房地产公司工程结算审查控制准则模版.doc
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1、 xxx 房地产审计部控制准则工程结算审查控制准则一、目的明确工程结算的审查步骤,确保工程结算审查过程的规范性和正确性。二、适用范围本制度适用于本公司所有工程结算的审查过程。三、批准和解释本制度由xxx 房地产开发有限公司审计部主管副总批准后生效;本制度由xxx 房地产开发有限公司审计部负责解释。四、控制要求(一)工程结算任务安排1、审计部经理应在每年的1 月15 日前对本年度的结算工作作出统筹安排。2、在收到完整的工程结算资料后,审计部经理应在一日内确定任务执行人或将结算安排到审计部,并填写预结算工作任务单。3、项目主管接收到结算任务后,除确定由自己完成的结算任务之外,应在一日内确定任务执行
2、人如项目预算员,并填写预结算工作任务单。(二)结算资料的收集和审核1、任务接收人在接收结算任务后,应尽快收集相关的结算资料,主要途径如下:a)向各分公司工程部收集;b)向行政事务部资料室借阅;c)由预结算工作任务单下达人提供。d)要求相关施工单位提供。2、任务执行人应对收集的结算资料进行审核,审核项目至少应包括如下几点:a)结算资料的完整性;b)结算资料的有效性。3、结算资料经审核不合格时,任务执行人应立即向主管领导说明情况,并在预结算工作任务单中的执行情况栏注明。(三)结算审查的整体要求1、结算的审查采用全面审查法,即对工程结算的编制依据、工程量计算、定额和单价的套用、各项取费标准的规范性和
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