公司固定资产管理办法模版.doc
《公司固定资产管理办法模版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司固定资产管理办法模版.doc(12页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、光大证券股份有限公司固定资产管理办法第一章 总 则第一条 为了合理利用公司资源,充分发挥资源效益,明确部门相关职责,进一步强化固定资产管理,保障固定资产高效、安全与完整,根据国家相关法律法规及光大证券股份有限公司财务管理制度制定本办法。第二条 本办法适用于光大证券股份有限公司总部各部门和各营业部(含服务部)。全资子公司固定资产管理办法参照本办法制订,并报光大证券股份有限公司审定。第三条 本办法所称固定资产指公司为经营管理而持有的,使用年限超过1年,单位价值2,000元以上(含2000元),列入公司固定资产目录的有形资产。单位价值未超过2,000元,使用年限在2年以上,也视为固定资产。其他不符合
2、上述条件的单位价值在500元以上的资产需要在公司OA系统中进行登记。第四条 本办法所称固定资产投资项目指能单独发挥效用,作为整体开发,能单独进行项目结算的固定资产投资。第五条 无形资产投资参照本办法进行管理。 第二章 固定资产投资计划与立项审批第六条 固定资产年度投资总额由董事会或授权机构批准确定,公司管理层在年度投资总额内进行固定资产投资的决策。第七条 使用部门(申请部门)根据自有资产使用状况及业务发展需要编制固定资产年度投资预算,并书拟详细论证报告(含技术性、风险性、必要性、经济性分析),由计划财务部会同相关部门汇总编制年度固定资产投资计划草案,并呈报公司。第八条 固定资产投资项目(含房产
3、购置、新建系统、营业部搬迁、重新装修等),由申请部门(申请部门为营业部的由经纪业务总部负责牵头组织)牵头组织相关部门进行投资项目的可行性论证,论证会参会人员包括办公室、稽核部、信息技术部、计划财务部以及相关业务部门人员;对于投资金额超过300万元的投资项目,参会人员必须是各部门负责人;论证会必须形成明确的会议报告提交公司审批。第九条 单一设备购置,公司总部各部门的申请由公司授权计划财务部、办公室、信息技术部联合控制;营业部(含服务部)的申请由公司授权计划财务部、办公室、信息技术部和经纪业务总部联合审核控制。第十条 计划财务部根据公司审批确认的固定资产投资计划草案编制年度固定资产投资计划。固定资
4、产投资项目审批流程:公司领导固定资产投资计划草案 项目不实施是否通过是否通过项目论证是 否 是列入公司年度投资计划(已立项) 否 项目不实施实施前报公文走OA流程如需招标则统一招标,无需招标则IT设备由信息技术部把关审核,非IT设备由办公室把关审核单一设备购置报告(申请部门)单一设备购置审批流程:各职能部门 报办公室或信息技术部抄送计划财务部、预算内则继续执行,预算外退回,直接提交公司领导营业部 报经纪业务总部 营业部 各总部 IT资产报信息技术总部审核(技术鉴定,配置的科学合理性、关键IT设备采购的必要性审核)公司办公室审核是否有调剂,非IT资产需要核价IT价格审核法律事务部审核合同IT由信
5、息技术总部负责组织实施,其他由公司办公室组织实施第三章 固定资产购置 第十一条 固定资产购置严格控制在计划内,计划外固定资产购置需按计划审批流程进行计划追加后实施。第十二条 固定资产购置主报办公室和计划财务部(营业部主报经纪业务总部,常规采购由经纪业务总部汇总并进行业务必要性审核后再报办公室和计划财务部),主报部门负责督促已立项的固定资产投资及单一设备购置的公文会签工作。第十三条 单次采购金额超过50万元人民币(含50万)的固定资产投资,原则上实行统一招标、集中购买的方式。已审批立项的投资,在实施前必须通过招标的形式确定供货方和投资金额。招标项目可根据具体情况进行整体招标或分类招标。办公室、计
6、划财务部、信息技术总部、稽核部、法律事务部、使用部门(申请部门)等共同组成招标小组,招标工作由小组负责人牵头组织进行,共同参与完成标书的草拟、信息的发布、议标、评标等工作。第十四条 单次采购金额低于50万元人民币固定资产购置必须货比三家,在综合分析性能、价格、售后服务等因素后确定供货方。单一软件、电脑及相关设备的购置由信息技术部组织或授权相关部门购买,其他单一资产由公司办公室组织或授权相关部门购买。第十五条 固定资产购置IT设备部分由信息技术总部进行配置的合理性、经济性、技术规范性审核,办公室负责固定资产实物调剂。合同由法律事务部审定。第十六条 计划财务部根据固定资产购置审批情况合理安排资金。
7、第十七条 计划内固定资产购置按照公司办公系统公文流程经相关管理部门审核,公司领导审批,每个部门审核期限不超过2个工作日,综合回复期在10个工作日内。第十八条 固定资产购置严禁先斩后奏,否则不予报销。如遇特殊情况,影响公司正常营运的,必须事前电话请示主报部门,经同意后可在报告审批前组织采购。电话请示必须有相关记录,或电话录音或传真确认,在补报购置申请时作为报告附件报审。第十九条 固定资产采购需指定专人进行,采购总额超过1万元的,由2人以上共同进行。采购人对所购固定资产质量负责,负责协调处理对保修期内出现的任何质量问题。第二十条 在合同订购方式下,质保金不得低于合同总价的5% 。第四章 固定资产实
8、物管理第二十一条 公司固定资产管理采用两级管理模式,公司办公室及其授权机构为公司固定资产的实物管理一级部门,负责组织、监督固定资产的采购、验收入库及固定资产标签、实物帐的建立,办理登记、分配领用、费用报销、内部调拨、借用、定期保养、维护维修及报废、实物出售等相关手续,公司总部各部门为公司固定资产实物管理的二级部门,总部各部门负责人为本部门固定资产实物管理的第一责任人。各部门需指定专人负责本部门固定资产实物管理的日常工作,定期向公司办公室专项汇报。各营业部(含服务部)总经理为本部门固定资产实物管理的第一责任人,并对经纪业务总部负责,经纪业务总部负责营业部(含服务部)固定资产实物管理的日常工作,各
9、营业部(含服务部)需指定专人负责本部门固定资产实物管理的日常工作,定期向经纪业务总部专项汇报。 第二十二条 固定资产购入到货后,无论是否付款,必须在5个工作日内办理验收入库手续。验收由公司办公室或各部门、各营业部(含服务部)固定资产管理人员负责组织进行,验收合格后,必须及时在公司OA固定资产实物系统中登记入库,登记信息必须包括固定资产的品牌、型号、主要配置等详细信息。第二十三条 固定资产验收合格后,由使用人或责任人通过公司OA网上固定资产实物管理系统办理领用手续。各部门、各营业部(含服务部)固定资产管理人员必须在领用后3个工作日内完成固定资产标签填制及粘贴工作。第二十四条 固定资产可在公司内部
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 固定资产 管理办法 模版
限制150内