内部控制审核业务约定书模版.docx
《内部控制审核业务约定书模版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部控制审核业务约定书模版.docx(3页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、内部控制审核业务约定书委托方(甲方):公司受托方(乙方):xx会计师事务所有限公司根据中华人民共和国注册会计师法及中国注册会计师协会下发的内部控制审核指导意见的相关规定,甲方委托乙方进行内部控制的审核业务,现将双方的责任及有关事项约定如下:一、委托目的及业务性质就公司管理当局截至20年月日止与财务报表编制相关的内部控制在所有重大方面是否完整、合理、有效,是否有重大缺陷进行审核。乙方按照内部控制审核指导意见规定,出具报告。二、审核范围被审核单位截至20年月日止与财务报表编制相关的内部控制。三、双方的责任(一) 委托方的责任1.被审核单位应建立健全内部控制制度并保持其有效性,保护公司资产的安全和完
2、整、保证公司经营活动的正常进行,保证会计资料的真实、合法、完整,保证财务报表充分披露有关信息;2. 委托方应对受托方开展内部控制审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按受托方的要求,在约定的时间内提供被审核单位完整的内部控制制度、会计凭证、账册、报表以及其他在审核过程中所需要查看的各种文件资料;3.受托方认为需要发函向有关部门询证或进行必要的调查时,委托方应提供方便、积极配合,并承担必要的费用;4.委托方应按照约定的条件,及时足额的支付业务费。(二) 受托方的责任1.受托方应按照中华人民共和国注册会计师法和中国注册会计师执业准则与内部控制审核指导意见的要求,对被审核单位提供的财务报表和有关
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 控制 审核 业务 约定 模版
限制150内