商业银行财务审计工作底稿模版之财务报告控制.xlsx
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1、会会计计师师事事务务所所(特特殊殊普普通通合合伙伙)内内部部控控制制财财务务报报告告控控制制审审核核工工作作底底稿稿所属会计师事务所:会计师事务所(特殊普通合伙)被审计单位:XXX银行股份有限公司审核员:审核员A日期:2013.XX.XX索引号:BB2-6BB2-6审查项目:财财务务报报告告控控制制会计期间:2012年度复核员:复核员B日期:2013.XX.XX页次:审核程序执行人索引八、财务报告控制审核BB2-6(一)了解被审核单位财务会计系统基本控制情况1.了解已建立的内部管理制度BB2-6-102.了解编制人员配备及职责BB2-6-103.了解不相容岗位分工与授权情况(二)财务会计系统控
2、制一般内容审核1.检查会计科目的使用是否符合会计准则的规定BB2-6-202.检查是否完整建立会计账簿BB2-6-303.检查是否制订适合公司业务特点的会计政策BB2-6-404.检查所制定的会计估计是否具有依据BB2-6-505.检查会计核算过程是否符合公司会计政策BB2-6-606.检查记账凭证编制完成记账前是否实施复核见7.检查错账调整的核准情况是否符合内部控制制度的规定8.检查审计人员提出需要调整的会计事项是否实际调整账簿记载9.检查会计报表附注是否披露了所有的重要项目与事项BB2-6-3010.财务报告送出前是否经必要的核准与签字程序BB2-6-4011.财务报告编制出现重大差错,对
3、社会造成重大不利影响时,是否追究编制者、核准者的责任12.了解会计核算的电算化情况BB2-6-40(1)了解会计电算化系统的开发或购买情况(2)了解会计电算化系统的维护商与维护情况(3)了解会计电算化系统的会计控制是否健全,如账务处理程序是否符合内部控制程序规定与符合国家相关规定(4)了解会计电算化系统数据修改的控制程序与检查数据控制情况(5)了解会计电算化数据的备份情况(6)了解会计电算化系统数据保存情况,如是否年底打印成册BB2-6-40会会计计师师事事务务所所(特特殊殊普普通通合合伙伙)内内部部控控制制财财务务报报告告控控制制审审核核工工作作底底稿稿所属会计师事务所:会计师事务所(特殊普
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