内部控制手册--供应商管理.doc
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1、7.1供应商管理1.1 概述规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关供应商纳入、管理、评审和淘汰等管理要求,旨在规范公司供应商管理过程中的各项具体工作,努力降低和避免供应商管理中存在的风险,保证企业的采购成本和采购效率。1.2 适用范围适用于XXX股份有限公司及其下属公司。1.3 相关制度u 供应商管理程序(B版)u 供应商开发、调查、评定管理u 供应商评鉴管理1.4 职责分工n 采购部:负责对组织审核有意向供应商的资格,并督促供应商的改善,会同品质部对供应商资格做出审定;对供应商的交期与服务进行定期评估。n 品质部:负责参与审核供应商的质量管理体系及运作情况,并组织定期的再审核。IQC负责就
2、供应商的来料质量问题与供应商进行沟通,并按月度和年度做出供应商质量评估。对不再合格的供应商责令取消其资格。n 工程部:派出相关工程师参与供应商的审核,就供应商的工艺和制程能力等方面提出评估意见并给予指导。1.5流程图151.6控制矩阵风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率(随时/日/周/月/季/年)控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施7.1-R1供应商评审表更新使用后,物流部将旧版的供应商评审资料当再生纸使用,相关供应商评审信息未作保留,可能导致对长期合作供应商评审信息的丢失,造成供应商评审依据缺失,影响供应商评审结果7.1-C2发现性供应商
3、评审表更新后,应将旧版的评审表及供应商资料等信息进行整理并归档处理作为日后评审的依据年供应商评审资料7.1-PR1无归口部门负责供应商管理及评审工作,可能导致供应商管理职责及分工不明确,出现问题时无法及时有效地解决7.1-C5预防性由总经理审批统一指定相关部门(如采购部门)作为供应商管理归口部门,明确部门工作职责,包括对供应商的日常管理、供应商资料保管、年度评审,供应商名录编写和管理等年供应商管理制度7.1-PR2未设置供应商审批权限,可能导致采购人员选择供应商的权限过大,产生舞弊风险7.1-C6预防性在全部满足询价文件实质性要求前提下,根据技术先进、生产适用、安全可靠、经济合理的原则,综合考
4、虑包括价格、供货周期、质量方面的特殊要求,供应商相关资质证书、信誉、业绩、服务,国家政策规定等相关内容。采购单位或部门应选择适当的评审方法,按照规定的程序进行评审,确定供应商,对于数量及金额较大的采购,应当由总经理及分管领导组织相关人员供应商的报价进行评审;数量及金额较小的采购,可以由部门负责人领导组织相关人员对报价进行评审或签字认可年供应商评审表;领导审批单7.1-PR3未对供应商提供的信息资料进行保管,可能导致供应商信息丢失,供应商管理混乱7.1-C7预防性供应商管理部门应建立一个数据库,数据库内容应包括所有供应商的名称、地址、联系方式、经营范围、价格信息、与公司合作时间等信息。 各单位和
5、部门应在年初确定可合作供应商目录,并建立供应商台账年供应商数据库7.1-PR4未对合格供应商提供的信息进行判别,可能导致因供应商提供的信息有误购进的物品质次价高7.1-C8预防性采购部门对供应商提供的产品及价格信息进行二次审核,将供应商信息与市场信息进行比较,确定供应商所提供的产品质量符合公司需要,产品价格合理年供应商产品信息二次审核表7.1-PR5选择重要供应商时未对供应商进行实地考察,包括供应商的仓储、物流、生产能力、质量管理、资信能力等情况,可能导致供应商提供虚假资料欺骗公司,造成供应商选择不当7.1-C9发现性采购部组织采购等相关人员成立调查小组实地考察供应商的仓储、物流、生产能力、质
6、量管理、资信能力等方面,填写供应商评价表,并提出是否评价为合格供应商的意见,经调查小组组长审核签字后报分管领导及总经理审批,采购部负责人审核签字后列入合格供应商名录年供应商评价表;部门领导审核意见;供应商名录7.1-PR6未进行供应商资质管理,督促供应商及时更换资质资料,可能导致合规风险7.1-C10预防性在供应商数据库内设置供应商资质有效期限的内容,每年年末对供应商数据库资料进行检查时应核对供应商资质资料的有效期限,对临近有效期限的供应商应及时提醒供应商办理更新手续并提供更新后的资质资料年供应商资质资料7.1-PR7未与供应商签订采购合同,可能导致违约风险,造成公司经济利益损失7.1-C11
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- 关 键 词:
- 内部 控制 手册 供应商 管理
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