工厂仓库管理办法原料与成品的出入库仓库贮存与退料.docx
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1、仓库管理办法全文目录一、原料管理11.1来料验收入库管理112原料出库管理2二、成品管理32.1 成品入库管理32.2 成品出库管理4三、仓库贮存管理53.1 贮存管理原则53.2 储存区域及环境63.3 仓库安全管理63.4 仓库保管63.5 仓库搬运6四、仓库退料管理74.1 车间退料到仓库74.2 仓库退料回供应商8为了更好地完成仓库管理工作,有效加强仓库进、出、存物 品的管理,做到仓库管理的帐、物、卡一致,保证仓库物品的 安全完整,降低仓库库存管理成本,特制订本办法。一、原料管理1.1 来料验收入库管理1.1.1 .供应商送货来厂供应商送货到厂,接到验收通知后,仓管员应在半个小时内安排
2、 物品卸到指定的来料待检区等待验收。1.1.2 来料验收仓管员要根据送货单与订购单核实供应商名称、交货日期、订购本标准由行政中心提出。本标准由标准化小组归口。本标准起草人:王伟潮,梁美玲,方淑霞,王月容,熊晓云,钟运晓,曾士桂,欧东宁,李子敬。仓库管理办法1范围本标准规定了公司物料(包括设施、设备及用品)出入库和盘点查库管理办法。本标准适用于本公司仓库管理。2职责2.1 仓管员负责物料入库验收及物料出入库管理工作。2.2 仓管员负责对进仓物料的摆放、标识及安全、仓储管理等。2.3 采购中心负责对供方进料质量异常事件的处理。2.4 仓管员负责物料的盘点查库等。2.5 领用部门物料员负责持单领料,
3、物料点收、交接及单据作业等.3管理内容和方法3.1 入库工作要求3.1.1 收料员在接收供应商进料验收单后需交由仓管员审查进料单明细,在确认订单进料无误后 方可进行收料作业。3.1.2 进料验收过程中收料员需按仓库物料验收要求仔细检查物料数量、包装和标识(物料品名、规 格、数量是否与进料验收单数量一致,物料包装、标识是否完整和规范)。3.1.3 物料入库摆放时,收料员需要求供应商按我公司对物料的要求进行摆放和堆码,如有不配合者, 可上报仓库负责人处理。3.1.4 收料员在进料入库及物料摆放过程中需耐心指导供应商(或搬运员工)对物料进行有效的防护, 并确保物料的摆放方式和堆码高度符合仓储安全的要
4、求。3.1.5 收料员在进料验收过程中可要求供应商对进料物料只允许一件尾数包装(且特别注明并与其它物 料包装进行区分),收料完成后收料员需对进料物料挂上待检牌并对物料状态进行标识以便检查 人员识别。3.1.6 如在收料时有该供应商的退货物料,收料员需在收料前将其整理好,记录物料品名、规格、数量 并通知仓管员开出进料退货单交供应商确认后执行进料退货作业。3.1.7 在进料验收过程中,若有供应商拒不配合我公司的合理验收要求或发现供方物料确实存在供货质 量异常或发生数量短少时,收料员需立即上报仓库负责人,并按规定处理。3.1.8 供应商进料交付完成后,收料员(或仓库管理员)应立即催促其离开并禁止外单
5、位(或闲杂)人 员在库房内逗留。3.2 出库工作要求3. 2.1所有物料的发放须严格遵守“见单发料”的原则。3. 2.2发料员需按领料通知单物料规格型号、数量如实发料,因发料工作失误而造成的经济损失, 须由负责该仓库的管理员及发料员共同承担失职责任。3. 2.3仓库员工在发料时需共同维护仓库的纪律与安全。对借故在仓库逗留并拒绝离开,或意欲取闹者 需及时通知仓库管理员记下当时的情形并报部门经理处理。3. 2.4仓库物料的发料须严格遵守“先用先出”的发料原则,对于有意违反或挑三拣四的领料行为需通 知仓库管理员做出协调处理。3. 2.5对领用部门退仓物料,发料人须要求领用部门领料员将物料状态区分清楚
6、、标识清晰、包装完 整,并且将退料单经领用部门负责人签字确认后方可转物料仓库办理接收手续。3. 2.6在发料交接时,发料人(或领料员)需严格遵守物料交接的相关规定:贵重物料需当面点清数 量,物料交接数量如有疑问需当面提出,物料自离开仓库后发生数量短少,仓库恕不负责。3. 2.7仓库员工在对同事或外单位人员的工作配合中应以礼待人,以理服人,对于蓄意破坏仓库管理的 行为,必须坚决抵制,大家以主人翁的精神共同维护仓库形象,捍卫库管工作的尊严。3.3物料保管、防护要求3. 3.1仓库管理员需对所负责物料进行妥善保管,物料仓锁匙由仓管员单独持管,其它人不得借用或复 制。对锁匙如有变更需求可上报部门不定期
7、进行更换。3. 3.2仓库管理员每天需对贵重类物资定时进行检查、盘点,发现异常情况需立即上报部门经理查实处 理,对隐瞒事件真相者将被追究并承担相应损失责任。3. 3.3贵重物料须做到单独库房管理,隔离放置,并严禁防水、防潮,超高堆码。3. 3.4仓库管理员需具备强烈的责任感、警惕性,互相提醒,加强防火、防盗意识,保证人离上锁、关 窗、断电,确保物料、产品的存储安全。物品名称、型号规格、数量,认真核实后,如有异常,填写来料 异常报告交予上级主管部门,没有异常即时通知品管检验。1.1.3 入库品质检验IQC接到检验通知后,根据来料实际情况在124小时内,按品 质检验标准检验来料,填写检验报告,一份
8、交予仓库作为来料入库 依据。1.1.4 来料入库区分合格品,不良品,待处理品仓管员根据检验报告区分开合格品,不良品,待处理品,并做好 标示,及时移动合格品存放于固定的区位、架位并贴上物料相对应 的编码标签与挂好物料卡,确认无误后在物料卡上签名。办理来料入库与帐目处理仓管员根据送货单,检验报告办理入库手续,送检领料单,按 实际入库数量填写入库单并及时完成单据派送与入帐。1.2.原料出库管理物料发放物料控制人员根据生产指令单与BOM (配方单)如实核算订单 用料需求,填写领料单经部门主管核实签名交予仓库与车间, 仓管员接到领料单后认真与生产指令单,BOM (配方单)核对,确 认无误后准备发料。12
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