房地产公司财务内部审计作业指引模版.doc
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1、标题:二号宋体加粗,居中财务内部审计作业指引四号宋体编制 x日期x-7-20审核xx日期x-7-20批准xx日期x-7-30修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人x.7.20D/0根据x架构调整修订xxxxx1.目的通过本工作指引书,明确财务内部审计师的工作职责和相关作业程序,使财务内部审计更有成效,降低企业的风险。2.适用范围集团公司及各下属公司财务内部审计范围。3.术语与定义3.1财务审计:主要是对公司一定时期内公司的财务管理情况、账务处理情况、资金管理情况等各财务方面的内容按照审计方法和手段,对公司的财务管理各方面进行评价,并披露问题,书写相关建议。3.2离任审计:对重要的领导
2、责任人,在任职期间的经济责任、管理责任、个人自律等综合素质上进行审计,以便划分下任责任的绩效,并确保公司财产安全、管理机密安全等。4.职责4.1财务审计人员有权查看被审计单位的账簿、凭证、报表等相关财务资料以及其它的与审计事项有关的经营管理资料;有权约谈被审计单位的相关人员了解情况,被约谈人员应积极配合如约前来,实事求是的讲述问题;42财务审计人员对在审计过程中知悉的被审计单位的信息进行保密,不得外泄,不得利用其为自己及亲朋谋利。在执行审计业务过程中应务实谨慎、注重搜集证据,编制审计底稿。5.工作流程5.1 审计准备阶段5.1.1 编写审计计划;5.1.2 确定审计对象;5.1.3 组建审计小
3、组 ;5.1.4 编写审计方案:确定审计范围和重点,确定审计时间,确定审计单位准备的资料。5.2 发出审计通知书:通知被审计单位负责人和部门,准备审计资料。5.3 审计实施阶段 5.3.1 财务日常及专项审计程序5.3.1.1付款管理A.收集付款管理办法及授权文件B.列示制度中的控制要点,分析与集团有无不一致的地方,对授权制度各项目临界点列表,编制。C.现场访谈相关人员,对制度不明确的地方加以了解透彻。D.抽查付款记录(凭证单据),确认审批流程是否符合公司规定的审批流程,检查单据是否完整有限,是否与签订的合同付款进度一致。E.检查付款记录是否与银行存款的记录一致,付款明细账与总账是否记录正确(
4、成本对象、成本明细)。5.3.1.2营业(销售)管理A.收集收款制度(包括第三方付款控制制度、票据收款控制制度、按揭控制制度、合同管理控制制度)及审批控制流程,催款控制制度,退订退房制度及审批流程销售收款作业指引。B.收集营业(销售)基础资料台账、按揭台账(地产类)、合同统计明细账(中行监理)、管理收入台帐(物业公司)。C.分析资料,编制销售财务内控评价底稿。D.现场座谈,理顺制度不明白地方。E.抽查营业(销售)符合性测试,合同手续是否齐全,流程是否合理,是否存在第三方代付房款,优惠承诺条件审批是否完整。F.抽查延期最长的15户(特别至今款项仍未交清的记录),是否有催收记录或延期付款申请?应收
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