医药公司(连锁店)药品出库复核管理操作规程模版.docx
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1、药品出库复核管理操作规程起草人: 起草日期: 年 月 日制订人: 制订日期: 年 月 日审核人: 审核日期: 年 月 日批准人: 批准日期: 年 月 日分发部门:公司各部门 执行日期: 年 月 日1目的:建立药品出库复核操作规程,规范药品出库复核工作,确保出库药品质量和便于药品质量跟踪。2依据:药品经营质量管理规范。3适用范围:适用于本公司所有出库的药品。4职责:储运部对本规程的实施负责。5内容:5.1配货:5.1.1属下门店请货:保管员在系统提取各门店请货单及销售开票单,审核后,打印“仓库拣货单”,保管员凭单拣货,到药品堆放货位取货,必须遵循“按单发货”、“按批号发货”的原则配货。5.1.2
2、购货单位销售开票:业务员根据购货单位的需求,在系统录入各购货单位的计划,开具销售开票单;保管员提取销售开票单后,打印“仓库拣货单”。5.1.3保管员凭单拣货,到药品堆放货位取货,必须遵循“按单发货”、“按批号发货”的原则配货。5.1.4配货时,须严格按仓库拣货单所载的药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、批号、有效期、数量等要求配对货物。5.1.5配货完毕后,在系统入帐后,将药品一起移至复核区交复核员复核。5.2.药品复核应在复核区内进行。5.2.1药品复核时:应按仓库拣货单对照实物进行质量检查和药品的通用名称、剂型、规格、数量、批号、有效期、生产厂商等项目进行逐一核对。特殊管理药品应双人复核
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