医药公司(连锁店)药品采购管理操作规程模版.doc
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1、药品采购管理操作规程起草人: 起草日期: 年 月 日制订人: 制订日期: 年 月 日审核人: 审核日期: 年 月 日批准人: 批准日期: 年 月 日分发部门:质管部、业务部 执行日期: 年 月 日1、目的:建立药品采购操作规程,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。2、依据:药品经营质量管理规范(卫生部90号令)3、适用范围:药品购进过程的管理。4、职责:业务部对本规程的实施负责。5、内容:5.1药品采购的前置工作5.1.1采购活动应符合以下要求:5.1.1.1确定供货单位的合法资格,供货单位是否具有合法的药品生产许可证或者药品经营许可证。5.1.1.2确定所购入药品的合法性:A、所购进的
2、药品是否符合供货单位的生产或经营范围之内;B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内;C、所购进的药品是否是药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格;5.1.1.4与供货单位签订质量保证协议。采购中涉及的首营企业、首营品种,采购部门应当填写相关申请表格,经过业务部、质量管理部、财务部、质量负责人和企业负责人的审核批准。必要时应当组织实地考察,对供货单位质量管理体系进行评价。5.1.2首营企业审核5.1.2.1定义:采购药品时,与本企业首次发生供需关系的药品生产或者经营企业。5.1.2.2涉及首营企业时,采购部门应索取并审核以下资料:1)
3、药品生产许可证或者药品经营许可证复印件;2)营业执照及其年检证明复印件;3)药品生产质量管理规范认证证书或者药品经营质量管理规范认证证书复印件;4)相关印章、随货同行单(票)样式;5)开户户名、开户银行及账号;6)税务登记证和组织机构代码证复印件。注:以上资料应加盖首营企业公章原印章,确认真实、有效。5.1.2.3供应商销售人员审核:应索取、核实、留存供货单位销售人员以下资料:1)加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件及上岗证或购销员证(如为执业药师或药师,也可收集毕业证);2)加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书,授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码,以及授权销售的
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