财务部最新KPI考核表模版-文娱公司.docx
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1、财务部绩效考核表 员工姓名岗位财务总监考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重:90%负责分管部门的日常工作。建立和完善财务部门,建立财务核算体系和财务监控体系,审核财务报表,提交财务管理工作报告。20%1) 建立健全财务制度,并及时更新2) 办理人员招聘、定岗3) 参与集团整体财务战略的拟定,负责集团内外财务机构的建设2负责审核签署公司涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。20%1) 审核经济合同,审定项目预算2) 给予合同审核意见并签署,跟踪合同执行情况3组织开展财务管理,努力降低成本、增收节支、提高效益。10%1) 拟定内
2、部管理报表格式2) 审批费用、成本收支项目4负责组织编制公司的预算,如:利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准,经批准后执行。10%1) 组织编写年度预算2) 学习公司业务模式,切实可行底实施财务管理5对公司投、筹资活动给予支持,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向。7%1) 参与投融资项目,了解行业情况,为项目提出建议2) 参与筹资活动,配合尽调,及时提供财务信息6制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,加强财务人员的培训和考核工作10%1) 组织做好财务部日常工作2) 组织培训财务部和其他部门人员7制定和管理税收政策方案及程序,协调公司同银行、工商、税务等
3、政府部门的关系,维护公司利益。10%1) 关注税收动态,掌握纳税技巧2) 与外部机构保持良好的合作关系8完成销售任务3%销售任务:(待定)直属领导评定(加权)5%CEO评定(加权)5%绩效得分本月绩效工资绩效面谈:员工确认:直属领导:财务部绩效考核表 员工姓名岗位主管会计考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重:90%运用财务软件开展会计核算工作,包括编制记账凭证、审核记账凭证、记账、结转、查询会计数据等20%1) 每个自然月结束后的5个工作日内结账,并将财务数据备份;2) 剔除非财务部原因,所负责的账套的数据及时率在95%以上,准确率高于
4、99%(结账后的每千条分录错误不超过10条);3) 外部审计、检查差错率、通报率为零,年度审计正常率95%以上。2编制会计报表,编制管理会计报表,实施财务管理职能,保障公司各项工作顺利开展。15%1) 结账后1个工作日内编制完成会计报表,结账后3个工作日内编制完成管理会计报表,外部报表的报送日期不得晚于相关部门的规定;2) 报表数据准确,勾稽关系正确,逻辑清晰,格式规范;3) 各类会计报表差错率0.3%以内。3实施资金审核,检查资金收支,做好内控及风险管理,保障公司资产安全。12%1) 定期检查出纳的现金库存和银行存款调节表、资金周报,核对账内的货币资金情况,给出指导意见,做出工作调整; 2)
5、 复核原始凭证,检查付款、收款单据的规范、完整、准确,检查原始凭证的信息无误,复核会计要求;3) 复核网银付款,操作认证时间不超过30分钟。4实施税务管理,办理涉税业务,做好税务统筹,保障公司税务安全15%1) 负责办理税票验证、购买增值税发票、负责申报流转税、个人所得税、企业所得税等税务申报事宜(包括网络申报和现场申报)。2) 负责保管增值税进项票、纳税报表、涉税单据,负责申请购买印花税,办理小税种的申报。3) 负责所属公司的涉税变更,及时更新税务信息。4) 涉税事务的及时处理率为100%,税务事故全年不超过3次,处理结果合格率100%;5实施合同管理,办理合同与预算初审,做好合同统计与跟踪
6、,切实保障公司与员工利益10%1) 对公司的经济合同进行初审,项目包括但不限于:付款方式、发票、收款、纳税、合同进程等内容2) 接到审核无误的合同2个工作日内,编制合同统计表和合同备忘,追踪合同执行进度,及时跟进统计合同和项目的进展情况;监督项目预算的执行情况,预算与合同要匹配,匹配率高于80%3) 审核项目收益,编制、复核“销售佣金和提成计算表”,汇总编写项目收益报告或项目决算报告;6实施工资、费用管理,检查、核对社保、个税计算缴纳情况5%1) 检查人力资源部门的工资表,检查项目包括但不限于保险、公积金、个税的勾稽关系、数据准确等内容;2) 编制工资报表,工资报表的最晚报出日期为次月16日,
7、遇节假日顺延。年差错率不超过1%7及时处理日常工作,沟通协调能力好,积极主动学习10%1) 及时催收应收账款,核销个人借款,期末个人借款回款率不低于60%(本期收回/本期期初余额,提出特殊因素),不能收回的借款,每月底要与当事人核对并取得签字;2) 协助管理部门,做好固定资产购置、盘点、处置等手续,不得拖沓推诿;3) 协助其他管理部门,做好入职、离职员工的财务登记和检查手续,认真负责;4) 打印、装订、整理归档各类会计档案,不得散放;对财务信息保密,年度财务信息泄露不超过2次5) 认真向员工提供财务咨询服务,年度有效投诉不超过10次;8完成销售任务3%销售任务:(待定)直属领导评定(加权)10
8、%绩效得分本月绩效工资绩效面谈:员工确认:直属领导:财务部绩效考核表员工姓名岗位出纳考核周期月一级部门财务部得分序号考核项目任务目标权重评分标准完成情况自评上级1主要工作职责权重:90%负责制作报销凭证20%1) 监督、辅导报销人、员工按照公司规定填写、粘贴报销单据,审核原始支出凭单,抽查外来票证的合法性,按照财务制度规定办理报销、借款、支付手续;2) 剔除非财务部原因,所负责报销单据合规率在95%以上,数据准确率高于99%(当月错误金额/当月报销总额);3) 外部审计、检查差错率、通报率为零,年度审计正常率95%以上。2负责办理货币资金的收款、付款手续20%1) 按会计凭证列明的内容办理资金
9、收、付手续,需要会计复核的,通知会计尽快复核;2) 货币资金收、付差错率控制在0.1%以内,若出现差错,及时纠正,处理结果合格率100%;3) 做到日清月结,收付记录清晰,货币资金的记录不晚于业务发生后的3天,大笔收支当天记录;4) 及时将原始凭证转给会计记账,接受会计的工作检查,如盘点货币资金和检查资金周报、银行存款余额表等3负责编制资金报表,保证资金安全10%1) 定期编制、报送资金周报、银行存款余额调节表; 2) 每周一报送出上一周的资金周报,月底可以合并报送;3) 每月初5个工作日内,编制、报送上一个自然月的银行存款余额调节表;4) 出纳报表的差错率不超过1%(每摆个数据不超过)4负责
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