内部控制手册-内部资金调拨.docx
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1、 6.3内部资金调拨1.1 概述规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关内部资金调拨流程,涉及公司内部资金调拨的申请、审批、支付、监督的工作流程,旨在完善公司内部资金调拨工作,提高资金管理水平,加强财务监督,防范潜在风险。1.2 适用范围适用于XXX股份有限公司及其下属公司。1.3 相关制度u XXX有限公司-财务管理制度u 资金管理暂行规定(修订)1.4 职责分工n 集团下属公司:提出资金申请报告。n 集团公司财务经理:协调办理资金调拨。若需调拨公司资金,财务部比照银行贷款利率向子公司收取资金占用费,并及时结算清理。n 集团公司财务总监:审核资金申请报告。n 集团公司总经理:审批并明确调拨单
2、位和调拨额度。n 集团公司财务部:按总部要求付款。1.5 流程图1.6 控制矩阵风险编号风险描述控制措施编号控制类型控制措施应用系统控制控制频率(随时/日/周/月/季/年)控制实施证据对应制度/管理办法应用系统控制所属模块系统控制措施6.3-PR1内部资金调拨额度过大,可能影响公司正常资金流运作6.3-C1A预防性内部资金调拨额度应按领导审批权限划分年6.3-C1B预防性规定内部资金调度审批权限,金额超过公司资产一定比例的,需经过公司董事会决议讨论审批决定年内部资金调拨审批权限6.3-PR2内部资金调拨没有经过相关授权人审批,可能导致资金被恶意调拨,造成资金损失6.3-C2预防性集团公司财务部
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