预算金额等内容,并签字确认。印刷费使用申请02审核业务科队负责人业务科队负责人审核印刷费使用申请,并于审核通过后签字确认。03审核主管业务园长主管业务园长审核印刷费使用申请,并于审核通过后签字确认。04审核计划财务科负责人计划财务科负责人审核印刷费使用申请,并于审核通过后签
4、字确认。如果预算金额在5万元以下,则转至步骤05;否则,转至步骤06。05审批园长园长审批印刷费使用申请,并于审核通过后签字确认。转至步骤07。06审议园长办公会园长办公会审议印刷费使用申请,并于审议通过后形成园长办公会会议纪要。园长办公会会议纪要07办理印刷事宜业务科队经办人业务科队经办人办理印刷事宜。转出至印刷费-费用报销流程。1.1.5.2 印刷费-费用报销流程1.1.5.2.1 流程图1.1.5.2.2 流程描述编号流程步骤责任科队/岗位流程步骤描述输出文档由印刷费-预算执行申请流程转入:01提出印刷费报销申请业务科队内勤员业务科队内勤员提出印刷费报销申请,提供发票(当存在多张发票时,
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