房地产公司办公用品管理制度模版.docx
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1、办公用品管理制度第一章 总 则 第一条为加强X房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。 第三条 本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。第二章管理职责 第四条 综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。 第五条 综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。 第六条 综合管理部办公用品保
2、管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。第三章 办公用品的购置 第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。 第九条 办公设备用具的购置与配给 (一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报物品申购单或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在200元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在000元以上的办公资产属固定资产,参照公司固理规定审批程
3、序办理。 (二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。 (三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。 (四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。 (五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按送货单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在送货单上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。 (六)办公用
4、品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。 第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。 (一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等; (二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。 第十一条办公文具用品的采购 (一)综合管理部办公用
5、品保管员每月5日前填写办公文具用品上月库存明细表及当月进货计划表,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。 (二)采购管理员根据已审定的进货计划表,直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。 (三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。 (四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写办公甩品入库单及办理入库手续,并在收货凭据上签字。 (五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位
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