医院预算管理制度模版.docx
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1、医院预算管理制度为了规范医院预算管理,加强医院预算工作,根据医院财务制度和医院理事会章程规定,结合医院实际情况,制定本制度。第一条 医院预算管理领导机构及其职责成立医院预算管理委员会,作为医院预算管理机构,在医院理事长领导下工作,由执行院长、各分管副院长、各职能管理部门负责人组成。主 任:理事长副主任:执行院长 总会计师成 员:各分管副院长、相关职能管理部门负责人办公室设在:财务处办公室主任:财务处长医院预算管理委员会主要职责如下:1、制定有关预算管理制度、政策和程序,确定各项具体预算的牵头部门,制定各部门在预算管理中的职责。2、根据医院发展战略和本年度发展规划,确定年度预算指导思想和关键指标
2、。3、审议批复年度预算草案,审议批复年度预算调整方案。4、监督检查预算执行情况。5、协调解决预算编制和执行中出现的问题。6、根据预算执行结果提出考核和奖惩意见。第二条 医院财务处为预算日常管理机构,在医院预算管理委员会领导下,依据国家有关规定和上级主管部门的工作要求,负责组织医院预算编制、执行、考核和监控工作。财务处应当履行以下主要职责:1、组织医院预算的编制、审核、汇总及报送工作;2、组织下达预算,监督医院预算执行情况;3、制订医院预算调整方案;4、协调解决医院预算编制和执行中的有关问题;5、分析和考核各科室及职能管理部门预算完成情况。第三条 医院各业务科室和职能管理部门为预算执行部门。医院
3、预算执行部门应当在医院预算管理机构的统一指导下,组织开展本部门、本科室预算编制工作,严格执行经核准的预算方案。预算执行部门应当履行以下职责:1、负责本部门预算编制和上报工作;2、负责将本部门预算指标层层分解,落实到各环节和各岗位;3、按照授权审批程序严格执行各项预算,及时分析预算执行差异原因,解决预算执行中存在的问题;4、及时总结分析本部门预算编制和执行情况;5、配合医院预算管理机构做好医院预算的综合平衡、执行监控等工作。第四条 预算编制的原则按照国家有关预算编制的规定,对以前年度预算执行情况进行全面分析,根据年度事业发展计划以及预算年度收入的增减因素,测算编制收入预算;根据业务活动需要和可能
4、,编制支出预算,包括基本支出预算和项目支出预算。编制收支预算坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则。第五条 预算编制的要求科学编制预算。分析国家对医疗卫生机构的政策影响及医院自身发展的要求,结合取消药品加成、挂号费、诊疗费,增加医事服务费,调整绩效方案等医改政策所带来多方面的影响因素。运用量本利法测算医院预算收入,在保证人力成本适度增长的基础上,控制非生产支出,做好开源节流,防止赤字预算。第六条 预算编制内容1、收入预算编制。医疗收入根据科室保本业务量和收费水平编制,如门、急诊人次、开放床位数、床位使用率、平均住院日、出院人数、固定成本、边际收益、药占比、次均费用等;财政补助收入,正
5、常经费根据医院人员编制控制数及其补助定额测算,专项经费参照上年度财政部门批准数额测算;其他收入根据上年收入情况,结合本年的相关因素编制;科教项目收入按照从财政部门以外的部门或单位取得的、具有指定用途、项目完成后需经决算和书面报告的项目编制。2、支出预算编制。人员经费支出根据国家有关工资政策、开支标准、医院人员变动情况及医院绩效方案等测算;药品费按照主管部门对药品加成率取消以后的要求加以安排;卫生材料费根据归口管理部门提出的计划合理安排;水、电、燃料以及其它消耗性支出由归口管理部门结合预算年度的增减变化情况安排。 3、专用基金收支预算编制。医院专用基金包括职工福利基金、医疗风险基金等,根据有关规
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