房地产公司审计部业务管理流程图模版.docx
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1、审计部业务管理流程图编号:部门名称财务部流程名称审计管理流程图层 次2概 要审计管理总经理财务副总审计师审计对象ABCD1234567891011开始制定年度审计计划审批审批组织准备审计发现问题报请专案审计审批组织准备审计准备报告审定处理执行结束批准其他人也可发现问题公司名称*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期审计部业务管理流程图节点说明第一阶段:制定审计计划节点C2,制定年度审计计划1 财务部根据公司年度计划制定年度审计计划。2 审计计划中应包括定期审计和不定期审计。3 定期审计暂定为每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。4 并将审计计划报送财务副总进行审批。(时限
2、为:每年1月制定上半年审计计划,6月制定下半年审计计划)节点B3,审批1 财务副总对财务部送交的审计进行审批。2 确保审计计划的全面、客观、公证。3 签署自己的意见并及时上报总经理审批。(时限为:三日内对审计计划作出处理意见)节点A3,审批1 总经理对财务副总送交的审计进行审批。2 签署自己的意见,并将审批合格的审计计划下发财务副总按照审计计划进行组织审计。(时限为:收到审计计划后3日内作出处理意见)第二阶段:审计实施节点B4,组织1 财务副总接到总经理批示后的审计计划后,根据审计计划组织具体定期(每年3次审计)或不定期审计工作。2 将定期审计工作计划及时送交财务部审计师。节点C4,审计师准备
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