房地产公司质量管理体系之内审程序模版.docx
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1、内审程序1.目的和范围:确定质量管理体系是否符合产品实现的策划要求、本标准要求以 及组织自定的质量管理体系要求,确保质量管理体系的有效实施和保持。本程 序适用于本公司内部质量审核工作,包括与质量管理体系相关的公司领导层、 所有的相关部门和项目部等。2职责2.1 管理者代表2.1.1 确定审核目的,下达审核指令;2.1.2 批准成宾审核组,任命审核组组长和组员,并对其实施领导; 2.1.3 审批内审报告;2.1.4 协调解决内部质量审核中出现的其他问题,批准纠正措施。2. 2总经理室2.2.1 编制公司年度内部质量审核计划;2.2.2 挑选与被审核对象无直接关系的内部审核员,报管理者代表审批,组
2、成 审核小组;2.2.3 组织内部审核的实施;2.2.4 审核资料、文件的管理。2.3 审核组长 编制审核实施日程表、审核实施计划,组织编制审核检查表,起草审核报告,对审核报告的全面性和准确性负责,审核纠正措施。2.4 审核员2.4.1 理解并向受审核部门阐明审核计划的要求,编制“内部质量检查审核表”2.4.2 客观公正地收集证据、记录,分析写成书面材料向组长报告,保管好与审核有关的文件或开具不合格项报告单;2.4.3 配合并支持审核组长的工作。2.5 受审核部门2.5.1 将审核目的、范围通知全部有关人员,提供保证审核过程所需有效的资 源配合审核工作;2.5.2 制定和实施针对审核结果釆取的
3、纠正措施;3.1 总经理室根据质量体系运转的情况,并考虑以前审核的结果,于年末制订出次年“年度内部质量体系审核计划”,交公司管理者代表审批。一般十二个月内至少进行一次,且两次的间隔少于十二个月。当公司质量管理的内外部环境的变化、严重的客户投诉、外部审核等。3.2 “年度内部质量体系审核计划”必须覆盖公司质量体系所涉及的各个部门,各过程、各部室,每年至少进行一次内部质量审核,对较重要的或问题较多的部门审核次数可以适当增加。年度计划执行中,若发现不合格或不合适时,可由管理者代表在执行中任何时候修改。“年度内部质量体系审核计划”的内容主要为:3.2.1 审核目的和范围 3.2.2审核及受审核的时间安
4、排3.2.3审核部门、单位 3.3 审核准备:3.3.1 管理者代表根据审核部门和工作内容任命具有内部质量审核员资格的人选担任审核组长和审核员。3.3.2由审核组长根据初步确定的审核时间拟定审核通知并发给各部门,各部门确认后编制审核实施计划。3.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核实施计划。内容包括:a.受审核的部门b.审核的目的、范围和曰期c.依据的文件d.审核的涉及过程及时间安排 审核员分工审核实施计划由管理者代表批准。现场审核前,由审核组长提前向受审核部门发出审核实施计划。、3.3.4准备好审核所依据的文件。审核以GB/T19001 2000为标准,公司质量管理体系文件、相关法律、法规
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